Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 18.12.2015 N 65/2 "Об утверждении ЗАО "Пятигорская птицефабрика" производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы"



РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2015 г. № 65/2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАО "ПЯТИГОРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА"
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края постановляет:

1. Утвердить ЗАО "Пятигорская птицефабрика" производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года согласно приложениям 1 - 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2018 года.

Председатель региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
К.А.ШИШМАНИДИ





Приложение 1
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 18 декабря 2015 г. № 65/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЗАО "ПЯТИГОРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ЗАО "Пятигорская птицефабрика"
Первомайская ул., д. 2, Пятигорский п., Предгорный район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
182,28
2017 год
193,76
2018 год
205,19
в том числе сетей и оборудования
2016 год
182,28
2017 год
193,76
2018 год
205,19
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год.
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
18,22
2017 год
19,38
2018 год
20,52
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
598,00
13876,92
2.
2017
598,00
14523,35
3.
2018
598,00
15231,10
4.
2016 - 2018 гг.
1794,00
43631,37

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

0
0
0
0
0
0
0
2.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0,8
0,8
0
0,8
0
0,8
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

6,74
6,74
0
6,74
0
6,74
0
2.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м

1,53
1,53
0
1,51
-1,3
1,50
-0,7

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
13047,75
13876,92
6,4
14523,35
4,7
15231,10
4,9

Примечание. Фактические данные об исполнении производственной программы за 2014 год организацией не предоставлены.





Приложение 2
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 18 декабря 2015 г. № 65/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЗАО "ПЯТИГОРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации
ЗАО "Пятигорская птицефабрика"
Первомайская ул., д. 2, Пятигорский п., Предгорный район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы
с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые средства, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,
2016 год
32,66
2017 год
34,72
2018 год
36,77
в том числе сетей и оборудования
2016 год
32,66
2017 год
34,72
2018 год
36,77
2.
Капитальный ремонт основных фондов
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2016 год
3,27
2017 год
3,47
2018 год
3,68
4.
Повышение качества обслуживания абонентов
2016 год
1,00
2017 год
1,00
2018 год
1,00

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п
Год долгосрочного периода регулирования
Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.
2016
364,50
8157,81
2.
2017
364,50
8488,71
3.
2018
364,50
8817,58
4.
2016 - 2018 гг.
1093,50
25464,10

4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0
0
0
0
0
0
0
2.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0
3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0
0
0
0
0
0
0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п
2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
1.
Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м

0,52
0,51
-1,92
0,51
0
0,51
0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
Динамика изменения, %
2017 год
Динамика изменения, %
2018 год
Динамика изменения, %
7671,78
8157,81
6,3
8488,71
4,1
8817,58
3,9

Примечание. Фактические данные об исполнении производственной программы за 2014 год организацией не предоставлены.


------------------------------------------------------------------