Приказ министерства финансов Ставропольского края от 06.11.2015 N 248 "Об утверждении форм документов, составляемых должностными лицами министерства финансов Ставропольского края при осуществлении полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю"



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 6 ноября 2015 г. № 248

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, СОСТАВЛЯЕМЫХ ДОЛЖНОСТНЫМИ
ЛИЦАМИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВНУТРЕННЕМУ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ

В целях реализации постановления Правительства Ставропольского края от 30.12.2013 № 529-п "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего государственного финансового контроля" и Регламента исполнения министерством финансов Ставропольского края государственной функции по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля, утвержденного приказом министерства финансов Ставропольского края от 27.08.2015 № 184 приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Форму Приказа о проведении контрольного мероприятия (ревизии, проверки).
1.2. Форму Уведомления о проведении контрольного мероприятия.
1.3. Форму Запроса о представлении информации (документов, материалов).
1.4. Форму Акта приема-передачи документов и сведений.
1.5. Форму Акта о несвоевременном представлении (непредставлении) информации, документов, материалов, запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии).
1.6. Форму Акта изъятия документов и (или) материалов.
1.7. Форму Акта выездной проверки (ревизии).
1.8. Форму Акта камеральной проверки.
1.9. Форму Акта встречной проверки.
1.10. Форму Заключения по результатам обследования.
1.11. Форму Извещения о приостановлении проверки.
1.12. Форму Предписания.
1.13. Форму Представления.
1.14. Форму Предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
1.15. Форму Предписания об устранении выявленных нарушений требований законодательства.
1.16. Форму Представления по фактам выявленных нарушений требований законодательства.
1.17. Форму Уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра финансов Ставропольского края Суслова Ю.И.

Заместитель председателя Правительства
Ставропольского края -
министр финансов
Ставропольского края
Л.А.КАЛИНЧЕНКО





Утверждена
приказом
министерства финансов
Ставропольского края
от 06.11.2015 № 248

ФОРМА

О проведении контрольного мероприятия

_____________________________________________________________
(указывается основание проведения контрольного мероприятия)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести ___________________________________________________________
(метод и тема контрольного мероприятия,
____________________________________________ за период ___________________.
наименование объекта контроля)

2. Утвердить ревизионную группу (проверяющего):
2.1. Руководитель группы <*> __________________________________________
(указывается должностное лицо ревизионной
группы)
2.2. Состав ревизионной группы: <*>
___________________________________________________________________________
(указываются должностные лица ревизионной группы)
___________________________________________________________________________

3. Установить срок проведения контрольного мероприятия
с _________________ по _______________.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ____________
__________________________________________________________________________.
(указывается должностное лицо, Ф.И.О.)

Заместитель председателя
Правительства Ставропольского края -
министр финансов Ставропольского края
(Заместитель министра финансов
Ставропольского края) ___________ ________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

   --------------------------------

<*> Указывается в случае проведения контрольного мероприятия
ревизионной
группой.





Утверждена
приказом
министерства финансов
Ставропольского края
от 06.11.2015 № 248

ФОРМА

_______________________________
(руководитель объекта контроля)
_______________________________
(адрес объекта контроля)

Уведомление о проведении контрольного мероприятия

Уважаемый(ая) имя отчество!

Министерство финансов Ставропольского края уведомляет Вас, что в
соответствии с ____________________________________________________________
(указывается основание проведения контрольного мероприятия)
в ______________________ ревизионной группой (проверяющим) в составе:
(наименование объекта
контроля)

1. ___________________________________________________________________;
2. ___________________________________________________________________;
3. ___________________________________________________________________.
(указываются должностные лица ревизионной группы)
будет проведено контрольное мероприятие ___________________________________
___________________________________________________________________________
(метод проведения контрольного мероприятия, наименование контрольного
мероприятия)
Предмет проверки (ревизии): ___________________________________________
Проверяемая сфера деятельности объекта контроля (при проведении
обследования): ____________________________________________________________
Срок проведения контрольного мероприятия с ___________ по ____________.

В соответствии с пунктом 49 Регламента исполнения министерством
финансов Ставропольского края государственной функции по осуществлению
внутреннего государственного финансового контроля, утвержденного приказом
министерства финансов Ставропольского края от 27.08.2015 № 184, прошу
обеспечить необходимые условия для работы ревизионной группы (проверяющего)
и подготовить необходимые для проведения контрольного мероприятия
информацию, документы, материалы, согласно запросу от "__" _________ 20_ г.

Заместитель председателя
Правительства Ставропольского края -
министр финансов Ставропольского края
(Заместитель министра финансов
Ставропольского края) ___________ ________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)





Утверждена
приказом
министерства финансов
Ставропольского края
от 06.11.2015 № 248

ФОРМА

_______________________________
(руководитель объекта контроля)
_______________________________
(адрес объекта контроля)

Запрос
о представлении информации
(документов, материалов)

"__" ___________ 20__ г. _____________________
(место составления)

Уважаемый(ая) имя отчество!

В соответствии с ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается основание проведения контрольного мероприятия)
проводится контрольное мероприятие ________________________________________
___________________________________________________________________________
(метод и тема контрольного мероприятия)
в ________________________________________________________________________.
(наименование объекта контроля)
В соответствии с пунктами 10 и 11 Порядка осуществления внутреннего
государственного финансового контроля, утвержденного постановлением
Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2013 года № 529-п,
необходимо до "___" ______________ 20__ года представить
___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя контрольного мероприятия
___________________________________________________________________________
или ревизионной группы (проверяющего), (должностного лица)
следующие документы (материалы, данные или информацию):
1. ___________________________________________________________________;
(указываются наименования конкретных документов или формулируются
2. ___________________________________________________________________;
вопросы, по которым необходимо представить соответствующую информацию)
3. ___________________________________________________________________.

_________________________________ ______________ ________________________
(должность руководителя (подпись) (инициалы, фамилия)
ревизионной группы (проверяющего),
должностное лицо)

Экземпляр запроса получил:
_________________________________ ______ _________ _____________________
(должность руководителя (дата) (подпись) (инициалы, фамилия)
(представителя) объекта контроля)





Утверждена
приказом
министерства финансов
Ставропольского края
от 06.11.2015 № 248

ФОРМА

Акт
приема-передачи документов и сведений

"___" ___________ 20__ г. ___________________
(место составления)

Мною, _____________________________________________________________________
(должность руководителя ревизионной группы (проверяющего)
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
на основании пункта 15.2 Регламента исполнения министерством финансов
Ставропольского края государственной функции по осуществлению внутреннего
государственного финансового контроля, утвержденного приказом министерства
финансов Ставропольского края от 27.08.2015 № 184, в соответствии с
запросом о представлении документов и сведений от _________________________
(дата)
приняты для проведения ____________________________________________________
(наименование контрольного мероприятия)
___________________________________________________________________________
оригиналы (копии) документов, предъявленные _______________________________
___________________________________________________________________________
(должность представителя объекта контроля,
___________________________________________________________________________
Ф.И.О.,
___________________________________________________________________________
полное наименование объекта контроля)

№ п/п
Наименование документов, сведений
Количество листов (иных носителей информации)
Оригинал или копия документа
Примечание
1
2
3
4
5











Руководитель ревизионной группы (проверяющий):
_________________ _____________ _____________ __________________________
(должность) (дата) (подпись) (инициалы, фамилия)

Представитель объекта контроля:
_________________ _____________ _____________ __________________________
(должность) (дата) (подпись) (инициалы, фамилия)

Оригиналы документов:
_________________________________________________________ на _______ листах
_________________________________________________________ на _______ листах
возвращены _____________________
(дата)

Руководитель ревизионной группы (проверяющий):
_________________ _____________ _____________ __________________________
(должность) (дата) (подпись) (инициалы, фамилия)

Представитель объекта контроля:
_________________ _____________ _____________ __________________________
(должность) (дата) (подпись) (инициалы, фамилия)





Утверждена
приказом
министерства финансов
Ставропольского края
от 06.11.2015 № 248

ФОРМА

АКТ
о несвоевременном представлении (непредставлении)
информации, документов, материалов

"__" _____________ 20__ г. _____________________
(место составления)

В соответствии с ______________________________________________________
(указывается основание проведения контрольного
мероприятия)
___________________________________________________________________________
проводится контрольное мероприятие ________________________________________
(метод и тема контрольного мероприятия)
___________________________________________________________________________
в _________________________________________________________________________
(наименование объекта контроля)
Мною, _____________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя ревизионной группы (проверяющего),
должностного лица)
в присутствии: ____________________________________________________________
(должность сотрудника(ов) министерства финансов
Ставропольского края, Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________
(должность представителя объекта контроля, Ф.И.О.)
составлен акт о том, что по запросу _______________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя
___________________________________________________________________________
ревизионной группы (проверяющего) (должностного лица))
от _____________________ о представлении к ____________________ информации,
(дата) (дата)
документов, материалов ____________________________________________________
(информация, документы, материалы)
по состоянию на ___________________________ руководителем (иным должностным
(дата)
лицом) ____________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица объекта контроля, наименование объекта
контроля)
запрашиваемая информация, документы, материалы ____________________________
не представлены (представлены не в полном объеме): ________________________
(информация,
__________________________________________________________________________.
документы, материалы)

Настоящий акт составил:
___________________________________ ______ _________ ___________________
(должность руководителя ревизионной (дата) (подпись) (инициалы, фамилия)
группы (проверяющего), либо лица,
уполномоченного на проведение
контрольного мероприятия)

Копию акта получил:
___________________________________ ______ _________ ___________________
(должность руководителя (дата) (подпись) (инициалы, фамилия)
(представителя) объекта контроля)





Утверждена
приказом
министерства финансов
Ставропольского края
от 06.11.2015 № 248

ФОРМА

Акт
изъятия документов и (или) материалов

"___" _____________ 20__ г. _______________________
(место составления)

Изъятие начато _____ час. ____ мин.
Изъятие окончено ___ час. ____ мин.

В соответствии с ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается основание проведения контрольного мероприятия)
проводится контрольное мероприятие "_______________________________________
(метод и тема контрольного мероприятия)
__________________________________________________________________________"
в отношении _______________________________________________________________
(наименование объекта контроля)
___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. лица, составившего акт)
___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. лица, производившего изъятие)
в соответствии с пунктом 52 Порядка осуществления внутреннего
государственного финансового контроля, утвержденного постановлением
Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2013 года № 529-п,
произвел изъятие документов и (или) материалов у
___________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименования объекта контроля, ИНН/КПП или полное и
сокращенное наименования объекта контроля и филиала (представительства)
объекта контроля, ИНН/КПП)

Изъятие произведено при участии (в присутствии) должностного лица
объекта контроля, его представителя:
1. ___________________________________________________________________;
(наименование объекта контроля, должность, Ф.И.О.)
2. ___________________________________________________________________.
(наименование объекта контроля, должность, Ф.И.О.)
<1> Изъятие произведено при участии специалистов и/или экспертов:
1. ___________________________________________________________________;
(должность, Ф.И.О.)
2. ___________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О.)
Участвующим (присутствующим) лицам объявлено о применении технических
средств (в случае их применения)
___________________________________________________________________________
(примененные технические средства)
<2> Изъяты следующие документы и материалы:
1. ___________________________________________________________________;
(указываются наименования, количество и индивидуальные признаки
документов (в том числе копия или подлинник) и (или) материалов)
2. ___________________________________________________________________;
3. ___________________________________________________________________;
4. ___________________________________________________________________;
5. ___________________________________________________________________.
Все изымаемые документы и материалы предъявлены лицам, участвующим в
производстве изъятия.
__________________________________________________________________________.
(изъятые документы пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью
подписью) должностного лица объекта проверки или отметка об отказе
скрепить печатью или подписью изымаемые документы)
Перед началом, в ходе, либо по окончании изъятия от участвующих лиц
___________________________________________________________________________
(должность лица, у которого производилось изъятие, Ф.И.О.)
замечания ________________________________________________________________.
("поступили" или "не поступили")
<3> Содержание замечаний: _____________________________________________
___________________________________________________________________________
(приводятся замечания и (или) сведения о приобщении замечаний к акту)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

1 ________________________ _______________ ______________________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
2 ________________________ _______________ ______________________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложения к акту:
1) ___________________________________________________________________;
(описи документов, фотографические снимки и негативы, видеозаписи,
выполненные при производстве изъятия, и другие материалы)
2) ___________________________________________________________________.

Акт прочитан участвующим (присутствующим) лицам вслух.

Замечания к акту: _____________________________________________________
(содержание замечаний с указанием Ф.И.О. лица,
__________________________________________________________________________.
сделавшего замечания, либо указание на их отсутствие)

Подписи должностных лиц:

____________________________________ ___________ ________________________
(должность руководителя ревизионной (подпись) (инициалы, фамилия)
группы (проверяющий), либо лица,
уполномоченного на проведение
контрольного мероприятия)

____________________________________ ___________ ________________________
(должность лица, уполномоченного на (подпись) (инициалы, фамилия)
проведение контрольного мероприятия,

____________________________________ ___________ ________________________
(должностное лицо объекта контроля, (подпись) (инициалы, фамилия)
его представителя)

<4> Подписи иных лиц:
____________________________________ ___________ ________________________
(должность специалиста) (подпись) (инициалы, фамилия)

____________________________________ ___________ ________________________
(должность эксперта) (подпись) (инициалы, фамилия)

<5> Копию Акта изъятия документов и (или) материалов получил.
___________________________________ ______ _________ ___________________
(должность руководителя (дата) (подпись) (инициалы, фамилия)
(представителя) объекта контроля)

<6> От подписи настоящего Акта изъятия документов и (или) материалов
отказался.

___________________________________ ______ _________ ___________________
(должность руководителя ревизионной (дата) (подпись) (инициалы, фамилия)
группы (проверяющий), либо лица,
уполномоченного на проведение
контрольного мероприятия)

   --------------------------------

<1> Заполняется в случае привлечения специалистов и/или экспертов.
<2> В случае большого количества изъятых документов и материалов данный
раздел не заполняется, при этом указывается, что документы и материалы
перечисляются и описываются в прилагаемых к акту изъятия описях.
<3> Указывается при наличии замечаний.
<4> Заполняется в случае привлечения специалистов и/или экспертов.
<5> Заполняется в случае вручения акта изъятия документов и материалов
непосредственно соответствующему лицу.
<6> Заполняется в случае отказа должностного лица (иного
уполномоченного лица) объекта контроля от подписи акта изъятия документов и
материалов.





Приложение
к акту
изъятия документов
и (или) материалов
от
(дата)

Опись
документов и материалов, изъятых у
___________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименования объекта контроля, ИНН/КПП)

В соответствии с актом изъятия документов и (или) материалов от _______
(дата)
изъяты следующие документы и материалы:

1. ___________________________________________________________________;
(указываются наименования, количество и индивидуальные признаки
документов (в том числе копия или подлинник) и материалов)
2. ___________________________________________________________________;
3. ___________________________________________________________________.

Всего листов документов _________________, материалов ____________________.
(количество, единица измерения)
Опись на ____ листах.

Подписи должностных лиц:

____________________________________ ___________ ________________________
(должность лица, уполномоченного на (подпись) (инициалы, фамилия)
проведение контрольного мероприятия,
либо руководителя ревизионной группы
(проверяющий))

____________________________________ ___________ ________________________
(должностное лицо объекта контроля, (подпись) (инициалы, фамилия)
его представителя)





Утверждена
приказом
министерства финансов
Ставропольского края
от 06.11.2015 № 248

ФОРМА

Акт
выездной проверки (ревизии) N

___________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование объекта проверки (ревизии))

"___" ____________ 20__ г. _____________________
(место составления)

Выездная проверка (ревизия) проведена на основании
___________________________________________________________________________
(указывается основание проведения контрольного мероприятия)
от _______________ № ______ "_____________________________________________"
в соответствии с пунктом ___________ плана контрольных мероприятий (в связи
с обращением (поручением) _______________________________________________).
Тема выездной проверки (ревизии): _____________________________________
__________________________________________________________________________.
Проверяемый период: __________________________.
Предмет проверки (ревизии): __________________________________________.
Выездная проверка (ревизия) проведена ревизионной группой (проверяющим)
в составе:
1. ___________________________________________________________________;
(должность, Ф.И.О.)
2. ___________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О.)
К проведению проверки (ревизии) привлекались эксперты: <*>
1. ____________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
2. ____________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

   --------------------------------

<*> Указывается только в случае привлечения экспертов к контрольному
мероприятию.

<1> В рамках выездной проверки (ревизии) ______________________________
(указывается наименование
___________________________________________________________________________
объекта контроля)
проведена встречная проверка (обследование) _______________________________
(указывается наименование
__________________________________________________________________________.
организации (лица), в отношении которой (которого) проведена встречная
проверка (обследование))

Срок проведения выездной проверки (ревизии) составил ____ рабочих дней
с ______________ по _____________.

<2> Проведение выездной проверки (ревизии) приостанавливалось (срок
проведения проверки продлевался) с ____________ по ___________ на основании
приказа министерства финансов Ставропольского края от ____________ № ______
"_______________________________________".

Общие сведения об объекте контроля: <3> _______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Настоящей проверкой (ревизией) установлено: ___________________________
___________________________________________________________________________
(описание проведенной работы и выявленных нарушений по каждому вопросу
___________________________________________________________________________
выездной проверки (ревизии), с указанием документов и материалов,
___________________________________________________________________________
на основании которых сделаны выводы о нарушениях, нарушенных положениях
___________________________________________________________________________
(с указанием частей, пунктов, подпунктов и т.д.) нормативных правовых
__________________________________________________________________________.
актов, виновных должностных лиц, а также иные факты, установленные
в ходе контрольного мероприятия)

Обобщенная информация о результатах выездной проверки (ревизии):
___________________________________________________________________________
(указывается обобщенная информация о результатах выездной проверки
___________________________________________________________________________
(ревизии), в том числе о выявленных нарушениях, сгруппированных по видам)
__________________________________________________________________________.

Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт
выездной проверки (ревизии) в течение _____ рабочих дней со дня получения
акта.

____________________________________ ___________ ________________________
(должность руководителя ревизионной (подпись) (инициалы, фамилия)
группы (проверяющего)

____________________________________ ___________ ________________________
(должность члена ревизионной группы) (подпись) (инициалы, фамилия)

____________________________________ ___________ ________________________
(руководитель объекта контроля) (подпись) (инициалы, фамилия)

____________________________________ ___________ ________________________
(главный бухгалтер объекта контроля) (подпись) (инициалы, фамилия)

Один экземпляр акта на "____" страницах получен "__" ________ 20__ года

____________________________________ ___________ ________________________
(руководитель (должностное лицо) (подпись) (инициалы, фамилия)
объекта контроля)

Отметка об отказе от получения акта и о направлении по почте:
___________________________________________________________________________

   --------------------------------

<1> Указывается только в случае проведения в рамках выездной проверки
(ревизии) встречной проверки или обследования.
<2> Указывается только в случае приостановления (продления срока)
контрольного мероприятия.
<3> Указываются сведения о проверенной организации, включающие: полное
и краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН),
ОГРН, код по Сводному реестру главных распорядителей, распорядителей и
получателей средств бюджета Ставропольского края, главных администраторов и
администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов и
администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета;
ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего органа с
указанием адреса и телефона такого органа (при наличии);
основные виды деятельности;
сведения об учредителях (участниках) (при наличии);
перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая
депозитные, а также лицевых счетов (включая счета, закрытые на момент
ревизии (проверки), но действовавшие в проверяемом периоде) в органах
федерального казначейства;
фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и
расчетных документов в проверяемом периоде, период работы, телефоны;
иные данные, необходимые, по мнению руководителя проверочной
(ревизионной) группы, для полной характеристики проверенной организации.






Утверждена
приказом
министерства финансов
Ставропольского края
от 06.11.2015 № 248

ФОРМА

Акт
камеральной проверки N

___________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование объекта камеральной проверки)

"___" __________ 20__ г. _____________________
(место составления)

Камеральная проверка проведена на основании _______________________________
(указывается основание
___________________________________________________________________________
проведения контрольного мероприятия)
в соответствии с пунктом ____________________ плана контрольных мероприятий
_________________ (в связи с обращением (поручением) _____________________.

Тема камеральной проверки: ____________________________________________
__________________________________________________________________________.

Проверяемый период: ________________________.
Предмет проверки: ____________________________________________________.
Камеральная проверка проведена ревизионной группой в составе:
1. ___________________________________________________________________;
(должность, Ф.И.О.)
2. ___________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О.)

К проведению проверки привлекались эксперты: <*>
1. ___________________________________________________________________;
(должность, Ф.И.О.)
2. ___________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О.)

   --------------------------------

<*> Указывается только в случае их привлечения к контрольному
мероприятию.

<1> В рамках камеральной проверки _____________________________________
(указывается наименование
___________________________________________________________________________
объекта контроля)
проведена встречная проверка (обследование) _______________________________
(указывается наименование
___________________________________________________________________________
организации (лица), в отношении которой (которого) проведена встречная
__________________________________________________________________
проверка (обследование))

Срок проведения камеральной проверки составил ________ рабочих дней.

Проверка начата ______________________, окончена _____________________.
(дата) (дата)

В ходе камеральной проверки исследовано: ______________________________
(указываются документы,
___________________________________________________________________________
материалы и иная информация (в том числе полученная в ходе встречных
проверок и обследований) представленные (полученные) (указываются
источники поступления документов, материалов и иной информации)).

Общие сведения об объекте контроля: <2> _______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Настоящей проверкой установлено: ______________________________________
(описание проведенной работы
___________________________________________________________________________
и выявленных нарушений по каждому вопросу камеральной проверки,
___________________________________________________________________________
с указанием документов (материалов), на основании которых сделаны
___________________________________________________________________________
выводы о нарушениях, нарушенных положений
___________________________________________________________________________
(с указанием частей, пунктов, подпунктов и т.д.) нормативных правовых
__________________________________________________________________________.
актов, виновных должностных лиц, а также иные факты, установленные
в ходе проверки)

Обобщенная информация о результатах камеральной проверки:
___________________________________________________________________________
(указывается обобщенная информация о результатах камеральной проверки,
___________________________________________________________________________
в том числе о выявленных нарушениях, сгруппированных по видам)
__________________________________________________________________________.

Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт
оформленный по результатам камеральной проверки в течение _____ рабочих
дней со дня получения акта.

____________________________________ ___________ ________________________
(должность руководителя ревизионной (подпись) (инициалы, фамилия)
группы)

____________________________________ ___________ ________________________
(должность лица, уполномоченного на (подпись) (инициалы, фамилия)
проведение контрольного мероприятия)

____________________________________ ___________ ________________________
(руководитель объекта контроля) (подпись) (инициалы, фамилия)

____________________________________ ___________ ________________________
(главный бухгалтер объекта контроля) (подпись) (инициалы, фамилия)

Один экземпляр акта на "___" страницах получен "__" _________ 20__ года

____________________________________ ___________ ________________________
(должность представителя объекта (подпись) (инициалы, фамилия)
контроля)

Отметка об отказе от получения акта и о направлении по почте:
___________________________________________________________________________

   --------------------------------

<1> Указывается только в случае проведения в рамках камеральной
проверки.
<2> Указываются сведения о проверенной организации, включающие: полное
и краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН),
ОГРН, код по Сводному реестру главных распорядителей, распорядителей и
получателей средств бюджета Ставропольского края, главных администраторов и
администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов и
администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего органа с
указанием адреса и телефона такого органа (при наличии);
основные виды деятельности;
сведения об учредителях (участниках) (при наличии);
перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая
депозитные, а также лицевых счетов (включая счета, закрытые на момент
ревизии (проверки), но действовавшие в проверяемом периоде) в органах
федерального казначейства;
фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и
расчетных документов в проверяемом периоде, период работы, телефоны;
иные данные, необходимые, по мнению руководителя проверочной группы,
для полной характеристики проверенной организации.





Утверждена
приказом
министерства финансов
Ставропольского края
от 06.11.2015 № 248

ФОРМА

Акт
встречной проверки N

___________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование объекта встречной проверки)

"___" ______________ 20__ г. _____________________
(место составления)

Встречная проверка проведена на основании _____________________________
___________________________________________________________________________
(указывается основание проведения контрольного мероприятия)
в рамках выездной (камеральной) проверки __________________________________
(указывается тема
__________________________________________________________________________.
контрольного мероприятия)
Тема встречной проверки: ______________________________________________
__________________________________________________________________________.
Проверяемый период: _________________________.
Предмет проверки: _____________________________________________________
Встречная проверка проведена ревизионной группой в составе:
1. ___________________________________________________________________;
(должность, Ф.И.О.)
2. ___________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О.)
К проведению проверки привлекались эксперты: <*>
1. ___________________________________________________________________;
(должность, Ф.И.О.)
2. ___________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О.)

Срок проведения встречной проверки составил ____ рабочих дней с _______
по __________.

   --------------------------------

<*> Указывается только в случае привлечения экспертов к контрольному
мероприятию.

<1> Проведение встречной проверки приостанавливалось (срок проведения
продлевался) с ____________ по ___________ на основании ___________________
__________________________________________________________________________.
(указывается основание проведения контрольного мероприятия)

В ходе встречной проверки исследованы: ________________________________
(указываются документы, материалы
__________________________________________________________________________,
и иная информация (в том числе полученная в ходе встречных проверок
и обследований))
представленные (полученные) _______________________________________________
(указываются источники поступления документов,
материалов и иной информации).

Общие сведения об объекте встречной проверки: <2> _____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________.

Настоящей проверкой установлено: ______________________________________
(указываются факты
___________________________________________________________________________
с указанием документов (материалов), на основании которых сделаны выводы)
__________________________________________________________________________.

Обобщенная информация о результатах встречной проверки:
___________________________________________________________________________
(указывается обобщенная информация о результатах встречной проверки,
___________________________________________________________________________
в том числе о выявленных нарушениях, сгруппированных по видам)
__________________________________________________________________________.

____________________________________ ___________ ________________________
(должность руководителя ревизионной (подпись) (инициалы, фамилия)
группы)

____________________________________ ___________ ________________________
(должность лица, уполномоченного на (подпись) (инициалы, фамилия)
проведение контрольного мероприятия)

____________________________________ ___________ ________________________
(руководитель объекта контроля) (подпись) (инициалы, фамилия)

____________________________________ ___________ ________________________
(главный бухгалтер объекта контроля) (подпись) (инициалы, фамилия)

Один экземпляр акта на "____" страницах получен "__" ________ 20__ года

____________________________________ ___________ ________________________
(должность представителя объекта (подпись) (инициалы, фамилия)
контроля)

Отметка об отказе от получения акта и о направлении по почте:
___________________________________________________________________________

   --------------------------------

<1> Указывается только в случае приостановления (продления срока
проведения) контрольного мероприятия.
<2> Указываются сведения о проверенной организации, включающие: полное
и краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН),
ОГРН, код по Сводному реестру главных распорядителей, распорядителей и
получателей средств бюджета Ставропольского края, главных администраторов и
администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов и
администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета;
ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего органа с
указанием адреса и телефона такого органа (при наличии);
основные виды деятельности;
сведения об учредителях (участниках) (при наличии);
перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая
депозитные, а также лицевых счетов (включая счета, закрытые на момент
ревизии (проверки), но действовавшие в проверяемом периоде) в органах
федерального казначейства;
фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и
расчетных документов в проверяемом периоде, период работы, телефоны;
иные данные, необходимые, по мнению руководителя проверочной группы,
для полной характеристики проверенной организации.





Утверждена
приказом
министерства финансов
Ставропольского края
от 06.11.2015 № 248

ФОРМА

Заключение
по результатам обследования

___________________________________________________________________________
(предмет обследования)
___________________________________________________________________________
(наименование объекта контроля, место нахождения объекта контроля)

"___" _____________ 20__ г. ______________________
(место составления)

В соответствии с ______________________________________________________
(указывается основание проведения контрольного
мероприятия)
проводится контрольное мероприятие ________________________________________
(вид, метод и тема контрольного
___________________________________________________________________________
мероприятия, проверяемый период, сведения об объекте контроля)
ревизионной группой (проверяющим) в составе (должностным лицом,
уполномоченным на проведение контрольного мероприятия):
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, руководителя ревизионной группы (проверяющего),
должностного лица)
__________________________________________________________________________,
Ф.И.О., должность члена ревизионной группы и т.д.)
проведено обследование ____________________________________________________
(перечень основных вопросов, изученных
__________________________________________________________________________.
в ходе контрольного мероприятия)
Обследуемый период: _____________________________.
Срок проведения обследования: с _________________ по _________________.
Проверяемая сфера деятельности объекта контроля: ______________________
<*> Проведение обследования приостанавливалось (срок проведения
обследования продлевался) с ________________ по ______________ на основании
__________________________________________________________________________.
(указывается основание приостановки (продления) срока обследования)

   --------------------------------

<*> Указывается только в случае приостановления (продления срока)
обследования.

<1> К проведению обследования привлекались эксперты:
1. ___________________________________________________________________;
(должность, Ф.И.О.)
2. ___________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О.)
При проведении обследования проведено(а) ______________________________
(указывается исследование
___________________________________________________________________________
и (или) экспертиза, проведенная в рамках обследования
___________________________________________________________________________
(в соответствии с пунктом 36 Порядка осуществления внутреннего
государственного финансового контроля, утвержденного постановлением
Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2013 года № 529-п)
__________________________________________________________________________.
с указанием объекта, сроков, проводивших их лиц, иных реквизитов
и информации)
<2> В ходе проведения обследования установлено: _______________________
___________________________________________________________________________
(указываются необходимые сведения (характеристики) об объекте контроля,
факты и информация, установленная по результатам обследования,
с указанием документов и материалов, на основании которых
они сделаны, в том числе фото-,аудио-, видеоматериалов)

Обобщенная информация о результатах обследования: _____________________
__________________________________________________________________________.

Приложение: ___________________________________________________________
(указываются документы, материалы, приобщаемые
___________________________________________________________________________
к заключению, в том числе фото-, видео-, аудиоматериалы).

Заключение составил:

___________________________________ ______ _________ ___________________
(должность лица, проводившего (дата) (подпись) (инициалы, фамилия)
обследование)

   --------------------------------

<1> Указывается только в случае привлечения экспертов к контрольному
мероприятию.
<2> Указываются необходимые сведения об объекте контроля: полное и
краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН),
ОГРН, код по Сводному реестру главных распорядителей, распорядителей и
получателей средств бюджета Ставропольского края, главных администраторов и
администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов и
администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета;
ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего органа с
указанием адреса и телефона такого органа (при наличии);
основные виды деятельности;
сведения об учредителях (участниках) (при наличии);
перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая
депозитные, а также лицевых счетов (включая счета, закрытые на момент
ревизии (проверки), но действовавшие в проверяемом периоде) в органах
федерального казначейства;
фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и
расчетных документов в проверяемом периоде, период работы, телефоны;
иные данные, необходимые, по мнению руководителя проверочной
(ревизионной) группы, для полной характеристики объекта контроля.





Утверждена
приказом
министерства финансов
Ставропольского края
от 06.11.2015 № 248

ФОРМА

_______________________________
(руководитель объекта контроля)
_______________________________
(адрес объекта контроля)

О приостановлении проверки

Извещение
о приостановлении проверки

В соответствии с ______________________________________________________
(указывается основание проведения
___________________________________________________________________________
контрольного мероприятия)
проводится контрольное мероприятие "_______________________________________
(метод и тема контрольного мероприятия)
__________________________________________________________________________"
в ________________________________________________________________________.
(наименование объекта контроля)
Проведение контрольного мероприятия приостановлено с _______ по ______.
Причины приостановления контрольного мероприятия:
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

Заместитель председателя
Правительства Ставропольского края -
министр финансов Ставропольского края
(Заместитель министра финансов
Ставропольского края) ___________ _______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)





Утверждена
приказом
министерства финансов
Ставропольского края
от 06.11.2015 № 248

ФОРМА

_______________________________
(руководитель объекта контроля)
_______________________________
(адрес объекта контроля)

Предписание <*>

Отделом внутреннего государственного финансового контроля министерства
финансов Ставропольского края в соответствии с
___________________________________________________________________________
(указывается основание проведения контрольного мероприятия)
___________________________________________________________________________
проведено _________________________________________________________________
(метод и тема контрольного мероприятия, наименование объекта
контроля)
__________________________________________________________________________.

В ходе проверки (ревизии) выявлены следующие нарушения бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения:

1.
Содержание нарушения

Нарушение в денежном выражении (причиненный ущерб)
графа заполняется при возможности денежного выражения нарушения (установления причиненного ущерба)
Дата (период) совершения нарушения

Нарушенные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся правовым основанием предоставления бюджетных средств (со ссылками на соответствующие пункты, части, статьи)

Документы, подтверждающие нарушение


2.
Содержание нарушения

Нарушение в денежном выражении (причиненный ущерб)
графа заполняется при возможности денежного выражения нарушения (установления причиненного ущерба)
Дата (период) совершения нарушения

Нарушенные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся правовым основанием предоставления бюджетных средств (со ссылками на соответствующие пункты, части, статьи)

Документы, подтверждающие нарушение


На основании вышеизложенного, и руководствуясь статьями 269.2, 270.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 60 Порядка осуществления
внутреннего государственного финансового контроля, утвержденного
постановлением Правительства Ставропольского края от 30.12.2013 № 529-п,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

_______________________________________________________________________
(указываются требования об устранении выявленных нарушений и (или)
___________________________________________________________________________
возмещении причиненного указанными нарушениями ущерба субъекту Российской
___________________________________________________________________________
Федерации (указывается при наличии ущерба) и сроки устранения и (или)
возмещения)
О результатах исполнения настоящего Предписания следует
проинформировать министерство финансов Ставропольского края с приложением
копий подтверждающих документов, заверенных надлежащим образом в срок до
"___" _____________ 20__ года (или не позднее ______ дней с даты исполнения
Предписания).
В соответствии со статьей 270.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 64 Порядка осуществления внутреннего государственного
финансового контроля, утвержденного постановлением Правительства
Ставропольского края от 30.12.2013 № 529-п, требования об устранении
нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
обязательны для исполнения в указанный в предписании срок.

Неисполнение в установленный срок законного предписания органа
внутреннего государственного финансового контроля влечет административную
ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель председателя
Правительства Ставропольского края -
министр финансов Ставропольского края
(Заместитель министра финансов
Ставропольского края) ___________ ________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Предписание получено (заполняется в случае вручения представителю
объекта контроля):

___________________________________ ______ _________ ___________________
(должность представителя объекта (дата) (подпись) (инициалы, фамилия)
контроля)

   --------------------------------

<*> Составляется в соответствии со статьями 269.2, 270.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.





Утверждена
приказом
министерства финансов
Ставропольского края
от 06.11.2015 № 248

ФОРМА

_______________________________
(руководитель объекта контроля)
_______________________________
(адрес объекта контроля)

Представление <*>

Отделом внутреннего государственного финансового контроля министерства
финансов Ставропольского края в соответствии с
___________________________________________________________________________
(указывается основание проведения контрольного мероприятия)
___________________________________________________________________________
проведено _________________________________________________________________
(метод и тема контрольного мероприятия, наименование объекта
контроля)
__________________________________________________________________________.

В ходе проверки (ревизии) выявлены следующие нарушения бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения:

1.
Содержание нарушения

Нарушение в денежном выражении
графа заполняется при возможности денежного выражения нарушения
Дата (период) совершения нарушения

Нарушенные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся правовым основанием предоставления бюджетных средств (со ссылками на соответствующие пункты, части, статьи)

Документы, подтверждающие нарушение


2.
Содержание нарушения

Нарушение в денежном выражении
графа заполняется при возможности денежного выражения нарушения
Дата (период) совершения нарушения

Нарушенные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся правовым основанием предоставления бюджетных средств (со ссылками на соответствующие пункты, части, статьи)

Документы, подтверждающие нарушение


На основании вышеизложенного, и руководствуясь статьями 269.2, 270.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 60 Порядка осуществления
внутреннего государственного финансового контроля, утвержденного
постановлением Правительства Ставропольского края от 30.12.2013 № 529-п,

ТРЕБУЕТ

рассмотреть информацию об указанных в настоящем Представлении
нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также
принять меры по устранению выявленных нарушений и (или) устранению причин и
условий их совершения (с указанием сроков принятия мер). О результатах
исполнения настоящего Представления следует проинформировать министерство
финансов Ставропольского края с приложением копий подтверждающих
документов, заверенных надлежащим образом в срок до "__" _________ 20_ года
(или не позднее _____ дней с даты исполнения Представления).
В соответствии со статьей 270.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 64 Порядка осуществления внутреннего государственного
финансового контроля, утвержденного постановлением Правительства
Ставропольского края от 30.12.2013 № 529-п, требования об устранении
нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
обязательны для исполнения в указанный в представлении срок.

Неисполнение в установленный срок законного предписания органа
внутреннего государственного финансового контроля влечет административную
ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель председателя
Правительства Ставропольского края -
министр финансов Ставропольского края
(Заместитель министра финансов
Ставропольского края) ___________ ________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Представление получено (заполняется в случае вручения представителю
объекта контроля):

___________________________________ ______ _________ ___________________
(должность представителя объекта (дата) (подпись) (инициалы, фамилия)
контроля)

   --------------------------------

<*> Составляется в соответствии со статьями 269.2, 270.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.





Утверждена
приказом
министерства финансов
Ставропольского края
от 06.11.2015 № 248

ФОРМА

_______________________________
(руководитель объекта контроля)
_______________________________
(адрес объекта контроля)

Предписание
об устранении нарушений законодательства
Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

Отделом внутреннего государственного финансового контроля министерства
финансов Ставропольского края в соответствии с
___________________________________________________________________________
(указывается основание проведения контрольного мероприятия)
___________________________________________________________________________
проведено _________________________________________________________________
(метод и тема контрольного мероприятия, наименование объекта
контроля)
__________________________________________________________________________.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок:

1.
Содержание нарушения

Нарушение в денежном выражении
графа заполняется при возможности денежного выражения нарушения
Дата (период) совершения нарушения

Нарушенные положения нормативных правовых актов (со ссылками на соответствующие пункты, части, статьи)

Документы, подтверждающие нарушение


2.
Содержание нарушения

Нарушение в денежном выражении
графа заполняется при возможности денежного выражения нарушения
Дата (период) совершения нарушения

Нарушенные положения нормативных правовых актов (со ссылками на соответствующие пункты, части, статьи)

Документы, подтверждающие нарушение


Министерство финансов Ставропольского края в соответствии с пунктом 3
части 27 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", пунктом 61 Порядка осуществления
внутреннего государственного финансового контроля, утвержденного
постановлением Правительства Ставропольского края от 30.12.2013 № 529-п,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

_______________________________________________________________________
(указываются требования об устранении выявленных нарушений
___________________________________________________________________________
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
___________________________________________________________________________
о контрактной системе в сфере закупок и сроки (даты) их исполнения)

О результатах исполнения настоящего Предписания следует
проинформировать министерство финансов Ставропольского края с приложением
копий подтверждающих документов, заверенных надлежащим образом в срок до
"___" ____________ 20__ года (или не позднее _______ дней с даты исполнения
Предписания).
Неисполнение в установленный срок законного предписания органа
внутреннего государственного финансового контроля влечет административную
ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель председателя
Правительства Ставропольского края -
министр финансов Ставропольского края
(Заместитель министра финансов
Ставропольского края) ___________ _______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Предписание получено (заполняется в случае вручения представителю
объекта контроля):

___________________________________ ______ _________ ___________________
(должность представителя объекта (дата) (подпись) (инициалы, фамилия)
контроля)





Утверждена
приказом
министерства финансов
Ставропольского края
от 06.11.2015 № 248

ФОРМА

_______________________________
(руководитель объекта контроля)
_______________________________
(адрес объекта контроля)

Предписание
об устранении выявленных нарушений
требований законодательства

Отделом внутреннего государственного финансового контроля министерства
финансов Ставропольского края в соответствии с
___________________________________________________________________________
(указывается основание проведения контрольного мероприятия)
___________________________________________________________________________
проведено _________________________________________________________________
(метод и тема контрольного мероприятия, наименование объекта
контроля)
__________________________________________________________________________.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований
законодательства:

1.
Содержание нарушения

Нарушение в денежном выражении
графа заполняется при возможности денежного выражения нарушения
Дата (период) совершения нарушения

Нарушенные положения нормативных правовых актов (со ссылками на соответствующие пункты, части, статьи)

Документы, подтверждающие нарушение




2.
Содержание нарушения

Нарушение в денежном выражении
графа заполняется при возможности денежного выражения нарушения
Дата (период) совершения нарушения

Нарушенные положения нормативных правовых актов (со ссылками на соответствующие пункты, части, статьи)

Документы, подтверждающие нарушение


Министерство финансов Ставропольского края в соответствии с частью 2
статьи 186 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 62 Порядка
осуществления внутреннего государственного финансового контроля,
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края
от 30.12.2013 № 529-п,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

_______________________________________________________________________
(указываются требования об устранении выявленных нарушений
___________________________________________________________________________
законодательства и сроки (даты) их исполнения)

О результатах исполнения настоящего Предписания следует
проинформировать министерство финансов Ставропольского края с приложением
копий подтверждающих документов, заверенных надлежащим образом в срок до
"__" _______________ 20__ года (или не позднее _____ дней с даты исполнения
Предписания).
Неисполнение в установленный срок законного предписания органа
внутреннего государственного финансового контроля (настоящего Предписания)
влечет административную ответственность в соответствии с частью 20 статьи
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель председателя
Правительства Ставропольского края -
министр финансов Ставропольского края
(Заместитель министра финансов
Ставропольского края) ___________ _______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Предписание получено (заполняется в случае вручения представителю
объекта контроля):

___________________________________ ______ _________ ___________________
(должность представителя объекта (дата) (подпись) (инициалы, фамилия)
контроля)





Утверждена
приказом
министерства финансов
Ставропольского края
от 06.11.2015 № 248

ФОРМА

_______________________________
(руководитель объекта контроля)
_______________________________
(адрес объекта контроля)

Представление
по фактам выявленных нарушений
требований законодательства

Отделом внутреннего государственного финансового контроля министерства
финансов Ставропольского края в соответствии с
___________________________________________________________________________
(указывается основание проведения контрольного мероприятия)
___________________________________________________________________________
проведено _________________________________________________________________
(метод и тема контрольного мероприятия, наименование объекта
контроля)
__________________________________________________________________________.

В ходе проверки (ревизии) выявлены следующие нарушения требований
законодательства:

1.
Содержание нарушения

Нарушение в денежном выражении
графа заполняется при возможности денежного выражения нарушения
Дата (период) совершения нарушения

Нарушенные положения нормативных правовых актов (со ссылками на соответствующие пункты, части, статьи)

Документы, подтверждающие нарушение


2.
Содержание нарушения

Нарушение в денежном выражении
графа заполняется при возможности денежного выражения нарушения
Дата (период) совершения нарушения

Нарушенные положения нормативных правовых актов (со ссылками на соответствующие пункты, части, статьи)

Документы, подтверждающие нарушение


Министерство финансов Ставропольского края в соответствии с частью 2
статьи 186 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 62 Порядка
осуществления внутреннего государственного финансового контроля,
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края
от 30.12.2013 № 529-п,

ТРЕБУЕТ

рассмотреть информацию об указанных в настоящем Представлении
нарушениях законодательства и принять меры по недопущению их в дальнейшем.

О результатах исполнения настоящего Представления следует
проинформировать министерство финансов Ставропольского края с приложением
копий подтверждающих документов, заверенных надлежащим образом в срок до
"__" _______________ 20__ года (или не позднее _____ дней с даты исполнения
Представления).

Неисполнение в установленный срок (настоящего Представления) законного
предписания органа внутреннего государственного финансового контроля влечет
административную ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель председателя
Правительства Ставропольского края -
министр финансов Ставропольского края
(Заместитель министра финансов
Ставропольского края) ___________ _______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Предписание получено (заполняется в случае вручения представителю
объекта контроля):

___________________________________ ______ _________ ___________________
(должность представителя объекта (дата) (подпись) (инициалы, фамилия)
контроля)





Утверждена
приказом
министерства финансов
Ставропольского края
от 06.11.2015 № 248

ФОРМА

Уведомление
о применении бюджетных мер принуждения

"__" ___________ 20__ г. _____________________
(место составления)

Настоящее уведомление о применении бюджетных мер принуждения
направляется министерством финансов Ставропольского края в соответствии со
статьями 269.2, 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 65
Порядка осуществления внутреннего государственного финансового контроля,
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края
от 30.12.2013 № 529-п, по результатам
__________________________________________________________________________,
метод и тема контрольного мероприятия
проведенной с ________________ по _______________ в _______________________
(наименование объекта
__________________________________________________________________________,
контроля (финансового органа, главного распорядителя (распорядителя)
получателя бюджетных средств, главного администратора (администратора)
доходов бюджета, главного администратора источников финансирования
дефицита бюджета))
на основании ______________________________________________________________
(указывается основание проведения контрольного мероприятия)
установлено следующее:

В соответствии с ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указываются нормативные правовые акты и иные основания предоставления
___________________________________________________________________________
средств бюджета Ставропольского края), наименование главного распорядителя
___________________________________________________________________________
средств бюджета Ставропольского края (предоставившего средства))
из бюджета Ставропольского края в ____ году были предоставлены средства
(субсидия, субвенция, бюджетный кредит и т.д.)
___________________________________________________________________________
(указать сумму и целевое назначение)

В ходе проверки (ревизии) выявлены следующие бюджетные нарушения:
1. ____________________________________________________________________
(излагаются обстоятельства совершенного нарушения со ссылками
__________________________________________________________________________;
на страницы акта проверки и с указанием нарушенных норм (положений)
2. ____________________________________________________________________
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
__________________________________________________________________________.
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, договоров
(соглашений) и документов, которые подтверждают указанные нарушения)

За совершение данного нарушения предусматривается применение бюджетной
меры принуждения в соответствии со статьей _____ Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

Приложение: копии акта проверки и документов, подтверждающих нарушения.

Заместитель председателя
Правительства Ставропольского края -
министр финансов Ставропольского края
(Заместитель министра финансов
Ставропольского края) ___________ _______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)


------------------------------------------------------------------