Постановление Администрации города Белокурихи от 04.08.2015 N 1071 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение прав граждан и их безопасности в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города от 22.12.2014 N 2030, в редакции постановления администрации города от 26.02.2015 N 217"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОКУРИХИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 августа 2015 г. № 1071

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН И ИХ БЕЗОПАСНОСТИ В ГОРОДЕ
БЕЛОКУРИХА НА 2015 - 2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 22.12.2014 № 2030,
В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 26.02.2015 № 217

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города от 20.11.2013 № 2161 "Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании город Белокуриха", в целях упорядочения бюджетного финансирования мероприятий программы, руководствуясь ч. 7 ст. 46 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, постановляю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу "Обеспечение прав граждан и их безопасности в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города от 22.12.2014 № 2030, в редакции постановления администрации города от 26.02.2015 № 217:
1.1. изложить строку "Объем и источники финансирования программы по годам" паспорта программы в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования программы по годам
Общий объем финансирования мероприятий программы в 2015 - 2020 годах за счет средств местного бюджета составляет 12560 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1940 тыс. рублей;
2016 год - 1980 тыс. рублей;
2017 год. - 2005 тыс. рублей;
2018 год - 2105 тыс. рублей;
2019 год - 2210 тыс. рублей;
2020 год - 2320 тыс. рублей.
Подпрограмма 1. "Профилактика экстремизма и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма на территории муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на период 2015 - 2020 годы"
объем финансирования составляет 240 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 40 тыс. рублей;
2016 год - 40 тыс. рублей;
2017 год - 40 тыс. рублей;
2018 год - 40 тыс. рублей;
2019 год - 40 тыс. рублей;
2020 год - 40 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. "Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края" на 2015 - 2020 годы" объем финансирования составляет 600 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 100 тыс. рублей;
2016 год - 100 тыс. рублей;
2017 год - 100 тыс. рублей;
2018 год - 100 тыс. рублей;
2019 год - 100 тыс. рублей;
2020 год - 100 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. "Повышение безопасности дорожного движения в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы"
объем финансирования составляет 11720 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1800 тыс. рублей;
2016 год - 1840 тыс. рублей;
2017 год - 1865 тыс. рублей;
2018 год - 1965 тыс. рублей;
2019 год - 2070 тыс. рублей;
2020 год - 2180 тыс. рублей.
Объем средств местного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий год и плановый период
";

1.2. изложить строки 14 - 31 раздела 3 программы "Перечень программных мероприятий" в следующей редакции:

"3. Перечень программных мероприятий

Задача, мероприятие
Сумма затрат, тыс. руб.
Источники финансирования
Исполнитель
Ожидаемый результат от реализации мероприятия
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1 подпрограммы 3. Повышение безопасности участников дорожного движения
70
70
70
70
70
70
420
Местный бюджет
МБУ "Комитет по связям с общественностью и СМИ", комитет по образованию и делам молодежи, МБОУ "БСОШ № 1", МБОУ "БСОШ № 2", МБУ "Центр культуры", ОГИБДД МО МВД России "Белокурихинский"
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей
Мероприятие 1.1. Проведение городских соревнований "Безопасное колесо" (не менее одного раза в год)
50
50
50
50
50
50
300



Мероприятие 1.2. Проведение акции "Первоклассник на дороге" (не менее одного раза в год)
-
-
-
-
-
-
-



Мероприятие 1.3. Организация выпуска материалов по наглядной агитации, подготовка и создание информационно-пропагандистских материалов в СМИ, информационных щитов социальной рекламы, создание в школах классов по обучению правилам дорожного движения и их укомплектование литературой и материалами наглядной агитации
20
20
20
20
20
20
120



Задача 2. Профилактика возникновения опасных участков на территориальной сети дорог
1605
1770
1595
1895
2000
1810
10675
Местный бюджет
отдел развития инженерных коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и газификации, отдел капитального строительства и эксплуатации зданий и сооружений
повышение уровня безопасности дорожного движения
Мероприятие 2.1. Обеспечение улично-дорожной сети города техническими средствами организации дорожного движения и их эксплуатация, обслуживание, в том числе:
1450
1600
1595
1350
1900
1410
9305


повышение дисциплины пешеходов и других участников дорожного движения
дорожные знаки
306 (оплата кредиторской задолженности) / 50
450
345
400
450
460
2461



дорожная разметка
494
500
550
550
550
550
3194



ограждения
-
280
300
-
500
-
1080



светофорные объекты / модернизация
350/250
370
400
400
400
400
2570



Мероприятие 2.2. Ремонт, строительство объектов дорожной инфраструктуры, в том числе:
155
170
-
545
100
400
1370



строительство и ремонт детских площадок
155
170
-
545
100
400
1370



Задача 3. Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП
-
-
-
-
-
-
-
Местный бюджет
управление по делам ГО и ЧС
улучшение качества оказания экстренной медицинской помощи
Мероприятие 3.1. Финансирование мероприятий по ликвидации последствий ДТП
-
-
-
-
-
-
-



Задача 4. Разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения
125 (оплата кредиторской задолженности)
-
200
-
-
300
625
Местный бюджет
отдел развития инженерных коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и газификации
повышение уровня безопасности дорожного движения
Мероприятие 4.1. Внесение изменений в ПОДД
125 (оплата кредиторской задолженности)
-
200
-
-
300
625



Итого:
1940
1980
2005
2105
2210
2320
12560



";

1.3. изложить наименование раздела 4 программы в следующей редакции: "4. Обоснование финансового обеспечения программы";
1.4. изложить раздел 4 программы "Обоснование финансового обеспечения программы" в следующей редакции:

"Сводные финансовые затраты по направлениям программы

Источники и направления расходов
Сумма затрат, тыс. руб.
Примечание
Всего
В том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего финансовых затрат
12560
1940
1980
2005
2105
2210
2320

в том числе:








из бюджета города
12560
1940
1980
2005
2105
2210
2320

из краевого бюджета








из федерального бюджета (на условиях софинансирования)








из внебюджетных источников








Капитальные вложения








в том числе:








из бюджета города








из краевого бюджета








из федерального бюджета (на условиях софинансирования)








из внебюджетных источников)








Прочие расходы








в том числе:








из бюджета города








из краевого бюджета








из федерального бюджета (на условиях софинансирования)








из внебюджетных источников









Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета.
Для реализации программы потребность в финансовых ресурсах мероприятий программы на 2015 - 2020 годы составляет 12560 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1940 тыс. рублей;
2016 год - 1980 тыс. рублей;
2017 год - 2005 тыс. рублей;
2018 год - 2105 тыс. рублей;
2019 год - 2210 тыс. рублей;
2020 год - 2320 тыс. рублей.
Подпрограмма 1. "Профилактика экстремизма и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма на территории муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на период 2015 - 2020 годы"
объем финансирования составляет 240 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 40 тыс. рублей;
2016 год - 40 тыс. рублей;
2017 год - 40 тыс. рублей;
2018 год - 40 тыс. рублей;
2019 год - 40 тыс. рублей;
2020 год - 40 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. "Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края" на 2015 - 2020 годы"
объем финансирования составляет 600 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 100 тыс. рублей;
2016 год - 100 тыс. рублей;
2017 год - 100 тыс. рублей;
2018 год - 100 тыс. рублей;
2019 год - 100 тыс. рублей;
2020 год - 100 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. "Повышение безопасности дорожного движения в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы"
объем финансирования составляет 11720 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1800 тыс. рублей;
2016 год - 1840 тыс. рублей;
2017 год - 1865 тыс. рублей;
2018 год - 1965 тыс. рублей;
2019 год - 2070 тыс. рублей;
2020 год - 2180 тыс. рублей.
Объем средств местного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий год и плановый период.
Реализация программы позволит к 2020 году:
- снизить уровень преступности до 207 преступлений на 10 тысяч населения;
- повысить удельный вес преступлений, раскрытых в течение суток с момента регистрации в органах внутренних дел, до 68 процентов, а также обеспечить рост удельного веса преступлений, раскрытых с помощью сил общественности, до 60 процентов от общего количества совершенных преступлений;
- снизить уровень преступлений, совершенных несовершеннолетними, до 2 фактов в расчете на 1 тысячу несовершеннолетних;
- снизить уровень преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, до 40 фактов в расчете на 10 тысяч населения;
- снизить уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, до 34 фактов в расчете на 10 тысяч населения;
- снизить количество тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных на почве бытовых отношений, до 0 фактов в общем количестве совершенных преступлений;
- снизить количество зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми (рецидивная преступность), до 26 фактов в общем количестве совершенных преступлений.";
1.5. изложить строку "Общий объем и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам
Общий объем финансирования мероприятий за счет средств местного бюджета составляет 11720 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1800 тыс. рублей;
2016 год - 1840 тыс. рублей;
2017 год - 1865 тыс. рублей;
2018 год - 1965 тыс. рублей;
2019 год - 2070 тыс. рублей;
2020 год - 2180 тыс. рублей.
Объем средств местного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий год и плановый период
";

1.6. изложить раздел 3 подпрограммы 3 "Перечень программных мероприятий подпрограммы 3" в следующей редакции:

"
Задача, мероприятие
Сумма затрат, тыс. руб.
Источники финансирования
Исполнитель
Ожидаемый результат от реализации мероприятия
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1 подпрограммы 3. Повышение безопасности участников дорожного движения
70
70
70
70
70
70
420
Местный бюджет
МБУ "Комитет по связям с общественностью и СМИ", комитет по образованию и делам молодежи, МБОУ "БСОШ № 1", МБОУ "БСОШ № 2", МБУ "Центр культуры", ОГИБДД МО МВД России "Белокурихинский"
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей
Мероприятие 1.1. Проведение городских соревнований "Безопасное колесо" (не менее одного раза в год)
50
50
50
50
50
50
300



Мероприятие 1.2. Проведение акции "Первоклассник на дороге" (не менее одного раза в год)
-
-
-
-
-
-
-



Мероприятие 1.3. Организация выпуска материалов по наглядной агитации, подготовка и создание информационно-пропагандистских материалов в СМИ, информационных щитов социальной рекламы, создание в школах классов по обучению правилам дорожного движения и их укомплектование литературой и материалами наглядной агитации
20
20
20
20
20
20
120



Задача 2. Профилактика возникновения опасных участков на территориальной сети дорог
1605
1770
1595
1895
2000
1810
10675
Местный бюджет
отдел развития инженерных коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и газификации, отдел капитального строительства и эксплуатации зданий и сооружений
повышение уровня безопасности дорожного движения
Мероприятие 2.1. Обеспечение улично-дорожной сети города техническими средствами организации дорожного движения и их эксплуатация, обслуживание, в том числе:
1450
1600
1595
1350
1900
1410
9305


повышение дисциплины пешеходов и других участников дорожного движения
дорожные знаки
306 (оплата кредиторской задолженности) / 50
450
345
400
450
460
2461



дорожная разметка
494
500
550
550
550
550
3194



ограждения
-
280
300
-
500
-
1080



светофорные объекты / модернизация
350/250
370
400
400
400
400
2570



Мероприятие 2.2. Ремонт, строительство объектов дорожной инфраструктуры, в том числе:
155
170
-
545
100
400
1370



строительство и ремонт детских площадок
155
170
-
545
100
400
1370



Задача 3. Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП
-
-
-
-
-
-
-
Местный бюджет
управление по делам ГО и ЧС
улучшение качества оказания экстренной медицинской помощи
Мероприятие 3.1. Финансирование мероприятий по ликвидации последствий ДТП
-
-
-
-
-
-
-



Задача 4. Разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения
125 (оплата кредиторской задолженности)
-
200
-
-
300
625
Местный бюджет
отдел развития инженерных коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и газификации
повышение уровня безопасности дорожного движения
Мероприятие 4.1. Внесение изменений в ПОДД
125 (оплата кредиторской задолженности)
-
200
-
-
300
625



Итого:
1800
1840
1865
1965
2070
2180
11720



";

1.7. изложить раздел 4 подпрограммы 3 "Обоснование финансового обеспечения подпрограммы 3" в следующей редакции:

"Сводные финансовые затраты по направлениям подпрограммы 3

Источники и направления расходов
Сумма затрат, тыс. руб.
Примечание
Всего
В том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего финансовых затрат
11720
1800
1840
1865
1965
2070
2180

в том числе:








из бюджета города
11720
1800
1840
1865
1965
2070
2180

из краевого бюджета








из федерального бюджета (на условиях софинансирования)








из внебюджетных источников








Капитальные вложения








в том числе:








из бюджета города








из краевого бюджета








из федерального бюджета (на условиях софинансирования)








из внебюджетных источников)








Прочие расходы








в том числе:








из бюджета города








из краевого бюджета








из федерального бюджета (на условиях софинансирования)








из внебюджетных источников









Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется за счет местного бюджета. Общий объем финансирования составляет 11720 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1800 тыс. рублей;
2016 год - 1840 тыс. рублей;
2017 год - 1865 тыс. рублей;
2018 год - 1965 тыс. рублей;
2019 год - 2070 тыс. рублей;
2020 год - 2180 тыс. рублей.
Объем средств местного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий год и плановый период.".
2. Опубликовать настоящее постановление в "Сборнике муниципальных правовых актов города Белокурихи" и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Белокуриха Алтайского края.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по общим вопросам А.В.Киунова, заместителя главы администрации города по социальным вопросам М.В.Ясинскую.

Глава администрации города
К.И.БАЗАРОВ


------------------------------------------------------------------