Постановление Администрации города Барнаула от 14.08.2015 N 1394 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 11.08.2014 N 1730 "



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 августа 2015 г. № 1394

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 11.08.2014 № 1730
(В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 26.02.2015 № 243)

В соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 05.06.2015 № 468 "О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 28.11.2014 № 388 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (в ред. решения от 27.02.2015 № 415) постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 11.08.2014 № 1730 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2015 - 2020 годы" (в редакции постановления от 26.02.2015 № 243) следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы финансирования Программы" раздела "Паспорт муниципальной программы "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Программы за счет средств бюджета города в 2015 - 2020 годах составляет 352896,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 22911,6 тыс. рублей;
2016 год - 35836,7 тыс. рублей;
2017 год - 36315,8 тыс. рублей;
2018 год - 85832,4 тыс. рублей;
2019 год - 86000,0 тыс. рублей;
2020 год - 86000,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период";
1.2. Раздел 4 "Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Программы за счет средств бюджета города в 2015 - 2020 годах составляет 352896,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 22911,6 тыс. рублей;
2016 год - 35836,7 тыс. рублей;
2017 год - 36315,8 тыс. рублей;
2018 год - 85832,4 тыс. рублей;
2019 год - 86000,0 тыс. рублей;
2020 год - 86000,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.
Сведения об объеме финансовых ресурсов приведены в приложении 3 к Программе.";
1.3. Приложения 1, 2, 3 к муниципальной программе "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2015 - 2020 годы" изложить в новой редакции (приложения 1, 2, 3).
2. Пресс-центру (Павлинова Ю.С.) опубликовать постановление в газете "Вечерний Барнаул" и разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству Алексеенко А.И.

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН





Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 14 августа 2015 г. № 1394

Приложение 1
к муниципальной программе
"Повышение эффективности
использования энергетических
ресурсов в муниципальном
бюджетном секторе города Барнаула
на 2015 - 2020 годы"

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ п/п
Наименование индикатора (показателя)
Ед. изм.
Значение по годам
2013
2014
годы реализации муниципальной программы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Муниципальная программа "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2015 - 2020 годы"
1.
Экономия потребления ЭР организациями и учреждениями муниципальной бюджетной сферы, по отношению к факту 2009 года в сопоставимых условиях:









- электрической энергии
%
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
21,0
24,0
26,0
- тепловой энергии
%
11,0
14,0
16,6
19,0
21,5
23,8
26,2
30,0
- холодной воды
%
13,0
15,7
16,0
17,0
18,0
21,0
24,0
26,0
2.
Количество заключенных энергосервисных контрактов (с начала реализации Программы)
шт.
0
8
4
5
6
7
8
9

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН





Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 14 августа 2015 г. № 1394

Приложение 2
к муниципальной программе
"Повышение эффективности
использования энергетических
ресурсов в муниципальном
бюджетном секторе города Барнаула
на 2015 - 2020 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Цель, задача, мероприятие
Срок реализации
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Сумма расходов, тыс. рублей
Источник финансирования
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2015 - 2020 годы"
1.
Цель - снижение удельного объема используемых ЭР в муниципальном бюджетном секторе города при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления
2015 - 2020 годы
органы местного самоуправления, МУБС
22911,6
35836,7
36315,8
85832,4
86000,0
86000,0
352896,5
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
22911,6
35836,7
36315,8
85832,4
86000,0
86000,0
352896,5
городской бюджет
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
2.
Задача 1. Сокращение объемов потребления ЭР в зданиях (помещениях), занимаемых учреждениями и организациями муниципальной бюджетной сферы, путем внедрения энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования
2015 - 2020 годы
органы местного самоуправления, МУБС
11906,9
19093,0
12250,0
85832,4
86000,0
86000,0
301082,3
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
11906,9
19093,0
12250,0
85832,4
86000,0
86000,0
301082,3
городской бюджет
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
2.1.
Мероприятие 1. Модернизация систем освещения на основе экономичных (в том числе светодиодных) осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения, установка датчиков движения
2015 - 2020 годы
органы местного самоуправления, МУБС
4999,5
1700,0
3100,0
25332,4
25500,0
25500,0
86131,9
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
КО, МУБС
3850,0
1200,0
1600,0
25332,4
25500,0
25500,0
82982,4
городской бюджет
КК, МУБС
0
500,0
0
0
0
0
500,0
АЛР
1149,5
0
0
0
0
0
1149,5
АЦР
0
0
500,0
0
0
0
500,0
АЖР
0
0
500,0
0
0
0
500,0
АИР
0
0
500,0
0
0
0
500,0

0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
2.2.
Мероприятие 2. Замена устаревшего технологического оборудования на оборудование не ниже класса энергоэффективности А, В
2016 - 2017 годы
органы местного самоуправления, МУБС
0
543,0
600,0
0
0
0
1143,0
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
КО, МУБС
0
543,0
600,0
0
0
0
1143,0
городской бюджет

0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
2.3.
Мероприятие 3. Модернизация системы теплоснабжения зданий муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления с установкой погодозависимого индивидуального теплового пункта
2015 - 2020 годы
органы местного самоуправления, МУБС
6901,8
16150,0
8000,0
60000,0
60000,0
60000,0
211051,8
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет '
КО, МУБС
6300,0
15000,0
8000,0
60000,0
60000,0
60000,0
209300,0
городской бюджет
КК, МУБС
601,8
350,0
0
0
0
0
951,8
АЛР
0
800,0
0
0
0
0
800,0

0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
2.4.
Мероприятие 4. Модернизация (ремонт) системы водоснабжения зданий муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления с применением экономичной водоразборной арматуры
2015 - 2020 годы
органы местного самоуправления, МУБС
5,6
700,0
550,0
500,0
500,0
500,0
2755,6
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
ЦМЗ
5,6
0
0
0
0
0
5,6
городской бюджет
КК, МУБС
0
150,0
0
0
0
0
150,0
КО, МУБС
0
550,0
550,0
500,0
500,0
500,0
2600,0

0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
3.
Задача 2. Сокращение объемов потребления ЭР в зданиях (помещениях), занимаемых учреждениями и организациями муниципальной бюджетной сферы, путем снижения тепловых потерь в зданиях и определения потенциала их энергетической эффективности
2015 - 2017 годы
органы местного самоуправления, МУБС
11004,7
16743,7
24065,8
0
0
0
51814,2
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
11004,7
16743,7
24065,8
0
0
0
51814,2
городской бюджет
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
3.1.
Мероприятие 1. Замена деревянных оконных конструкций на пластиковые стеклопакеты с тройным остеклением и теплоотражающим покрытием светопроницаемых поверхностей
2015 - 2017 годы
органы местного самоуправления, МУБС
11004,7
15283,7
13302,4
0
0
0
39590,8
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
КО, МУБС
10412,2
14337,5
12302,4
0
0
0
37052,1
городской бюджет
КК, МУБС
592,5
946,2
1000,0
0
0
0
2538,7

0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
3.2.
Мероприятие 2. Утепление ограждающих конструкций с применением новейших утеплительных материалов, согласно рекомендациям из энергетического паспорта учреждения
2016 - 2017 годы
органы местного самоуправления, МУБС
0
1460,0
1500,0
0
0
0
2960,0
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
КК, МУБС
0
460,0
0
0
0
0
460,0
городской бюджет
КО, МУБС
0
1000,0
1500,0
0
0
0
2500,0

0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
3.3.
Мероприятие 3. Проведение обязательного энергетического обследования
2017 год
органы местного самоуправления, МУБС
0
0
9263,4
0
0
0
9263,4
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
КО, МУБС
0
0
7277,6
0
0
0
7277,6
городской бюджет
СпТО
0
0
183,5
0
0
0
183,5
АЖР
0
0
77,8
0
0
0
77,8
АИР
0
0
188,9
0
0
0
188,9
АЛР
0
0
127,0
0
0
0
127,0
АОР
0
0
90,0
0
0
0
90,0
АЦР
0
0
382,0
0
0
0
382,0
КСПН
0
0
25,9
0
0
0
25,9
КЗРиЗ
0
0
17,1
0
0
0
17,1
КСАРГ
0
0
30,0
0
0
0
30,0
КФНиКП
0
0
48,9
0
0
0
48,9
КМЗ, ЦМЗ
0
0
70,0
0
0
0
70,0
КК, МУБС
0
0
644,8
0
0
0
644,8
УГОиЧС
0
0
99,9
0
0
0
99,9








внебюджетные источники

Принятые сокращения:

АЖР
-
администрация Железнодорожного района
АИР
-
администрация Индустриального района
АЛР
-
администрация Ленинского района
АОР
-
администрация Октябрьского района
АЦР
-
администрация Центрального района
КЗРиЗ
-
комитет по земельным ресурсам и землеустройству
КК
-
комитет по культуре
КМЗ
-
комитет муниципального заказа
КО
-
комитет по образованию
КСАРГ
-
комитет по строительству, архитектуре и развитию города
КСПН
-
комитет по социальной поддержке населения
КФНиКП
-
комитет по финансам, налоговой и кредитной политике
СпТО
-
муниципальное казенное учреждение "Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города"
УГОиЧС
-
муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула"
ЦМЗ
-
муниципальное казенное учреждение "Центр муниципального заказа города Барнаула"
МУБС
-
муниципальные учреждения бюджетной сферы города

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН





Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 14 августа 2015 г. № 1394

Приложение 3
к муниципальной программе
"Повышение эффективности
использования энергетических
ресурсов в муниципальном
бюджетном секторе города Барнаула
на 2015 - 2020 годы"

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Источники и направления расходов
Сумма расходов, тыс. рублей
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего:
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего финансовых затрат, в том числе:
22911,6
35836,7
36315,8
85832,4
86000,0
86000,0
352896,5
из городского бюджета
22911,6
35836,7
36315,8
85832,4
86000,0
86000,0
352896,5
из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
0
0
0
0
0
0
0
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
0
0
0
0
0
0
0
из внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
Капитальные вложения, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
из городского бюджета
0
0
0
0
0
0
0
из краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
из внебюджетных источников (указать, каких)
0
0
0
0
0
0
0
Прочие расходы, в том числе:
22911,6
35836,7
36315,8
85832,4
86000,0
86000,0
352896,5
из городского бюджета
22911,6
35836,7
36315,8
85832,4
86000,0
86000,0
352896,5
из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
0
0
0
0
0
0
0
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
0
0
0
0
0
0
0
из внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН


------------------------------------------------------------------