По датам
Введите даты для поиска:
Полезное
Выборки
Типы документов
Постановление Администрации города Новоалтайска от 23.09.2015 N 1975 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства города Новоалтайска на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2015 г. № 1975
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии с решением Новоалтайского городского Собрания депутатов от 18.08.2015 № 60 "О внесении изменений в решение Новоалтайского городского Собрания депутатов от 16.12.2014 № 82 "О бюджете городского округа на 2015 год" (с изменениями от 17.02.2014 № 31, от 16.06.2015 № 43)" постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства города Новоалтайска на 2014 - 2016 годы", утвержденную постановлением Администрации города Новоалтайска от 12.11.2013 № 2553 (с изменениями от 27.05.2014 № 1288, от 11.11.2014 № 3006, от 10.02.2015 № 252, 22.07.2015 № 1479), в части уточнения объемов финансирования из средств бюджета городского округа на 2015 год следующие изменения:
1.1. В разделе 1 "Паспорт муниципальной программы города", строку 8 "Объемы и источники финансирования программы (по годам)" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансовых затрат составляет 31825,0 тыс. руб., в том числе 500 тыс. руб. из краевого бюджета, 300 тыс. руб. приносящая доход деятельность, 31025,0 тыс. руб. из средств бюджета городского округа, в том числе 2014 год - 3300,0 тыс. руб., 2015 год - 3535,0 тыс. руб., 2016 год - 24190,0 тыс. руб. Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете городского округа на очередной финансовый год".
1.2. В разделе 5 "Перечень программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению 1.
1.3. Раздел 6 "Сводные финансовые затраты по направлениям муниципальной программы города" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в Вестнике муниципального образования города Новоалтайска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Т.Ф.Михайлову.
Глава Администрации города
Б.К.ПАРАДОВСКИЙ
Приложение 1
к Постановлению
Администрации города Новоалтайска
от 23 сентября 2015 г. № 1975
5. Перечень программных мероприятий
№ п/п
Наименование мероприятий
Сроки исполнения
Ожидаемый результат от реализации мероприятий (количественные показатели)
Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий
Ответственные исполнители
Объем финансирования (из средств бюджета городского округа / краевого бюджета / внебюджетных источников), тыс. руб.
Всего
2012
2013
2014
2015
2016
1.
Развитие самодеятельного художественного творчества
1.1.
Организация гастрольных поездок, участие в фестивалях, конкурсах различного уровня коллективов
2014 - 2016
Увеличение доли лауреатов, дипломантов, всероссийских и международных конкурсов от общего количества участников клубных формирований
Создание новых концертных программ
МБУК "КДЦ", МБУК "ГЦК"
311,0
-
-
111,0
50,0
150,0
1.2.
Проведение фестивалей, дней национальной культуры, выставок традиционного национального искусства (совместно с национальными общественными организациями и центрами)
2014 - 2016
Увеличение количества мероприятий до 858.
Развитие фестивального движения
МБУК "КДЦ"
"ГЦК"
239,0/
0/
50,0
-
100,0
39,0
-
50,0
100,0/
0/
50,0
100,0/
0/
50,0
1.3.
Установка пластиковых окон и замена дверных проемов
2015 - 2016
Установка новых энергосберегающих оконных и дверных проемов в 2 учреждениях культуры
Создание комфортных условий для занятия самодеятельным художественным творчеством, повышение качества предоставления услуг учреждениями досуга
МБУК "КДЦ",
800,0
-
-
-
-
800,0
"ГЦК"
400,0
-
-
-
400,0
1.4.
Ремонт фасада
2015 - 2016
Капитальный ремонт фасада
МБУК "ГЦК"
1300,0
-
-
-
-
1300,0
1.5.
Ремонт отопления
2013 - 2014
Ремонт отопления в МБУК "ГЦК"
МБУК "ГЦК"
150,0
-
-
-
150,0
-
1.6.
Приобретение звуковой аппаратуры для проведения уличных мероприятий
2014
Увеличение доли новой современной звуковой аппаратуры
Повышение качества концертного обслуживания жителей города
МБУК "ГЦК"
-
-
-
-
-
-
1.7.
Монтаж и установка освещения в зрительном зале
2013 - 2016
Увеличение доли новой современной осветительной аппаратуры
Создание комфортных условий для занятия самодеятельным художественным творчеством, повышение качества предоставления услуг учреждениями досуга
МБУК "ГЦК",
200,0
-
100,0
-
-
200,0
МБУК "КДЦ"
200,0
1.8.
Обследование и ремонт кровли МБУК "КДЦ"
2014
Разработка проектно-сметной документации, проведение ремонта 2 учреждений культуры
МБУК "КДЦ"
15000,0
-
-
-
-
15000,0
1.9.
Ремонт системы отопления и кровли МБУК "КДЦ" (ДК Велижановский)
2014
Ремонт системы отопления в ("КДЦ" ДК Велижановский)
МБУК "КДЦ"
180,0
-
-
180,0
-
-
1.10.
Ремонт кармана зрительного зала
2015
Ремонт и использование в работе необходимой площади
МБУК "ГЦК"
-
-
-
-
-
-
1.11.
Приобретение и (или) пошив костюмов и (или) обуви для творческих коллективов
2014 - 2016
Пошив не менее 8 новых комплектов костюмов
Создание новых концертных программ
МБУК "КДЦ", МБУК "ГЦК"
1000,0/
0/
150,0
-
400,0
400,0/
0/
50,0
0/
0/
50,0
600,0/
0/
50,0
1.12.
Приобретение музыкальных инструментов
2014 - 2016
Приобретение не менее 6 музыкальных инструментов для профессиональных творческих коллективов
Создание новых концертных программ
МБУК "КДЦ", МБУК "ГЦК"
700,0
-
700,0
100,0
0
600,0
1.13.
Приобретение автобуса
2016
Транспортировка участников клубных формирований, увеличение доли лауреатов, дипломантов, региональных конкурсов
Создание комфортных условий для занятия самодеятельным художественным творчеством
МБУК "КДЦ"
1500,0
-
-
-
-
1500,0
1.14.
Капитальный и текущий ремонт здания
2013 - 2015
Текущий ремонт здания
МБУК "КДЦ"
190,0
-
964,0
90,0
100,0
-
Итого по 1 задаче:
21970,0/
0/
300,0
-
2464,0
920,0/
0/
100,0
400,0/
0/
100,0
20650,0/
0/
100,0
2.
Модернизация библиотечной деятельности
2.1.
Формирование и комплектование книжного фонда документов
2014 - 2016
Увеличение доли новых поступлений в общем объеме библиотечного фонда до 3,2%. Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда на 1 тыс. чел. до 3129
Качественное улучшение библиотечно-библиографического обслуживания населения за счет увеличения объема библиотечного фонда
МБУК "ЦГБ"
1150,0
500,0
500,0
500,0
100,0
550,0
2.2.
Формирование и комплектование фонда документов аудио-, визуальных материалов, электронных документов и др. источников информации
2014 - 2016
Увеличение количества посещений библиотек
Расширение возможности доступа пользователей к информации на электронных носителях, модернизация книжных фондов
МБУК "ЦГБ"
55,0
-
-
-
0
55,0
2.3.
Формирование и комплектование фонда периодических изданий
2014 - 2016
Увеличение доли новых поступлений в общем объеме библиотечного фонда до 3,2% Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда на 1 тыс. чел. до 3129
Качественное улучшение библиотечно-библиографического обслуживания населения за счет увеличения объема библиотечного фонда
МБУК "ЦГБ"
1469,0
400,0
400,0
500,0
389,0
580,0
2.4.
Приобретение компьютеров
2014 - 2016
Увеличение доли компьютеризированных библиотек до 100%
Качественное улучшение библиотечно-библиографического обслуживания населения за счет внедрения информационных ресурсов
МБУК "ЦГБ"
50,0
-
-
-
0
50,0
2.5.
Приобретение другой офисной техники
2014 - 2016
Современное оснащение офисной техникой библиотек
Качественное улучшение библиотечно-библиографического обслуживания населения за счет внедрения информационных ресурсов
МБУК "ЦГБ"
40,0
-
-
-
-
40,0
2.6.
Приобретение оборудования для автоматизации процессов книговыдачи в ЦГБ
2016
Современное оснащение считывающим сканером центральной городской библиотеки, увеличение книговыдачи фонда
Качественное улучшение библиотечно-библиографического обслуживания населения за счет внедрения информационных ресурсов
МБУК "ЦГБ"
130,0
-
-
-
-
130,0
2.7.
Установка пластиковых окон
2014 - 2015
Установка новых энергосберегающих оконных блоков в 4 библиотеках - филиалах
Улучшение условий пребывания пользователей в библиотеке, повышение качества библиотечного обслуживания населения
МБУК "ЦГБ"
61,0
-
-
-
61,0
-
2.8.
Приобретение новой мебели и оборудования
2014 - 2016
Приобретение стеллажей, стульев, столов и другой мебели для библиотек - филиалов
МБУК "ЦГБ"
100,0
-
-
-
-
100,0
2.9.
Организация и проведение ежегодного городского конкурса профессионального мастерства "Лучший библиотекарь города"
2014 - 2016
Выявление лучших специалистов в сфере библиотечного дела, материальное стимулирование специалистов
Повышение профессионального уровня работников отрасли
МБУК "ЦГБ"
30,0
-
-
-
0
30,0
2.10.
Повышение квалификации
2014 - 2016
Ежегодное профессиональное обучение не менее 8 специалистов
Повышение профессионального уровня работников отрасли
МБУК "ЦГБ"
60,0
-
-
-
-
60,0
2.11.
Организация и проведение ежегодных библиотечных мероприятий: Краевых Мерзликинских чтений, общероссийских акций, праздников
2014 - 2016
Увеличение посетителей культурно-массовых мероприятий, увеличение книговыдачи
Увеличение количества посещений библиотеки
МБУК "ЦГБ"
300,0
80,0
80,0
100,0
100,0
100,0
2.12.
Создание модельной детской библиотеки
2013
Увеличение количества посещений библиотек
Увеличение количества посещений библиотек
МБУК "ЦГБ"
-
-
278,0
-
-
-
Итого по 2 задаче:
3445,0
980,0
1258,0
1100,0
650,0
1695,0
3.
Модернизация музейной и выставочной деятельности МБУК "Новоалтайский краеведческий музей имени Марусина В.Я."
3.1.
Приобретение выставочных стендов для передвижных выставок
2014
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 20%
Увеличение количества выставок
МБУК "НКМ им. Марусина В.Я."
20,0
-
-
20,0
-
-
3.2.
Создание музейных видеоэкскурсий
2014
Увеличение количества мероприятий до 240 в год
Увеличение количества культурно-просветительских мероприятий
МБУК "НКМ им. Марусина В.Я."
-
-
30,0
-
-
-
3.3.
Установка дверей (запасной выход)
2014
Выполнение предписания пожарной инспекции
Улучшение качества услуг
МБУК "НКМ им. Марусина В.Я."
28,0
-
-
28,0
-
-
3.4.
Приобретение музейной программы АИС "Музей" - 3
2015
Увеличение количества мероприятий до 240 в год
Обновление экспозиции, разработка новых выставок
МБУК "НКМ им. Марусина В.Я."
-
-
-
-
-
-
3.5.
Приобретение оборудования: архивных шкафов; сенсорного киоска
2015 - 2016
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 20%
Улучшение качества услуг
МБУК "НКМ им. Марусина В.Я."
60,0
-
-
-
20,0
40,0
3.6.
Создание сайта музея
2016
Увеличение количества посетителей до 6150 человек в год
Увеличение количества посетителей
МБУК "НКМ им. Марусина В.Я.
50,0
-
-
-
-
50,0
3.7.
Приобретение коллекций (пополнение фонда музея подлинными экспонатами), пополнение основного фонда музея экспонатами
2014 - 2016
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 20%
Обновление экспозиции, разработка новых выставок
МБУК "НКМ им. Марусина В.Я."
57,0
-
-
32,0
15,0
10,0
3.8.
Проведение музейных конкурсов, фестивалей, мастер-классов
2013
Увеличение количества мероприятий до 240 в год
Увеличение количества культурно-просветительских мероприятий
МБУК "НКМ им. Марусина В.Я."
-
-
15,0
-
-
-
Итого по 3 задаче:
215,0
-
45,0
80,0
35,0
100,0
4.
Организация художественного образования и интеграция культуры в образовательную деятельность
4.1.
Повышение квалификации для работников
2014
Повышение профессионального уровня работников, улучшение кадрового состава
Повышение качества предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования детей
МБОУ ДОД ДШИ
25,0
-
-
-
-
25,0
4.2.
Капитальный и текущий ремонт кровли
2014
Капитальный ремонт кровли МБОУ ДОД № 2, текущий ремонт кровли ДШИ № 3
МБОУ ДОД ДШИ № 2"
500,0
-
-
-
500,0
-
ДШИ № 3
450,0
-
-
450,0
-
-
4.3.
Приобретение музыкальных инструментов
2014 - 2016
Приобретение не менее 10 музыкальных инструментов для занятий с учащимися
Стабильность контингента учащихся
МБОУ ДОД ДШИ
1300,0
-
-
-
-
1300,0
4.4.
Ремонт отопительной системы
2015
Капитальный ремонта отопительной системы МБОУ ДОД № 1
Создание комфортных условий для занятия с учащимися
МБОУ ДОД ДШИ № 1
-
-
-
-
-
-
4.5.
Ремонт фасада здания, кровли
2015
Ремонт фасада здания МБОУ ДОД № 1
Повышение качества предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования детей
МБОУ ДОД ДШИ № 1
500,0
-
-
-
500,0
-
4.6.
Приобретение озвучивающей аппаратуры
2016
Увеличение доли новой звуковой аппаратуры
МБОУ ДОД ДШИ № 2
120,0
-
-
-
-
120,0
Итого по 4 задаче:
2895,0
-
-
450,0
1000,0
1445,0
5.
Сохранение объектов культурного наследия
5.1.
Ремонт и благоустройство объекта культурного наследия
2014
II этап капитального ремонта мемориального комплекса
Формирование привлекательного имиджа города
Администрация города Новоалтайска
-
-
-
-
"Памятник воинам - новоалтайцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
550,0/
500,0
550,0/
500,0
5.2.
Ремонт и благоустройство памятников города
Текущий ремонт памятников
Формирование привлекательного имиджа города
Комитет по культуре Администрации города Новоалтайска
350,0
50,0
50,0
-
300,0
50,0
Итого по 5 задаче:
900,0/
500,0/
0
50,0
50,0
550,0/
500,0/
0
300,0
50,0
6.
Деятельность комитета по культуре Администрации города Новоалтайска
6.1.
Приобретение компьютеров и офисной техники
2015
Оснащение офисной техникой
Повышение качества работы
Комитет по культуре Администрации города
-
-
-
-
-
-
6.2.
Ремонт гаража
2014 - 2016
Текущий ремонт гаража
Обеспечение сохранности автотранспорта
Комитет по культуре Администрации города
1100,0
-
-
-
1000,0
100,0
6.3.
Ремонт автотранспорта, в том числе приобретение оборудования и запчастей
2013 - 2016
Текущий ремонт автотранспорта
Повышение качества работы
Комитет по культуре Администрации города, МБУК "КДЦ "Космос"
500,0
-
200,0
200,0
150,0
150,0
Итого по 6 задаче:
2014 - 2016
1600,0
-
200,0
200,0
1150,0
250,0
Всего по Программе:
2014 - 2016
31025,0/
500,0/
300,0
1030,0
4017,0
3300,0/
500/
100,0
3535,0/
0/
100,0
24190,0/
0/
100,0
6. Сводные финансовые затраты по направлениям
муниципальной программы города
Источники и направления расходов
Финансовые затраты в ценах 2013 года (тыс. рублей)
Примечание
Всего
В том числе по годам
2012
2013
2014
2015
2016
Всего финансовых затрат
31825,0
1030,0
4017,0
3900,0
3635,0
24290,0
В том числе:
Из бюджета городского округа
31025,0
1030,0
4017,0
3300,0
3535,0
24190,0
Из краевого бюджета
500,0
500,0
Из федерального бюджета
Из внебюджетных источников (указать каких)
300,0
100,0
100,0
100,0
Приносящая доход деятельность
Капитальные вложения
22176,0
500,0
1200,0
600,0
1326,0
20250,0
В том числе:
Из бюджета городского округа
22176,0
500,0
1200,0
600,0
1326,0
20250,0
Из краевого бюджета
Из федерального бюджета
Из внебюджетных источников (указать, каких)
Прочие расходы
9649,0
530,0
2817,0
3300,0
2309,0
4040,0
В том числе:
Из бюджета городского округа
8849,0
530,0
2817,0
2700,0
2209,0
3940,0
Из краевого бюджета
500,0
500,0
Из федерального бюджета
Из внебюджетных источников (указать, каких)
300,0
100,0
100,0
100,0
Приносящая доход деятельность
Заместитель главы
Администрации города
О.В.ГЛАДКОВА
------------------------------------------------------------------