По датам
Введите даты для поиска:
Полезное
Выборки
Типы документов
Решение Белокурихинского городского Совета депутатов от 30.09.2015 N 309 "О внесении изменений и дополнений в Программу социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2013 - 2017 годы, принятую решением Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 26.12.2012 N 117"
БЕЛОКУРИХИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 30 сентября 2015 г. № 309
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРОГРАММУ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БЕЛОКУРИХА АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2013 - 2017 ГОДЫ,
ПРИНЯТУЮ РЕШЕНИЕМ БЕЛОКУРИХИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ 26.12.2012 № 117
В целях уточнения объемов финансирования мероприятий Программы социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2013 - 2017 годы, принятой решением Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 26.12.2012 № 117, в соответствии с Законом Алтайского края от 03.04.2015 № 30-ЗС "О стратегическом планировании в Алтайском крае", руководствуясь ст.ст. 13, 37 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, Городской Совет депутатов решил:
1. Внести изменения и дополнения в Программу социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2013 - 2017 годы, принятую решением Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 26.12.2012 № 117:
1.1. Строку паспорта Программы "Объем и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования программы
2013 - 2017 гг.
2013
2014
2015
2016
2017
Всего, млн руб.
4263,456
828,25
858,066
763,574
1118,051
695,515
Федеральный бюджет, млн руб.
1456,2
361,51
287,466
284,319
485,565
37,338
Краевой бюджет, млн руб.
709,842
53,167
154,98
136,295
197,55
167,850
Местный бюджет, млн руб.
328,508
58,654
34,442
64,942
82,791
87,679
Собственные, заемные и привлеченные средства предприятий, млн руб.
1768,906
354,92
381,178
278,018
352,145
402,648
".
1.2. Приложения N№ 1 - 4 к Программе социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2013 - 2017 годы изложить в следующей редакции:
"Приложение № 1
к Программе
социально-экономического развития
муниципального образования
город Белокуриха Алтайского края
на 2013 - 2017 годы
План
мероприятий программы социально-экономического
развития муниципального образования город Белокуриха
на 2013 - 2017 годы
Наименование мероприятия
Объем финансирования всего, млн рублей
В том числе по годам:
Исполнитель
Ожидаемый результат от реализации мероприятия
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Достижение высокого уровня качества жизни населения города
Здравоохранение
1. ВЦП "Здоровое поколение" на 2011 - 2013 годы
1,775
1,775
КБУЗ "Белокурихинская городская больница"
Обеспечение детей из малоимущих семей молочными смесями в течение первого года жизни
краевой бюджет
1,775
1,775
2. ВЦП "Повышение уровня пожарной безопасности учреждений здравоохранения Алтайского края" на 2013 - 2015 годы
0,645
0,645
КБУЗ "Белокурихинская городская больница"
Улучшение материально-технической базы КБУЗ "БЦГБ"
краевой бюджет:
0,645
0,645
3. ВЦП "Совершенствование оказания скорой медицинской помощи жителям Алтайского края" на 2012 - 2014 годы
1,556
1,556
КБУЗ "Белокурихинская городская больница"
Издание методических пособий по вопросам формирования здорового образа жизни
краевой бюджет:
1,556
1,556
4. МЦП "Улучшение обеспечения КБУЗ "БГЦБ" медицинскими кадрами на 2010 - 2013 годы"
0,208
0,208
КБУЗ "Белокурихинская городская больница"
Обеспечение кадрами МУЗ "БЦГБ"
муниципальный бюджет:
0,208
0,208
5. ВЦП "Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников" на 2012 - 2014 гг.
0,008
0,008
КБУЗ "Белокурихинская городская больница"
Повышение квалификации медицинских работников
краевой бюджет:
0,008
0,008
6. МП "Улучшение обеспечения КБУЗ "БГЦБ" медицинскими кадрами на 2014 - 2016 годы"
0,554
0,554
краевой бюджет:
0,03
0,03
муниципальный бюджет:
0,524
0,524
7. ГП и МП "Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года"
19,778
2,028
12,35
2,65
2,75
федеральный бюджет:
4,743
1,043
1,2
1,25
1,25
краевой бюджет:
2,235
0,985
0,35
0,4
0,5
муниципальный бюджет:
12,8
10,8
1,0
1,0
Итого:
24,524
4,192
2,582
12,35
2,65
2,75
федеральный бюджет:
4,743
1,043
1,2
1,25
1,25
краевой бюджет:
6,249
3,984
1,015
0,35
0,4
0,5
муниципальный бюджет:
13,532
0,208
0,524
10,8
1,0
1,0
Физическая культура и спорт
1. Реконструкция и строительство зданий КГБУ ДО "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва "Горные лыжи" по адресу: пер. Горный, д. 30
10,001
0,007
5,994
4,0
Управление Алтайского края по физической культуре и спорту
Обеспечение условий для занятий массовой физической культурой и спортом
краевой бюджет
10,001
0,007
5,994
4,0
2. МЦП "Развитие физической культуры и спорта в г. Белокуриха на 2012 - 2014 годы"
7,138
5,483
1,655
Администрация г. Белокуриха
Обеспечение условий для занятий массовой физической культурой и спортом
федеральный бюджет:
0,658
0,658
-
краевой бюджет:
1,59
1,5
0,09
муниципальный бюджет:
4,89
3,325
1,565
3. МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы"
4,728
1,5
1,575
1,653
муниципальный бюджет:
4,728
1,5
1,575
1,653
Итого:
21,867
5,49
7,649
5,5
1,575
1,653
федеральный бюджет:
0,658
0,658
краевой бюджет:
11,591
1,507
6,084
4
муниципальный бюджет:
9,618
3,325
1,565
1,5
1,575
1,653
Образование и молодежь
1. Капитальный ремонт общеобразовательных школ г. Белокуриха
9,486
2,118
3,768
1,2
1,2
1,2
Средние общеобразовательные учреждения
Создание условий для среднего и дополнительного профессионального образования детей
федеральный бюджет:
1,733
1,733
муниципальный бюджет:
7,753
2,118
2,035
1,2
1,2
1,2
2. ВЦП и МПЦ "Развитие образования города Белокуриха на 2011 - 2013 гг."
2,86
2,86
Администрация города Белокуриха
Повышение качества образования, повышение квалификации педагогов, формирование социально активной личности
краевой бюджет:
1,375
1,375
муниципальный бюджет:
1,485
1,485
3. МЦП "Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, г. Белокуриха на 2012 - 2014 годы
0,537
0,296
0,241
Администрация г. Белокуриха
Помощь детям-сиротам
федеральный бюджет:
0,046
0,046
муниципальный бюджет:
0,491
0,25
0,241
4. ВЦП и МЦП "Молодежь г. Белокуриха" на 2012 - 2014 годы
0,614
0,314
0,3
Администрация города Белокуриха
Поддержка молодежи города Белокуриха
краевой бюджет:
0,264
0,164
0,1
муниципальный бюджет:
0,35
0,15
0,2
5. Капитальный ремонт, благоустройство территории и ремонт спортивного инвентаря на игровых площадках
6,158
3,558
0,1
0,5
1,0
1,0
МБДОУ Детский сад "Аленушка"
Создание комфортных и безопасных условий воспитания и развития детей дошкольного возраста
муниципальный бюджет:
6,158
3,558
0,1
0,5
1,0
1,0
6. Капитальный ремонт, реконструкция территории, устройство плескательного бассейна, установка холодильного оборудования в овощехранилище
5,938
2,038
1,4
0,5
1,0
1,0
МБДОУ детский сад "Рябинка"
Создание комфортных и безопасных условий воспитания и развития детей дошкольного возраста
муниципальный бюджет:
5,938
2,038
1,4
0,5
1,0
1,0
7. МЦП "Сохранение и развитие системы каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей в г. Белокуриха на 2013 год"
0,986
0,986
Администрация г. Белокуриха
Оздоровление детей города Белокуриха
краевой бюджет:
0,455
0,455
муниципальный бюджет:
0,531
0,531
8. ФЦП, КЦП, МЦП "Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Белокуриха на 2011 - 2015 годы"
64,102
36,881
27,221
Администрация г. Белокуриха
Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Белокуриха
федеральный бюджет:
14,369
9,367
5,002
краевой бюджет:
7,331
5,507
1,824
муниципальный бюджет:
9,295
5,507
3,788
за счет собственных и заемных средств молодых семей
33,107
16,5
16,607
9. ДЦП и МЦП "Развитие дошкольного образования города Белокуриха на 2012 - 2014 годы"
7,597
5,928
1,669
Администрация г. Белокуриха
Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений, выплата стимулирующих надбавок работникам
краевой бюджет
4,262
4,262
муниципальный бюджет:
3,335
1,666
1,669
10. ГП и МП "Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае" на 2014 - 2020 годы
277,471
65,815
67,685
70,839
73,132
Администрация г. Белокуриха
Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений, выплата стимулирующих надбавок
федеральный бюджет:
0,326
0,326
краевой бюджет:
259,323
64,323
62,0
65,0
68,0
муниципальный бюджет:
17,822
1,166
5,685
5,839
5,132
11. МП "Сохранение и развитие системы каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городе Белокуриха на 2014 - 2016 годы"
1,131
1,131
Администрация г. Белокуриха
Оздоровление детей города Белокуриха
краевой бюджет
-
-
муниципальный бюджет:
0,598
0,598
собственные средства:
0,533
0,533
12. Строительство частного детского сада
15,0
3,0
7,0
5,0
ООО "Водный мир"
Увеличение мест в дошкольных учреждениях
собственные средства:
15,0
3,0
7,0
5,0
Итого:
391,88
54,979
101,645
72,885
81,039
81,332
федеральный бюджет:
16,474
9,413
7,061
краевой бюджет:
273,01
11,763
66,247
62,0
65,0
68,0
муниципальный бюджет:
53,756
17,303
11,197
7,885
9,039
8,332
собственные средства
48,64
16,5
17,14
3,0
7,0
5,0
Культура
1. Проведение общегородских праздников
1,09
0,69
0,5
Комитет по культуре Администрации г. Белокуриха
Культурное развитие населения
муниципальный бюджет:
1,09
0,69
0,5
2. ДЦП "Культура Алтайского края" на 2011 - 2015 годы
0,407
0,087
0,348
МБУ "Центр культуры"
Культурное развитие населения и отдыхающих
федеральный бюджет:
0,012
0,012
-
краевой бюджет:
0,09
0,045
0,073
муниципальный бюджет:
0,305
0,03
0,275
3. Проектирование и строительство культурно-досугового центра
165,285
6,45
0,9
70,0
80,0
Администрация г. Белокуриха
Культурное развитие населения и отдыхающих
краевой бюджет
76,8
1,8
35,0
40,0
муниципальный бюджет:
88,485
4,65
0,9
35,0
40,0
4. Реконструкция мемориала погибших в ВОВ
0,5
0,5
Администрация г. Белокуриха
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
краевой бюджет:
0,5
0,5
5. МП "Развитие культуры в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы"
4,02
1,49
1,16
1,37
краевой бюджет
0,145
0,045
0,05
0,05
муниципальный бюджет:
2,675
1,045
0,71
0,92
собственные средства:
1,2
0,4
0,4
0,4
Итого:
163,495
7,227
2,248
1,49
71,16
81,37
федеральный бюджет:
0,012
0,012
краевой бюджет:
77,563
1,845
0,573
0,045
35,05
40,05
муниципальный бюджет:
84,72
5,37
1,675
1,045
35,71
40,92
собственные средства:
1,2
0,4
0,4
0,4
Социальная защита
1. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
22,9
22,9
Управление по социальной защите
Предоставление субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг
краевой бюджет:
22,9
22,9
2. Выплата ежемесячного пособия на ребенка
5,146
5,146
Управление по социальной защите
Выплата ежемесячного пособия на детей
краевой бюджет:
5,146
5,146
3. Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
0,387
0,387
Управление по социальной защите
Организация отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
федеральный бюджет:
0,387
0,387
4. МЦП "Адресная социальная помощь малоимущим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на 2013 годы"
0,332
0,332
Администрация г. Белокуриха
Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам
муниципальный бюджет:
0,332
0,332
5. ДЦП "Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации" на 2011 - 2013 годы
0,129
0,129
Управление по социальной защите г. Белокуриха
Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам
краевой бюджет:
0,129
0,129
6. Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях и на дому
0,007
0,007
Управление по социальной защите г. Белокуриха
Воспитание детей в дошкольных учреждениях города
краевой бюджет:
0,007
0,007
7. ГП "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2020 годы, ДЦП "Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию" на 2014 - 2016 годы
293,075
69,065
71,71
74,65
77,65
Управление по социальной защите г. Белокуриха
Льготное лекарственное обеспечение граждан пожилого возраста
федеральный бюджет:
84,883
18,823
21,06
22,0
23,0
краевой бюджет:
205,619
49,619
50,0
52,0
54,0
муниципальный бюджет:
0,981
0,231
0,25
0,25
0,25
собственные средства:
1,592
0,392
0,4
0,4
0,4
Итого:
321,976
28,901
69,065
71,71
74,65
77,65
федеральный бюджет:
85,27
0,387
18,823
21,06
22,0
23,0
краевой бюджет:
233,801
28,182
49,619
50,0
52,0
54,0
муниципальный бюджет:
1,313
0,332
0,231
0,25
0,25
0,25
собственные средства:
1,592
0,392
0,4
0,4
0,4
Содействие занятости населения
1. ДЦП и МЦП "Программа содействия занятости населения в городе Белокуриха на 2013 год"
7,417
7,417
КБГУ "Центр занятости населения"
Увеличение числа трудоустроенных граждан
федеральный бюджет:
5,28
5,28
краевой бюджет:
2,022
2,022
муниципальный бюджет:
0,115
0,115
2. ВЦП "Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края в 2013 году"
0,729
0,729
КГУ "Центр занятости населения"
Увеличение числа трудоустроенных граждан
федеральный бюджет:
0,729
0,729
3. ДЦП "Демографическое развитие Алтайского края" на 2010 - 2015 годы
0,688
0,688
Администрация г. Белокуриха
Увеличение числа трудоустроенных граждан
краевой бюджет
0,688
0,688
4. ГП "Содействие занятости населения Алтайского края" на 2013 - 2015 годы, ДЦП "Содействие занятости населения города Белокуриха на 2014 - 2016 годы", МП "Содействие занятости населения города Белокуриха на 2015 - 2020 годы"
27,021
6,261
6,66
6,915
7,185
Администрация г. Белокуриха
Снижение уровня безработицы в городе Белокуриха
федеральный бюджет:
20,865
4,74
5,115
5,37
5,64
краевой бюджет:
5,576
1,376
1,4
1,4
1,4
муниципальный бюджет:
0,58
0,145
0,145
0,145
0,145
Итого:
35,855
8,834
6,261
6,66
6,915
7,185
федеральный бюджет:
26,874
6,009
4,74
5,115
5,37
5,64
муниципальный бюджет:
0,695
0,115
0,145
0,145
0,145
0,145
краевой бюджет:
8,286
2,71
1,376
1,4
1,4
1,4
Итого по разделу:
959,597
109,623
189,45
170,595
237,989
251,94
федеральный бюджет:
134,031
16,479
31,667
27,375
28,62
29,89
краевой бюджет:
610,5
49,991
124,914
117,795
153,85
163,95
муниципальный бюджет:
163,634
26,653
15,337
21,625
47,719
52,3
собственные средства:
51,432
16,5
17,532
3,8
7,8
5,8
2. Создание условий для экономического роста города
Санаторно-курортная деятельность и туризм
1. Создание туристско-рекреационного кластера "Белокуриха"
1370,775
327,9
272,875
280
490
Администрация г. Белокуриха
Увеличение объема предоставления туристических и гостиничных услуг
федеральный бюджет
1273,4
327,9
245,5
250
450
краевой бюджет
81,615
26,615
15,0
40
муниципальный бюджет:
15,76
0,76
15,0
2. Строительство административного здания № 2
22,232
7,2
15,032
ЗАО "Курорт Белокуриха"
Увеличение объема предоставления санаторно-курортных услуг
собственные средства
22,232
7,2
15,032
3. Строительство туристско-развлекательного комплекса на 40 мест
60,0
30,0
30,0
ООО "Водный мир"
Увеличение объема предоставления туристических и гостиничных услуг
собственные средства
60,0
30,0
30,0
4. Строительство гостиницы "Радуга" на 60 мест с автостоянкой
42,0
10,0
10,0
22,0
ООО "Ареда"
Увеличение объема предоставления туристических и гостиничных услуг
собственные средства
42,00
10,00
10,0
22,0
5. Строительство паркинга
30,528
0,528
30,0
ЗАО "Санаторий Россия"
Увеличение объема предоставления туристических и гостиничных услуг
собственные средства
30,528
0,528
30,0
6. Санаторий "Катунь" - пристройка к переходу
17,1
17,1
ЗАО "Курорт Белокуриха"
Увеличение объема предоставления туристических и гостиничных услуг
собственные средства
17,1
17,1
7. Открытие бизнес-отеля
47,011
26,175
20,836
ЗАО "Санаторий Россия"
Увеличение объема предоставления гостиничных услуг
собственные средства
47,011
26,175
20,836
8. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса
41,71
41,71
ЗАО "Санаторий Россия"
Увеличение объема предоставления спортивно-оздоровительных услуг
собственные средства
41,71
41,71
9. Строительство горнолыжного пансионата
7,0
7,0
ООО "Беловодье WWW"
Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства
7,0
7,0
10. Строительство пансионата на 15 мест с оздоровительным комплексом
10,5
4,0
6,5
Крохалева Е.Б.
Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства
10,5
4,0
6,5
11. Строительство санатория "Зори Алтая"
185,0
95,0
90,0
ОАО "РЖД"
Увеличение объема предоставления санаторно-курортных услуг
собственные средства
185,0
95,0
90,0
12. Строительство комплекса № 2 на 250 мест
100,764
15,0
55,076
30,688
ОАО "Санаторий "Алтай-West"
Увеличение объема предоставления санаторно-курортных услуг
собственные средства
100,764
15,0
55,076
30,688
13. Гостевые дома санатория "Сибирь", "Белокуриха"
18,494
1,354
5,652
11,488
ЗАО "Курорт Белокуриха"
Увеличение количества отдыхающих
собственные средства
18,494
1,354
5,652
11,488
14. Строительство конгресс-холла
150,167
2,46
3,707
50,0
47,0
47,0
ЗАО "Курорт Белокуриха"
Увеличение потока туристов
собственные средства
150,167
2,46
3,707
50,0
47,0
47,0
15. Реконструкция санатория Марьино, строительство лечебного корпуса, торгового павильона
11,64
3,98
4,66
3,0
ООО "Оазис"
Увеличение объема предоставления санаторно-курортных услуг
собственные средства:
11,64
3,98
4,66
3,0
16. МЦП "Развитие туризма и оздоровительного отдыха в городе Белокуриха"
0,621
0,621
Администрация г. Белокуриха
Повышение эффективности оказания туристических услуг
муниципальный бюджет:
0,621
0,621
17. МП "Развитие туризма и оздоровительного отдыха в городе Белокуриха на 2014 - 2016 годы"
1,763
0,363
0,7
0,7
Администрация г. Белокуриха
Повышение эффективности оказания туристических услуг
муниципальный бюджет:
1,763
0,363
0,7
0,7
Итого:
2117,305
484,028
418,201
397,876
636,7
180,5
федеральный бюджет:
1273,4
327,9
245,5
250
450
краевой бюджет:
81,615
26,615
15,0
40
муниципальный бюджет:
18,144
0,621
1,123
15,7
0,7
собственные средства:
744,146
155,507
144,963
117,176
146,0
180,5
Малое предпринимательство
1. МЦП "Поддержка и развитие малого предпринимательства г. Белокурихи на 2011 - 2013 годы"
6,035
6,035
Администрация г. Белокуриха
Развитие малого предпринимательства
федеральный бюджет:
4,338
4,338
краевой бюджет:
1,096
1,096
муниципальный бюджет:
0,601
0,601
2. Строительство промышленно-продовольственного рынка
12,0
12,0
ООО "Городской рынок"
Создание новых рабочих мест
собственные средства:
12,0
12,0
3. Строительство кафе на 50 мест
38,64
38,64
ЗАО "Курорт Белокуриха"
Увеличение объема общественного питания
собственные средства:
38,64
38,64
4. Строительство торгового комплекса
6,0
6,0
ИП Самсонов
Увеличение объема розничной торговли
собственные средства:
6,0
6,0
5. Строительство торгового комплекса
10,0
5,0
5,0
ИП Капитанов
Увеличение объема розничной торговли
собственные средства:
10,0
5,0
5,0
6. Строительство торгового комплекса, автосервиса, автомойки
25,218
25,218
ИП Павшинкин
Увеличение объема розничной торговли
собственные средства:
25,218
25,218
7. Строительство летнего кафе
13,777
0,55
13,227
ЗАО "Санаторий Россия"
Увеличение объема общественного питания
собственные средства:
13,777
0,55
13,227
8. Строительство магазина "Новекс"
22,384
22,384
ИП Едычев
Увеличение объема розничной торговли
собственные средства:
22,384
22,384
9. ДЦП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства г. Белокурихи на 2014 - 2016 годы"; МП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства г. Белокурихи на 2015 - 2020 годы"
5,591
3,716
0,575
0,625
0,675
Администрация г. Белокуриха
Развитие малого предпринимательства
федеральный бюджет:
2,592
2,592
краевой бюджет:
0,627
0,627
муниципальный бюджет:
2,372
0,497
0,575
0,625
0,675
Итого:
139,645
49,803
77,967
5,575
5,625
0,675
федеральный бюджет:
6,93
4,338
2,592
краевой бюджет:
1,723
1,096
0,627
муниципальный бюджет:
2,973
0,601
0,497
0,575
0,625
0,675
собственные средства:
128,019
43,768
74,251
5,0
5,0
Жилищное строительство
1. Многоквартирный жилой дом по ул. Бийская
61,0
30
7,0
10,0
7,0
7,0
ООО "Мегаком-Медиа"
Ввод объемов жилой площади 5278 кв. м
собственные средства
61,0
30
7,0
10,0
7,0
7,0
2. Многоквартирный жилой дом по ул. 8 Марта
17
2
15
Ким А.А.; Тен Ю.А.
Ввод объемов жилой площади кв. м
собственные средства
17
2
15
3. Многоквартирный жилой дом по ул. Бр.Ждановых
17
2
15
ИП Эпанаев
Ввод объемов жилой площади кв. м
собственные средства
17
2
15
4. Активное содействие гражданам в индивидуальном жилищном строительстве
591,844
100,317
120,527
121,0
125,0
125,0
Жители города
Улучшение жилищных условий населения города
собственные средства
591,844
100,317
120,527
121,0
125,0
125,0
5. Строительство многоэтажного жилого дома по ул. Соболева, 22
76,0
26,0
50,0
СМУ-55
Улучшение жилищных условий населения города, ввод новой жилой площади - 14327 кв. м
собственные средства
76,0
26,0
50,0
6. МПЦ "Стимулирование жилищного строительства в городе Белокуриха на 2011 - 2015 годы"
0,323
0,323
Администрация города Белокуриха
Улучшение жилищных условий населения и инфраструктуры города Белокуриха
муниципальный бюджет:
0,323
0,323
7. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
26,357
8,548
7,707
3,402
3,2
3,5
Улучшение жилищных условий населения города
федеральный бюджет:
26,357
8,548
7,707
3,402
3,2
3,5
8. МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Белокуриха на 2015 - 2020 годы"
84,336
25,084
29,047
30,205
федеральный бюджет:
11,235
3,542
3,745
3,948
краевой бюджет:
11,1
3,5
3,7
3,9
муниципальный бюджет:
28,566
7,5
10,457
10,609
собственные средства
33,435
10,542
11,145
11,748
Итого:
873,86
138,865
135,557
161,486
207,247
230,705
собственные средства:
796,279
130,317
127,527
143,542
186,145
208,748
федеральный бюджет:
37,592
8,548
7,707
6,944
6,945
7,448
краевой бюджет:
11,1
3,5
3,7
3,9
муниципальный бюджет:
28,889
0,323
7,5
10,457
10,609
Жилищно-коммунальное хозяйство
1. Замена и модернизация водопроводных и канализационных сетей
5,869
1,536
0,733
1,0
1,2
1,4
ОАО "Водоканал"
Обеспечение жителей качественной питьевой водой.
собственные средства:
5,869
1,536
0,733
1,0
1,2
1,4
2. Газификация индивидуальных жилых домов
13,5
1,3
6,4
1,8
2,0
2,0
Жители города
Улучшение качества жизни населения
собственные средства:
13,5
1,3
6,4
1,8
2,0
2,0
3. Озеленение города Белокурихи
6,5
1,3
1,2
1,2
1,3
1,5
Администрация г. Белокуриха
Улучшение благоустроенности, рекреации города
муниципальный бюджет:
6,5
1,3
1,2
1,2
1,3
1,5
4. Модернизация и ремонт оборудования на котельных, тепловой изоляции
29,661
5,989
9,772
5,7
4,0
4,2
ЗАО "Теплоцентраль Белокуриха"
Обеспечение населения теплом без перебоев и аварийных ситуаций. Снижение тепловых потерь
собственные средства:
29,661
5,989
9,772
5,7
4,0
4,2
5. МЦП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Белокуриха на 2012 - 2016 годы"
30,763
24,55
6,213
Администрация г. Белокуриха
Улучшение инфраструктуры города
федеральный бюджет:
4,247
4,247
краевой бюджет:
2,16
2,08
0,08
муниципальный бюджет:
24,356
18,223
6,133
6. МЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом стимулирования развития рынка жилья на 2013 год"
1,7
1,7
Администрация г. Белокуриха
Переселение граждан из аварийного жилья
муниципальный бюджет:
1,7
1,7
7. ДЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2014 - 2016 годы"
1,805
1,805
Администрация г. Белокуриха
Переселение граждан из аварийного жилья
муниципальный бюджет:
1,805
1,805
8. МП "Обеспечение населения города Белокуриха жилищно-коммунальными услугами на 2015 - 2020 годы"
17,19
6,13
5,53
5,53
муниципальный бюджет:
17,19
6,13
5,53
5,53
9. МП "Развитие транспортной системы в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы"
9,221
2,925
3,071
3,225
муниципальный бюджет:
9,221
2,925
3,071
3,225
Итого:
116,209
36,375
26,123
18,755
17,101
17,855
собственные средства:
49,03
8,825
16,905
8,5
7,2
7,6
федеральный бюджет:
4,247
4,247
-
краевой бюджет:
2,16
2,08
0,08
муниципальный бюджет:
60,772
21,223
9,138
10,255
9,901
10,255
Транспорт
1. Перевозка пассажиров по маршрутам № 8, 9, 10
9,632
1,837
1,817
1,878
2,0
2,1
Администрация города Белокуриха
Перевозка пассажиров городским транспортом
муниципальный бюджет:
9,632
1,837
1,817
1,878
2,0
2,1
Итого:
9,632
1,837
1,817
1,878
2,0
2,1
муниципальный бюджет:
9,632
1,837
1,817
1,878
2,0
2,1
Итого по разделу:
3256,651
710,908
659,665
585,57
868,673
431,835
федеральный бюджет:
1322,169
345,033
255,799
256,944
456,945
7,448
краевой бюджет:
96,598
3,176
27,322
18,5
43,7
3,9
муниципальный бюджет:
120,41
24,282
12,898
35,908
23,683
23,639
собственные средства:
1717,474
338,417
363,646
274,218
344,345
396,848
3. Повышение эффективности управления
Развитие органов местного самоуправления
1. МЦП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Белокуриха на 2013 год"
5,236
5,236
Администрация г. Белокуриха
Развитие муниципальной службы в городе Белокуриха
муниципальный бюджет:
5,236
5,236
2. ДЦП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Белокуриха на 2014 - 2016 годы", МП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Белокуриха на 2015 - 2020 годы"
29,305
4,792
5,449
9,329
9,735
Администрация г. Белокуриха
Развитие муниципальной службы в городе Белокуриха
муниципальный бюджет
29,305
4,792
5,449
9,329
9,735
3. Капитальный ремонт здания для размещения филиала КАУ "МФЦ Алтайского края"
2,744
2,744
Главсоцзащита
Повышение эффективности управления городом
краевой бюджет:
2,744
2,744
Итого:
37,285
5,236
7,536
5,449
9,329
9,735
краевой бюджет:
2,744
2,744
муниципальный бюджет:
34,541
5,236
4,792
5,449
9,329
9,735
Безопасность и правопорядок
1. МЦП "Повышение безопасности дорожного движения на 2013 - 2017 годы"
3,629
2,358
1,271
Администрация г. Белокуриха
Сокращение дорожно-транспортных происшествий
муниципальный бюджет:
3,629
2,358
1,271
2. МЦП "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2011 - 2013 годы"
0,035
0,035
Администрация г. Белокуриха
Сокращение уровня преступности. Снижение уровня смертности
муниципальный бюджет:
0,035
0,035
5. МЦП "Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на период 2012 - 2014 годы"
0,04
0,02
0,02
Администрация г. Белокуриха
Ликвидация последствий проявлений терроризма
муниципальный бюджет:
0,04
0,02
0,02
6. МЦП "Оснащение спасательных формирований" на 2011 - 2013 годы
0,07
0,07
Администрация г. Белокуриха
Улучшение материально-технической базы спасательных формирований
муниципальный бюджет:
0,07
0,07
7. МП "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2014 - 2017 годы"
0,207
0,0573
0,07
0,08
муниципальный бюджет:
0,207
0,0573
0,07
0,08
8. МП "Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края" на 2014 - 2016 годы
0,067
0,067
муниципальный бюджет:
0,067
0,067
9. МП "Обеспечение прав граждан и их безопасности в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы"
5,875
1,89
1,98
2,005
муниципальный бюджет:
5,875
1,89
1,98
2,005
Итого:
9,923
2,483
1,415
1,96
2,06
2,005
муниципальный бюджет:
9,923
2,483
1,415
1,96
2,06
2,005
Итого по разделу:
47,208
7,719
8,951
7,409
11,389
11,74
краевой бюджет:
2,744
2,744
муниципальный бюджет:
44,464
7,719
6,207
7,409
11,389
11,74
Итого по Программе:
4263,456
828,25
858,066
763,574
1118,051
695,515
федеральный бюджет:
1456,2
361,512
287,466
284,319
485,565
37,338
краевой бюджет:
709,842
53,167
154,98
136,295
197,55
167,85
муниципальный бюджет:
328,508
58,654
34,442
64,942
82,791
87,679
собственные средства:
1768,906
354,917
381,178
278,018
352,145
402,648
Председатель комитета
по экономике и труду
О.В.КРИВЕНКО
Приложение № 2
к Программе
социально-экономического развития
муниципального образования
город Белокуриха Алтайского края
на 2013 - 2017 годы
Индикаторы,
характеризующие состояние экономики и социальной
сферы муниципального образования город Белокуриха
на 2013 - 2017 годы
№ п/п
Наименование индикатора
Единица измерения
2011 факт
2012 факт
2013 факт
2014 факт
2015 план
2016 план
2017 план
В % 2012 - 2017
1. Достижение высокого уровня и качества жизни населения
1.1.
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения
на 1000 чел. населения
-1,0
1,2
1,2
1,8
2,0
0,1
0,1
x
1.2.
Общий коэффициент рождаемости
на 1000 чел. населения
12,6
15,0
14,0
14,7
14,8
13,4
13,3
105,6
1.3.
Общий коэффициент смертности
на 1000 чел. населения
13,6
13,8
12,8
12,9
12,8
13,3
13,2
97,1
1.4.
Коэффициент миграционного прироста (убыли)
на 1000 чел. населения
-14,3
-5,4
11,5
22,0
20,0
11
11
28,0
1.5.
Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования
%
70,6
80,0
80,0
62,9
63,0
64,0
65,0
x
1.6.
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет
случаев на 100 тыс. чел. населения
675,2
550,0
478,0
461
480,0
500,0
515,0
x
1.7.
Число случаев смерти детей до 18 лет
случаев на 100 тыс. чел. населения
110,0
13,9
-
6,8
40,0
40,0
40,0
x
1.8.
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями и спортивными залами
кв. м на 10 000 чел. населения
12,3
13,1
12,94
13,1
13,1
13,1
13,1
x
1.9.
Удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения города
%
17,2
25,2
25,9
27,0
28,0
29,0
30,0
x
1.10.
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы собственности
в % к общей численности детей от 3 до 7 лет
70,6
85,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
x
1.11.
Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений
%
0,7
0,72
0,74
0,74
0,74
0,75
0,75
x
1.12.
Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста
%
56,0
65,3
68,4
89,0
90,0
75,0
77,0
x
1.13.
Посещаемость культурно-досуговых мероприятий, количество посещений на 1 жителя в год
%
1,3
1,3
1,35
1,38
1,4
1,42
1,45
110
1.14.
Доля населения, получающего государственные социальные услуги, к числу проживающего населения
%
12,2
12,2
10,9
6,0
11,0
12,4
13,2
x
1.15.
Среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения
рублей
16397
18168
19664
21176
22488
23505
24680
150,5
1.16.
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника
рублей
16660
19007
20455
22148
23858
25050
26303
157,9
1.17.
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
%
113,4
114,1
107,6
108,3
107,7
105,0
105,0
x
1.18.
Численность населения (среднегодовая)
человек
14516
14375
14437
14701
15000
15200
15400
106,1
1.19.
Темп роста численности занятых в экономике
в % к предыдущему году
100,5
987
98,5
99,6
100,1
100,2
100,3
x
1.20.
Уровень официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению
%
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,0
0,9
x
1.21.
Ввод новых рабочих мест
единиц
236
156
224
203
200
118
115
x
1.22.
Обеспеченность жильем
кв. м на душу населения
26,5
27,1
27,6
27,7
28,2
28,5
28,7
108,3
1.23.
Ввод нового жилья за счет всех источников финансирования
кв. м общей площади
14508
8789
8159
9882
10400
9000
9000
x
2. Создание условий для устойчивого экономического роста
2.1.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг на душу населения
тыс. рублей
28,1
29,05
33,8
35,1
36,8
40,0
43,1
153,3
2.2.
Индекс промышленного производства
в % к предыдущему году
94,8
102,6
99,2
102,3
101,0
102
102
103,5
2.3.
Прибыль прибыльных организаций
тыс. руб.
152640
290305
357086
384637
423100
207996
218395
143,1
2.4.
Посещаемость муниципального образования туристами
в % к предыдущему году
111,3
106,7
105,0
105,0
105,0
105,0
105,0
x
2.5.
Удельный вес занятых в среднем и малом бизнесе в общей численности занятых в экономике
%
31,4
31,5
32,4
33,3
33,5
33,6
33,7
x
2.6.
Обеспеченность населения площадью торговых объектов
кв. м на 1000 человек населения
1017,6
1128,0
1251,7
1285,2
1300
1370
1390
x
2.7.
Инвестиции в основной капитал на душу населения
рублей
28909
28007
31980
40894
43050
41820
44330
153,3
2.8.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
%
86,4
89,6
109,3
122,1
101,0
100,5
100,5
x
2.9.
Доля прибыльных организаций жилищно-коммунального хозяйства
%
42,9
50,0
50,0
57,14
78,0
75,0
75,0
x
2.10.
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги
%
96,3
95,6
93,5
94,0
94,0
94,6
95,0
x
2.11.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
96,6
70,0
73,5
73,5
74,0
76,6
80,8
x
2.12.
Протяженность освещенных улиц, проездов, набережных по отношению к общей численности улиц, проездов, набережных
%
28,1
28,1
19,7
19,7
19,7
19,7
20,0
x
2.13.
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения
рублей
99945
115861
116645
121319
130747
133362
136030
136,1
2.14.
Индекс физического объема оборота розничной торговли
%
104,6
105,2
100,1
100,1
100,1
102,0
102,7
115,6
2.15.
Оборот общественного питания в расчете на душу населения
рублей
20524
22045
24548
23439
27393
28215
29146
142,0
2.16.
Индекс физического объема оборота общественного питания
%
105,4
102,8
102,5
92,7
100,0
103,0
103,3
109,5
2.17.
Темп роста платных услуг населению
%
111,4
107,0
104,4
111,3
105,0
105,5
106,0
162,6
3. Повышение эффективности управления
3.1.
Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета
руб. на душу населения
14122
12650
14013
12949
13205
16264
16589
117,5
3.2.
Отношение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета к общей сумме доходов бюджета
%
72,8
69,9
66,7
65,3
65,5
66,2
66,4
x
3.3.
Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета города
в % к предыдущему году
119,0
88,2
110,3
95,5
106,8
106,0
105,0
x
3.4.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа, в том числе их информационной открытостью
% от числа опрошенных
45
40,3
45,4
65,2
66,0
70
75
x
3.5.
Доля расходов на содержание органов местного самоуправления (без учета расходов на осуществление переданных полномочий) в суммарном объеме налоговых, неналоговых доходов, дотаций
%
14,18
14,41
13,0
15,25
13,16
16,2
16,3
x
3.6.
Уровень преступности
количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей
18,6
16,4
21,6
24,2
24,0
19,2
18,2
97,8
Председатель комитета
по экономике и труду
О.В.КРИВЕНКО
Приложение № 3
к Программе
социально-экономического развития
муниципального образования
город Белокуриха Алтайского края
на 2013 - 2017 годы
Перечень
долгосрочных, ведомственных целевых программ,
государственных программ Алтайского края и муниципальных
целевых программ, долгосрочных целевых программ,
муниципальных программ города Белокурихи, реализуемых
в 2013 - 2017 годы
№ п/п
Наименование муниципальной программы
Цель программы
Ожидаемые результаты программы
1
2
3
4
Долгосрочные целевые программы
1.
"Демографическое развитие Алтайского края" на 2010 - 2015 годы
стабилизация численности населения Алтайского края и создание условий для ее роста, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2015 году до 69,5 лет
- укрепление института семьи;
- повышение рождаемости, сокращение материнской и младенческой смертности;
- сокращение числа детей в интернатных учреждениях;
- сокращение уровня регистрируемой безработицы среди трудоспособных женщин
2.
"Развитие дошкольного образования в Алтайском крае" на 2011 - 2015 годы
обеспечение условий для модернизации системы дошкольного образования в Алтайском крае и удовлетворение потребности края в доступном и качественном образовании
- увеличение к 2015 году до 80 % доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста
3.
"Культура Алтайского края" на 2011 - 2015 годы
сохранение и развитие культуры и искусства в Алтайском крае
- мониторинг состояния и использования объектов культурного наследия, выполнение противоаварийных работ на памятниках археологии;
- реставрация музейных экспонатов;
- пополнение библиотечных и музейных фондов;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и художественного образования
4.
"Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации" на 2011 - 2013 годы
адресная социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
- ежегодная социальная поддержка в денежной или натуральной форме малоимущих граждан, позволяющая повысить их доход;
- оптимизация расходов на выплату субсидий;
- ежегодное оздоровление детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
5.
"Дети Алтая" на 2011 - 2015 годы
улучшение положения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Алтайском крае
- снижение доли безнадзорных детей;
- снижение доли семей, находящихся в социально опасном положении
6.
"Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае" на 2011 - 2015 годы
предоставление государственной поддержки (при решении жилищной проблемы) молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
- обеспечение жильем 5087 молодых семей путем привлечения дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных средств граждан
7.
"Развитие туризма в Алтайском крае" на 2011 - 2016 годы
создание условий для устойчивого развития туризма, продвижение туристического продукта на российский и зарубежные рынки
- увеличение количества субъектов, оказывающих услуги в сфере туризма, и круглогодичных мест для размещения туристов;
- создание новых туристских маршрутов
8.
"О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае" на 2011 - 2013 годы
создание благоприятных условий для организации и ведения бизнеса в Алтайском крае
- увеличение удельного веса занятых в малом бизнесе;
- рост числа малых и средних инновационных компаний и инновационных кластеров;
- формирование конкурентоспособного сектора исследований и разработок, содействие коммерциализации научных разработок
9.
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алтайского края" на 2011 - 2013 годы
обеспечение жителей Алтайского края коммунальными услугами нормативного качества;
развитие газораспределительной системы на территории муниципальных образований
- снижение расхода твердого топлива;
- снижение расхода электроэнергии;
- снижение потерь тепловой энергии;
- увеличение объема газопотребления и уровня газификации природным газом
Ведомственные целевые программы
10.
"Вакцинопрофилактика" на 2012 - 2014 годы
снижение заболеваемости лиц, подверженных инфекциям, управляемым средствами иммунопрофилактики
- сохранение охвата детей профилактическими прививками на уровне 95%
11.
"Неотложные меры по предупреждению распространения в Алтайском крае заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека" на 2012 - 2014 годы
ограничение распространения ВИЧ-инфекции среди населения Алтайского края, улучшение качества жизни больных ВИЧ-инфекцией
- охват лабораторным обследованием на вирусную нагрузку и иммунный статус ВИЧ-инфицированных, получающих антиретровирусную терапию, и ВИЧ-инфицированных детей
12.
"Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Алтайском крае" на 2012 - 2014 годы
стабилизация эпидемиологической ситуации по туберкулезу
- увеличение эффективности лечения;
- сокращение сроков диагностики у лиц с лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза;
- сокращение удельного веса впервые выявленных больных, самовольно прерывающих курс химиотерапии;
- снижение заболеваемости медицинских сотрудников противотуберкулезных учреждений
13.
"Формирование и пропаганда здорового образа жизни среди населения Алтайского края" на 2011 - 2013 годы
повышение уровня здоровья населения посредством снижения негативного влияния поведенческих факторов риска, лежащих в основе неинфекционных заболеваний, травм
- организация работы двух мобильных центров здоровья;
- увеличение в 1,5 раза уровня выявления в центрах здоровья лиц, имеющих факторы риска развития заболевания
14.
"Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников" на 2012 - 2014 годы
улучшение качества медицинской помощи и повышение ее доступности
- дополнительное обучение 477 врачей и 1225 средних медицинских работников ежегодно
15.
"Развитие горнолыжного спорта и сноубординга в Алтайском крае" на 2011 - 2013 годы
создание оптимальных условий для развития детско-юношеского и массового горнолыжного спорта и сноубординга в Алтайском крае
- создание специализированных групп для детей дошкольного возраста для занятий горнолыжным спортом;
- создание и развитие отделения адаптивного горнолыжного спорта;
- увеличение количества квалифицированных тренерско-преподавательских кадров КГУ "СДЮШОР "Горные лыжи"
16.
"Развитие образования в Алтайском крае" на 2011 - 2013 годы
обеспечение условий для модернизации краевой системы образования и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном образовании
- увеличение до 65% доли школьников, обучающихся в условиях, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу, в общем числе школьников края;
- увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить инклюзивное образование, в общем числе общеобразовательных школ края до 2,8%
17.
"Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае" на 2011 - 2013 годы
создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае
- увеличение доли детей, отдохнувших в оздоровительных учреждениях различного типа;
- повышение уровня комфортности проживания, качества отдыха, безопасности детей в оздоровительных учреждениях различного типа
18.
"Молодежь Алтая" на 2011 - 2013 годы
формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития региона
- создание в Алтайском крае благоприятных условий для реализации потенциала молодежи в интересах развития региона;
- увеличение численности участников студенческих отрядов и численности молодых людей, принимающих участие в волонтерской деятельности
19.
"Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Алтайского края по социально-экономическому развитию Алтайского края" на 2012 - 2014 годы
обеспечение информационной открытости органов государственной власти Алтайского края и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и объективной информации экономической и социальной направленности
- повышение уровня информированности населения о деятельности органов государственной власти Алтайского края;
- увеличение объемов социально значимых материалов, публикуемых в краевых и муниципальных СМИ
Государственные программы
20.
"Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года"
обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
снижение смертности от всех причин до 13,5 случая на 1000 населения;
снижение материнской смертности до 15 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;
снижение младенческой смертности до 7,2 случая на 1000 родившихся живыми;
снижение смертности от болезней системы кровообращения до 610,9 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий - 8,4 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 208,3 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от туберкулеза до 26,2 случая на 100 тыс. населения;
снижение уровня заболеваемости туберкулезом до 103,0 случаев на 100 тыс. населения;
увеличение обеспеченности врачами до 44,4 на 10 тыс. населения;
соотношение врачей и среднего медицинского персонала 1:3,5;
повышение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе;
повышение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100% от средней заработной платы в регионе;
увеличение продолжительности жизни при рождении до 74,2 лет
21.
"Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае" на 2014 - 2020 годы
обеспечение высокого качества образования в Алтайском крае в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики;
создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи с последующей ее интеграцией в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития, предупреждение потерь и увеличение человеческого капитала региона и страны
увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, до 100%;
увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях, до 82%;
увеличение удельного веса численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности до 50%;
увеличение удельного веса численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет, повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей до 98%;
увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет до 50%
22.
"Содействие занятости населения Алтайского края" на 2013 - 2015 годы
создание условий для развития эффективного рынка труда, обеспечивающего стабильный рост качества занятости и уровня жизни населения Алтайского края
задачи:
снижение к концу 2015 года уровня официально зарегистрированной безработицы (по отношению к численности трудоспособного населения) до 2,0%;
обеспечение повышения конкурентоспособности на рынке труда не менее 20,0% безработных граждан;
увеличение доли трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы, до 65,0% к 2015 году;
создание и сохранение ежегодно до 28,0 тыс. рабочих мест для трудоустройства ищущих работу и безработных граждан;
увеличение удельного веса трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы, до 46,5% к 2015 году;
трудоустройство на оборудованные (оснащенные) рабочие места не менее 193 инвалидов ежегодно
23.
"Социальная поддержка граждан на" 2014 - 2020 годы
создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;
повышение доступности социального обслуживания населения
доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Алтайского края к 2020 году сократится до 10%;
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждения социального обслуживания населения, в 2020 году составит 99,8%
24.
"Развитие культуры Алтайского края" на 2015 - 2020 годы
сохранение и развитие культуры и искусства в Алтайском крае
- мониторинг состояния и использования объектов культурного наследия, выполнение противоаварийных работ на памятниках археологии;
- реставрация музейных экспонатов;
- пополнение библиотечных и музейных фондов;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и художественного образования
25.
"Содействие занятости населения Алтайского края" на 2015 - 2020 годы
повышение занятости населения Алтайского края и обеспечение прав граждан на защиту от безработицы;
улучшение условий и охраны труда у работодателей Алтайского края и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
снижение к концу 2020 года уровня зарегистрированной безработицы к экономически активному населению до 1,65%;
достижение удельного веса рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда), в общем количестве рабочих мест - 100%
26.
"Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае" на 2014 - 2020 годы
создание условий для укрепления здоровья населения Алтайского края путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
повышение уровня обеспеченности населения Алтайского края спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;
увеличение удельного веса населения Алтайского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 40 процентов;
повышение удельного веса инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Алтайском крае, до 10 процентов;
увеличение числа людей, занимающихся баскетболом в Алтайском крае, до 44000 человек;
увеличение числа людей, занимающихся волейболом в Алтайском крае, до 46500 человек
Муниципальные целевые программы
27.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей г. Белокурихи на 2012 - 2014 годы
Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
охрана здоровья детей и подростков указанной категории. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- обеспечение бесплатным питанием и бесплатной учебной литературой 100%, учащихся, относящихся к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- увеличение количества детей дошкольного возраста указанной категории, охваченных дошкольным образованием, до 90%;
- увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семью, до 78% от выявленного количества детей
28.
"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Белокуриха на 2013 год"
развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края
- удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью;
- внедрение новых форм работы с образовательными программами и продуктами с учетом задач и специфики муниципальной службы;
- совершенствование организационно-правового, информационно-методического и материально-технического обеспечения муниципальной службы
29.
"Поддержка и развитие малого предпринимательства г. Белокурихи на 2011 - 2013 годы"
повышение эффективности экономики города через развитие сферы малого предпринимательства
- ежегодное увеличение количества рабочих мест в сфере малого предпринимательства не менее 5%;
- ежегодное увеличение доли занятых в сфере малого предпринимательства в общей численности экономически активного населения (включая ИПБОЮЛ) не менее 5%; - ежегодное увеличение доли налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от деятельности субъектов малого предпринимательства
30.
"Повышение безопасности дорожного движения в г. Белокурихе на 2013 - 2017 годы"
сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения;
снижение аварийности на улицах и дорогах города Белокуриха;
сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП;
повышение эффективности обеспечения безопасности дорожного движения
- уменьшение количества погибших в ДТП на 10 - 15%;
повышение дисциплины пешеходов и других участников дорожного движения;
- уменьшение детского дорожно-транспортного травматизма
31.
"Развитие туризма и оздоровительного отдыха в городе на 2011 - 2013 годы"
развитие туризма для повышения уровня жизни населения города;
удовлетворение потребностей жителей и отдыхающих города Белокурихи и других территорий в активном отдыхе;
привлечение в экономику города инвестиций и создание новых рабочих мест;
развитие гостиничного комплекса, обеспечивающего предоставление широкого спектра услуг на уровне международных стандартов;
сохранение уникальных природных и социально-культурных ресурсов города Белокурихи;
увеличение доходов городского бюджета от деятельности представителей турбизнеса
- формирование современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса;
- увеличение въездного туристского потока из Сибирского, российского регионов и стран зарубежья;
- увеличение поступлений от налогов в бюджеты всех уровней;
- развитие таких отраслей экономики города, как производство товаров народных промыслов и др.
32.
"Молодежь города Белокурихи" на 2012 - 2014 годы
формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития города
- создание в городе Белокуриха благоприятных условий для реализации потенциала молодежи в интересах развития города на 50%;
- увеличение общего числа молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы, до 60%;
- количество мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек и здоровый образ жизни, до 50%
33.
"Программа содействия занятости населения на 2013 год"
снижение уровня регистрируемой безработицы и повышение эффективной занятости населения
- уровень регистрируемой безработицы к трудоспособному населению - 1,3%;
- уровень занятости трудоспособного населения;
- доля трудоустроенных граждан, обратившихся в центр занятости, - 52,1%;
- удельный вес безработных, направленных на профессиональное обучение, - 20%
34.
"Комплексные меры по злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Белокуриха" на 2011 - 2013 годы
создание условий для сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступлений и нарушений. Снижение уровня наркотизации населения путем сокращения притока подростков и молодежи в число потребителей наркотиков
- повышение эффективности мер по пресечению незаконного оборота наркотиков на территории города, перекрытию каналов их поступления;
- совершенствование системы профилактики потребления наркотиков;
- увеличение до 80% доли молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории;
- увеличение до 8% доли больных наркоманией, прошедших лечение, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение
35.
"Развитие образования города Белокуриха" на 2011 - 2013 годы
обеспечить динамичное развитие системы образования города, способствующее реализации главных приоритетов в процессе обучения и воспитания: качества, доступности, эффективности
- внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения;
- создание в образовательных учреждениях новой образовательной среды в соответствии с компетентностным, системно-деятельностным подходом;
- совершенствование системы воспитания, дошкольного и дополнительного образования с целью создания условий для формирования новых образовательных результатов учащихся
36.
"Сохранение и развитие системы каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городе Белокуриха на 2013 год"
усовершенствовать правовые, экономические и организационные условия, направленные на сохранение и стабилизацию системы летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, формирование социальной инфраструктуры, способствующей воспитанию, развитию и оздоровлению ребенка в период летних каникул
- рост детей, охваченных организационными формами отдыха, до 62%;
- высокий уровень трудоустройства подростков, в том числе через службу занятости, до 66% учащихся 8 - 10 классов;
- максимальное обеспечение права каждого ребенка на полноценный отдых в каникулярное время, в том числе для детей-сирот, несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
37.
"Адресная социальная помощь малоимущим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию" на 2013 год
адресная социальная поддержка малоимущим гражданам и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию
- социальная поддержка в денежной форме малоимущим гражданам, позволяющая повысить их доход и преодолеть трудную жизненную ситуацию;
- ежегодное оздоровление детей из малоимущих семей;
- адресное использование бюджетных средств
38.
"Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Белокуриха" на 2011 - 2015 годы
государственная поддержка при решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий
- успешное выполнение мероприятий программы в 2011 - 2015 годах позволит обеспечить жильем 25 молодых семей города Белокуриха путем привлечения в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных средств граждан
39.
"Оснащение спасательных формирований" на 2011 - 2013 годы
качественное и высокоэффективное оснащение спасательных формирований имуществом и инструментом. Повышение уровня безопасности населения города. Предотвращение и минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
- реализация основных мероприятий программы позволит сэкономить денежные средства на создание спасательной команды, передав функции 6 отряду Федеральной пожарной службы по городу Белокурихе и оснастив его необходимым имуществом и инструментом для проведения спасательных работ любой сложности
40.
"Развитие физической культуры и спорта в г. Белокуриха" на 2012 - 2014 годы
повышение роли физической культуры и спорта в жизни города;
создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития массовой, физической культуры и спорта в городе Белокуриха
- увеличение числа жителей города, занимающихся физической культурой и спортом;
- улучшение физической подготовленности детей, юношества, молодежи;
- укрепление материально-спортивной базы физической культуры и спорта;
- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокой квалификации
41.
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города на 2012 - 2016 годы"
создание условий для приведения систем коммуникационной инфраструктуры и объектов, используемых для захоронения ТБО, в соответствии со стандартами качества;
обеспечение жителей города Белокуриха коммунальными услугами нормативного качества;
развитие газораспределительной системы на территории муниципального образования
- увеличение объемов воды питьевого качества на 0,5 тыс. куб. м в сутки;
- снижение доли потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей с 38% до 22%;
- увеличение протяженности трубопровода для транспортировки природного газа на 18,5 км;
- увеличение количества газифицированных домов на 490 шт.;
- строительство современного полигона ТБО
42.
"Развитие дошкольного образования города Белокуриха" на 2012 - 2014 годы
обеспечение условий для модернизации системы дошкольного образования в городе Белокуриха и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании
- увеличение до 80% доли детей в возрасте от 1,6 года до 6,6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего числа детей данного возраста;
- увеличение до 10% доли образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования на основе инклюзивного образования;
- увеличение до 80% доли детей, воспитывающихся в отвечающих современным требованиям дошкольных образовательных учреждениях, в общем числе дошкольников города
43.
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья" на 2013 год
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации
- переселение 4-х человек из 1-го многоквартирного дома общей площадью 448,5 кв. метров, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу;
- снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных аварийными;
- приобретение двухкомнатной квартиры площадью не менее 45,9 кв. м
44.
"Стимулирование жилищного строительства в городе Белокуриха на 2011 - 2015 годы"
развитие массового строительства жилья эконом-класса на территории г. Белокурихи, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности;
стимулирование проведения эффективной
градостроительной политики;
стимулирование инвестиционной активности участников рынка жилищного строительства и обеспечение
стимулирования покупательской активности на этом рынке
- предусмотренные меры позволят обеспечить ввод 72,0 тыс. кв. метров общей площади жилья в г. Белокурихе, в том числе:
в 2013 году - 14,4 тыс. кв. метров;
в 2014 году - 14,6 тыс. кв. метров;
в 2015 году - 14,8 тыс. кв. метров
45.
"Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и эстремизма на территории муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на период 2012 - 2014 годы"
противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории города, от террористических и экстремистских актов;
уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;
формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий
- совершенствование форм и методов работы органа местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории города Белокурихи;
- распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости в среде учащихся общеобразовательных учреждений города Белокурихи
46.
"Улучшение обеспечения МУЗ БГЦБ медицинскими кадрами на 2010 - 2013"
обеспечение муниципального учреждения здравоохранения города Белокурихи квалифицированными медицинскими кадрами в соответствии с потребностями;
привлечение и закрепление кадров в МБУЗ "Белокурихинская центральная городская больница";
улучшение качества и доступности медицинской
помощи населению города;
подготовка и переподготовка специалистов с высшим и средним медицинским образованием;
обеспечение муниципального учреждения здравоохранения города Белокуриха врачебными кадрами в соответствии с потребностями;
развитие системы целевой подготовки, подготовки и профессиональной переподготовки специалистов с высшим и средним медицинским образованием;
увеличение количества аттестованных врачей и средних медицинских работников;
формирование благоприятных условий для профессиональной деятельности медицинских работников;
стимулирование роста профессионального уровня медицинских работников
- сохранение и развитие трудового потенциала;
- увеличение показателя обеспеченности врачами и средними медицинскими работниками;
- увеличение укомплектованности городской больницы врачами, средними медицинскими работниками;
- обеспечение потребности медицинских кадров в повышении профессионального уровня, подготовке и переподготовке не реже 1 раза в 5 лет;
- увеличение количества аттестованных врачей и средних медицинских работников;
- стимулирование роста профессионального уровня медицинских кадров
Долгосрочные целевые программы
47.
"Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию" на 2014 - 2016 годы
адресная социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
- социальная поддержка в денежной форме малоимущих граждан, позволяющая повысить их доход и преодолеть трудную жизненную ситуацию;
- ежегодное оздоровление детей из малоимущих семей;
- адресное использование бюджетных средств
48.
"Культура города Белокуриха" на 2013 - 2015 годы
Сохранение и развитие культуры и искусства в городе Белокурихе
число экскурсий, лекций и других культурно-просветительских мероприятий, организованных городским музеем, - не менее 300 в год;
включение в государственный музейный фонд Российской Федерации экспонатов городского музея;
увеличение количества экземпляров библиотечного фонда до 2250 экземпляров на 1000 человек населения, числа детей, пользующихся библиотекой, до 60 процентов общей численности от населения города в возрасте до 14 лет;
увеличение доли учащихся МБОУ ДОД "Белокурихинская ДШИ" в общей численности детей школьного возраста до 15,5%;
повышение исполнительского мастерства молодых дарований в результате участия в межрегиональных, российских и международных конкурсах и фестивалях;
увеличение доли участников коллективов самодеятельного народного творчества в общей численности населения города до 5,8%;
обновление технического и технологического оборудования учреждений культуры и художественного образования;
увеличение доли мероприятий, направленных на сохранение нематериального культурного наследия, до 7%
49.
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2014 - 2016 годы"
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации
переселение 16-ти человек из 1-го многоквартирного дома общей площадью 448,5 кв. метров, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу;
снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном порядке
50.
"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края на 2014 - 2016 годы"
Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края
удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью;
формирование социально одобряемого представления в обществе о муниципальной службе и служащих за счет обеспечения открытости и доступности информации по вопросам поступления и прохождения муниципальной службы, деятельности муниципальных служащих, повышение престижа муниципальной службы
51.
"Содействие занятости населения города Белокуриха на 2014 - 2016 годы"
Снижение уровня регистрируемой безработицы и повышение эффективной занятости населения
содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников;
организация мероприятий активной политики эффективности занятости населения безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
содействие повышению квалификации и конкурентоспособности работников массовых профессий на рынке труда;
проведение городского конкурса "Лучший по профессии" в целях повышения престижа рабочих профессий, формирования позитивного общественного мнения в отношении труда рабочих, популяризация обучения рабочим профессиям
52.
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Белокуриха на 2014 - 2016 годы"
обеспечение устойчивого развития предпринимательства как важнейшего компонента формирования экономики города, как способа создания новых рабочих мест
- создание новых субъектов среднего и малого предпринимательства за период 2014 - 2016 годов;
- создание 300 новых рабочих мест за период 2014 - 2016 годов;
- ежегодное увеличение доли налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
Муниципальные программы
53.
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Белокуриха" на 2014 - 2016 годы
стабилизация и сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений
повышение эффективности мер по пресечению незаконного оборота наркотиков на территории города, перекрытию каналов их поступления, разрушению сети наркоторговли;
создание среди населения атмосферы негативного отношения к наркотикам;
совершенствование системы профилактики потребления наркотиков;
повышение эффективности раннего выявления, оказания медицинской и психологической помощи лицам, допускающим немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ;
увеличение до 80% доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории;
увеличение до 8% доли больных наркоманией, прошедших лечение, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение
54.
"Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края" на 2013 - 2016 годы
обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования системы профилактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности и снижения уровня преступности
снижение уровня преступности до 170 преступлений на 10 тысяч населения;
повышение удельного веса преступлений, раскрытых в течение суток с момента регистрации в органах внутренних дел, до 66 процентов, а также обеспечение роста удельного веса преступлений, раскрытых с помощью сил общественности, до 57 процентов от общего количества совершенных преступлений;
снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними, до 2 фактов в расчете на 1 тысячу несовершеннолетних
55.
"Развитие образования города Белокуриха на 2014 - 2016 годы"
создание условий для социализации, социальной адаптации в системе общего и дополнительного образования города
внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения;
создание в образовательных учреждениях новой образовательной среды в соответствии с компетентностным, системно-деятельностным подходом;
развитие муниципальной системы оценки качества образования в соответствии с введением Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения
56.
"Развитие туризма и оздоровительного отдыха в городе Белокуриха" на 2014 - 2016 годы
развитие туризма для повышения уровня жизни населения города;
удовлетворение потребностей жителей и отдыхающих города Белокуриха и других территорий в активном отдыхе
формирование современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса;
увеличение поступлений от налогов в бюджеты всех уровней;
развитие таких отраслей экономики города как производство товаров народных промыслов и др.
57.
"Сохранение и развитие системы каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городе Белокуриха на 2014 - 2016 годы"
Создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей в городе Белокуриха
рост числа детей, охваченных организованными формами отдыха, до 65%;
высокий уровень трудоустройства подростков, в том числе через службу занятости, до 62% учащихся 8 - 10 классов;
улучшение материально-технической базы детских оздоровительных лагерей;
уменьшение числа малолетних преступников и правонарушителей, снижение количества безнадзорных детей
58.
"Улучшение обеспечения КГБУЗ "Центральная городская больница г. Белокуриха" медицинскими кадрами" на 2014 - 2016 годы
обеспечение КГБУЗ города Белокуриха квалифицированными медицинскими кадрами в соответствии с потребностями;
привлечение и закрепление кадров в КГБУЗ города Белокуриха;
улучшение качества и доступности медицинской помощи населению города
сохранение и развитие трудового потенциала;
увеличение показателя обеспеченности врачами и средними медицинскими работниками;
увеличение укомплектованности городской больницы врачами;
повышение престижа профессии и общественного статуса медицинских работников;
увеличение процента возвращения молодых специалистов, общающихся по договору об организации целевой подготовки
59.
"Содействие занятости населения города Белокуриха на 2015 - 2020 годы"
создание условий для развития эффективного рынка труда, обеспечивающего стабильный рост качества занятости и уровня жизни населения города
снижение уровня регистрируемой безработицы до 0,9%;
повышение эффективной занятости: уровень занятости трудоспособного населения - 97%;
снижение продолжительности регистрируемой безработицы (по отношению к предыдущему году) - 10%;
доля трудоустроенных граждан, обратившихся в центр занятости, - 60%;
удельный вес безработных, направленных на профессиональное обучение, - 35%
60.
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы"
повышение эффективности экономики города через развитие сферы среднего и малого бизнеса
- создание новых субъектов среднего и малого предпринимательства за период 2015 - 2020 годов;
- создание 600 новых рабочих мест за период 2015 - 2020 годов;
- ежегодное увеличение доли налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
61.
"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края на 2015 - 2020 годы"
развитие и совершенствование муниципальной службы на основе базовых, разделяемых обществом ценностей и культуры. Повышение результативности системы обучения муниципальных кадров и эффективности системы управления персоналом
удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью, - 65%;
формирование социально-одобряемого представления в обществе о муниципальной службе и служащих за счет обеспечения открытости и доступности информации по вопросам поступления и прохождения муниципальной службы, деятельности муниципальных служащих, повышение престижа муниципальной службы;
внедрение новых форм работы с образовательными программами, с учетом задач и специфики муниципальной службы, осуществление профессиональной переподготовки;
совершенствование системы управления персоналом, повышение эффективности работы с кадровым составом муниципальной службы:
развитие механизмов мотивации труда, в т.ч. формирование условий взаимозависимости;
совершенствование организационно-правового, информационно-методического и материально-технического обеспечения муниципальной службы
62.
"Развитие культуры в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы"
сохранение и развитие культуры и искусства в городе Белокуриха
увеличение доли новых поступлений в библиотечный фонд до 5,5%;
доля обновления технического и технологического оборудования учреждений культуры до 50%;
увеличение числа одаренной молодежи, участвующей в фестивалях и конкурсах разного уровня, до 80 человек;
увеличение доли участников коллективов самодеятельного народного творчества в общей численности населения города до 6%;
увеличение доли мероприятий, направленных на сохранение нематериального культурного наследия, до 8,5%
63.
"Развитие здравоохранения в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы"
обеспечение системы здравоохранения города Белокуриха квалифицированными кадрами
- увеличение показателя обеспеченности врачами в КГБУЗ "Центральная городская больница, г. Белокуриха";
- увеличение показателя обеспеченности врачами в КГБУЗ "Алтайское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы"
64.
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Белокуриха на 2015 - 2020 годы"
- переселение 10-ти человек из 1-го многоквартирного дома общей площадью 448,5 кв. метров, площадь квартир - 252,1 кв. м;
- снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном порядке;
- обеспечить ввод 62,183 тыс. кв. метров общей площади жилья;
- обеспечить жильем 37 молодых семей города путем привлечения в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных средств граждан
65.
"Обеспечение прав граждан и их безопасности в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы"
обеспечение прав граждан и их безопасности на территории города, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования системы профилактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности и снижения уровня преступности
- снижение уровня преступности до 207 преступлений на 10 тысяч населения;
- повышение удельного веса преступлений, раскрытых в течение суток с момента регистрации в органах внутренних дел, до 68%, а также обеспечение роста удельного веса преступлений, раскрытых с помощью сил общественности, до 60% от общего количества совершенных преступлений;
- снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними, до 2 фактов в расчете на 1 тысячу несовершеннолетних;
- снижение уровня преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, до 40 фактов в расчете на 10 тысяч населения;
- снижение уровня преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, до 34 фактов в расчете на 10 тысяч населения;
- снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных на почве бытовых отношений, до 0 фактов в общем количестве совершенных преступлений;
- снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, до 26 фактов в общем количестве совершенных преступлений
66.
"Развитие транспортной системы в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы"
повышение уровня и качества жизни населения за счет развития дорожно-транспортной системы
увеличение доли площади автомобильных дорог, приведенных к нормативному состоянию, в общей площади автомобильных дорог на 1,8%;
увеличение количества обустроенных в соответствии с нормативными требованиями автобусных остановок на 5 шт.
67.
"Обеспеченность населения города Белокуриха жилищно-коммунальными услугами на 2015 - 2020 годы"
создание современной и надежной инфраструктуры, обеспечивающей возможности для экономического развития и комфортные условия проживания
увеличение протяженности сетей газопровода низкого давления на 11 км;
увеличение протяженности сетей водопровода на 4 км;
строительство ПНС - 1 шт.;
увеличение количества домовладений, обеспеченных централизованными услугами водоснабжения, газоснабжения на 142 шт.;
проведение капитального ремонта в 18 МКД города
68.
"Развитие образования и молодежной политики в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы"
обеспечение доступности качества образования, с учетом актуальных и перспективных потребностей населения города в соответствии с приоритетными направлениями Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"
- доля учащихся, обучающихся по ФГОС, в общей численности детей до 100%;
- удельный вес численности педагогов города, использующих в образовательном процессе современные технологии, до 90%;
- удельный вес численности закрепившихся молодых специалистов до 100%;
- организация и развитие молодежного парламентаризма в городе;
- доля молодежи, охваченной досуговыми мероприятиями патриотической направленности, до 30%;
- увеличение доли мероприятий, направленных на популяризацию ЗОЖ, до 22%;
- увеличение доли молодежи, участвующей в городских, краевых, всероссийских, международных конференциях, конкурсах и проектах по вопросам молодежи, правовой культуры молодежи, до 25%;
- увеличение количества молодых людей, осведомленных о противозаконности и наказуемости экстремистских и ксенофобных проявлений, исключение возможности экстремистских проявлений в молодежной среде;
- увеличение до 98% доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста;
- увеличение до 100% количества образовательных организаций, принявших участие в профессиональных конкурсах, в общем количестве образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- увеличение до 30% доли негосударственных образовательных учреждений, работающих в секторе дошкольного образования, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений города;
- увеличение до 30% педагогических работников в возрасте до 35 лет;
увеличение количества детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста до 100%;
- рост числа детей, охваченных организованными формами отдыха, до 66%;
- уровень трудоустройства подростков, в том числе, через службу занятости, до 62% учащихся 8 - 10 классов;
- максимальное обеспечение права каждого ребенка на полноценный отдых в каникулярное время, в том числе для детей-сирот, несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- улучшение материально-технической базы детских оздоровительных лагерей;
уменьшение числа малолетних преступников и правонарушителей, снижение количества безнадзорных детей
69.
"Социальная поддержка граждан города Белокуриха на 2015 - 2020 годы"
государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности данной категории детей, повышение условий и качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
100% охват горячим питанием учащихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
25% детей указанной категории, прошедших оздоровление в санаториях.
100% опекунских семей
Председатель комитета
по экономике и труду
О.В.КРИВЕНКО
Приложение № 4
к Программе
социально-экономического развития
муниципального образования
город Белокуриха Алтайского края
на 2013 - 2017 годы
Перечень
целевых показателей указов Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606
№ п/п
Целевой показатель Указа
Единица измерения
Значения целевых показателей
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Целевое значение (год)
факт
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"
1.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
млн руб.
422,1
402,6
461,8
601,2
635,0
558,6
592,1
3673,4
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
2.
Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года (Алтайский край)
%
100,0
114,1
109,2
110,2
102,8
112,0
120,0
140,0
(2018 г.)
3.
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Алтайскому краю
%
91,3
97,4
109,2
100,1
100,0
100,0
100,0
100,0
(2018 г.)
4.
Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования по Алтайскому краю
%
79,0
79,1
121,9
120,6
100,0
100,0
100,0
100,0
(2018 г.)
5.
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Алтайскому краю
%
57,2
57,8
58,6
74,5
73,7
82,4
91,2
100,0
(2018 г.)
6.
Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год
ед.
1
1
1
1
1
x
x
5
7.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
%
1
2
3
4
5
6
7
8
(2018 г.)
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"
8.
Приток и закрепление медицинских кадров:
обеспеченность врачами городского населения
на 10 тыс. нас.
24,1
21,5
21,8
32
32
(2016 г.)
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"
9.
Доступность дошкольного образования <1>
%
70,6
85,8
100,0
100,0
100,0
100,0
x
100,0
(2016 г.)
10.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
%
50,0
65,9
67,0
69,7
67,1
68,0
70,0
75,0
(2020 г.)
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"
11.
Ввод жилья
кв. м
14508
8789
8159
9882
10400
9000
9000
68334
12.
Площадь земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства
га
1,3
1,26
4,3
2,3
2,5
1,2
1,2
14,06
13.
Количество семей, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда
ед.
2
1
2
3
8
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"
14.
Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
%
x
x
60,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
(2018 г.)
15.
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
%
7,1
40,0
90,0
x
x
90,0
(2015 г.)
16.
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
x
x
2,5
5,0
10,0
30,0
50,0
70,0
(2018 г.)
17.
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Алтайского края (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг
минуты
x
x
30
15
x
x
x
15
(2014 г.)
18.
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган исполнительной власти Алтайского края (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности
ед.
x
x
3
2
x
x
x
2
(2014 г.)
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"
19.
Суммарный коэффициент рождаемости
число родившихся на 1 женщину
1,651
1,811
1,617
1,598
1,593
1,587
1,586
1,586
(2018 г.)
20.
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
ед.
3
18
20
11
5
5
5
67
21.
Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия
ед.
1
3
-
4
5
1
1
15".
--------------------------------
<1> Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования.".
2. Аппарату Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края (И.Ю.Фролова) направить решение "О внесении изменений и дополнений в Программу социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2013 - 2017 годы, принятого решением Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 26.12.2012 № 117" для опубликования в "Сборнике муниципальных правовых актов" города Белокуриха в установленном порядке и размещения на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Белокуриха Алтайского края.
Глава города
С.К.КРИВОРУЧЕНКО
------------------------------------------------------------------