Постановление Администрации города Барнаула от 19.01.2015 N 52 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 05.08.2011 N 2308 "



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января 2015 г. № 52

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 05.08.2011 № 2308
(В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 26.11.2013 № 3604)

В целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 07.11.2014 № 373 "О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 29.11.2013 № 214 "О бюджете города на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" (в ред. решения от 22.08.2014 № 347)", постановлением администрации города от 14.08.2013 № 2769 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждении и реализации муниципальных программ города Барнаула" постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 05.08.2011 № 2308 "Об утверждении новой редакции муниципальной Программы "Молодежь Барнаула (2011 - 2015 гг.)" (в редакции постановления от 26.11.2013 № 3604) следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Программы" раздела 1 "Паспорт программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования составляет 19680,5 тыс. рублей.
Источники финансирования:
средства бюджета города - 19680,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2011 году - 3995,5 тыс. рублей;
в 2012 году - 3995,5 тыс. рублей;
в 2013 году - 3995,5 тыс. рублей;
в 2014 году - 3698,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 3995,5 тыс. рублей.
Финансирование Программы "Молодежь Барнаула (2011 - 2015 гг.)" является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению.";
1.2. Пункты 1, 3 раздела 4 "Динамика целевых индикаторов оценки эффективности реализации муниципальной программы города" изложить в новой редакции (приложение 1);
1.3. Пункты 3.2, 3.9 раздела 5 "Перечень программных мероприятий" изложить в новой редакции (приложение 2);
1.4. Раздел 6 "Сводные финансовые затраты по направлениям муниципальной программы" изложить в новой редакции (приложение 3).
2. Пресс-центру (Павлинова Ю.С.) опубликовать постановление в газете "Вечерний Барнаул" и разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике Артемова А.В.

Глава администрации г. Барнаула
И.Г.САВИНЦЕВ





Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 19 января 2015 г. № 52

№ п/п
Наименование задачи
Целевые индикаторы (включая ключевые индикаторы)
Единица измерения
Значение целевых индикаторов
Ожидаемый эффект от реализации задачи
2010 (отчет)
2011 (план)
2012 (план)
2013 (план)
2014 (план)
2015 (план)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Решение вопросов занятости молодежи, профессионального самоопределения, организации досуга
1.1. Доля молодых людей, проинформированных о состоянии рынка труда и вакансиях, от общего числа выпускников высших, средних специальных учебных заведений и учреждений системы начального профессионального образования
%
27
28
29
30
31
32
Увеличение доли молодежи, получившей информацию о состоянии рынка труда, на 5%


1.2. Количество молодых людей, жителей г. Барнаула, вовлеченных в деятельность краевых и городских студенческих отрядов
человек
1970
1980
1995
2010
5100
5500
Увеличение доли молодежи, занятой в летний период в краевых и городских студенческих отрядах


1.3. Доля молодых людей, привлеченных к участию в мероприятиях по благоустройству, от общего числа студенческой и обучающейся молодежи
%
56
58
60
62
64
66
Увеличение охвата молодых людей, привлеченных к благоустройству города, на 10%
3.
Формирование комплексной системы гражданского и патриотического воспитания молодежи
3.1. Количество мероприятий, проведенных совместно с общественными объединениями
мероприятия
10
11
12
14
15
16
Увеличение количества мероприятий на 60% будет являться одним из факторов снижения и профилактики токсикомании, наркомании, алкоголизма среди молодежи
3.2. Количество участников мероприятий, проведенных совместно с общественными объединениями
человек
1420
1500
1600
1700
6800
7000

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН





Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 19 января 2015 г. № 52

№ п/п
Наименование мероприятий
Сроки исполнения
Ожидаемый результат от реализации мероприятий (количественные показатели)
Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий
Ответственные исполнители
Объем финансирования (из средств городского бюджета), тыс. рублей
Всего 2011 - 2015 гг.
в том числе по годам:
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3.2.
Организация спартакиад, стажировок и профильных смен курсантов ВПК и ВСК города
Ежегодно
Организация не менее 5 мероприятий ежегодно
Повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации среди молодого поколения; подготовка допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, отработка теоретических навыков курсантами ВПК и ВСК
КО, КДМ, ВПК, ВСК,
503
7
110
110
110
63
110
3.9.
Благоустройство Молодежного парка
Ежегодно
Привлечение к работе в парке не менее 200 человек
Привлечение молодежи к благоустройству; развитие чувства любви к малой родине
КДХБТиС, КДМ, МПБ, ОО
1000
100
250
250
250
0
250

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН





Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 19 января 2015 г. № 52

Источники направления расходов
Финансовые затраты в ценах 2011 года (тыс. руб.)
Примечание
Всего 2011 - 2015 гг.
В том числе по годам:
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего финансовых затрат
19680,5
8009,0
3995,5
3995,5
3995,5
3698,5
3995,5

в том числе:








из городского бюджета
19680,5
8009,0
3995,5
3995,5
3995,5
3698,5
3995,5

из краевого бюджета








из федерального бюджета








из внебюджетных источников (инвесторы)








Прочие расходы
19680,5
8009,0
3995,5
3995,5
3995,5
3698,5
3995,5

в том числе:








из городского бюджета
19680,5
8009,0
3995,5
3995,5
3995,5
3698,5
3995,5

из краевого бюджета








из федерального бюджета








из внебюджетных источников (инвесторы)









Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН


------------------------------------------------------------------