Постановление Администрации города Барнаула от 26.02.2015 N 248 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 16.05.2014 N 1001"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 февраля 2015 г. № 248

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 16.05.2014 № 1001

В соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 28.11.2014 № 388 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 16.05.2014 № 1001 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2015 - 2018 годы" следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы финансирования программы" раздела "Паспорт муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2015 - 2018 годы" изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2015 - 2018 годы" (далее - Программа) за счет средств бюджета города составит 230550,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 55222,7 тыс. рублей;
2016 год - 57920,7 тыс. рублей;
2017 год - 58203,6 тыс. рублей;
2018 год - 59203,6 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период";
1.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

"4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Программы

Финансовой основой реализации Программы являются средства бюджета города. Объем финансового обеспечения выполнения Программы составит 230550,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 55222,7 тыс. рублей;
2016 год - 57920,7 тыс. рублей;
2017 год - 58203,6 тыс. рублей;
2018 год - 59203,6 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, приведен в приложении 5 к настоящей Программе.".
1.3. В приложении 1 к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2015 - 2018 годы":
1.3.1. В разделе "Паспорт подпрограммы "Организация бюджетного процесса города Барнаула":
1.3.1.1. Строку "Объемы финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета города составляет 188050,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 45722,7 тыс. рублей;
2016 год - 47920,7 тыс. рублей;
2017 год - 47203,6 тыс. рублей;
2018 год - 47203,6 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период";
1.3.1.2. Строку "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Реализация Подпрограммы позволит:
обеспечить соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации требований по срокам внесения проекта бюджета города и отчета о его исполнении в представительный орган;
обеспечить соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) к количеству запланированных в сфере внутреннего муниципального финансового контроля не менее 95%;
обеспечить динамику поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города к уровню 2014 года (без учета доходов от продажи материальных и нематериальных активов, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства) в размере 115,8% <*>;
повысить количество публикаций в средствах массовой информации и сети Интернет до 82.
--------------------------------
<*> Расчет поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2015 - 2018 годах осуществлялся по нормативам отчислений, действующим в 2014 году, и без учета переоценки кадастровой стоимости земли.";
1.3.2. Таблицу 1 "Основные показатели исполнения бюджета города" раздела 1 "Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы" изложить в новой редакции (приложение 1);
1.3.3. В пункте 2.3 "Конечные результаты реализации Подпрограммы" раздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации":
1.3.3.1. В абзаце 3 слово "проверенных" заменить словом "проведенных";
1.3.3.2. Абзац 4 изложить в следующей редакции:
"обеспечение динамики поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города к уровню 2014 года (без учета доходов от продажи материальных и нематериальных активов, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства) в размере 115,8%;";
1.3.4. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

"4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы

Финансовой основой реализации Подпрограммы являются средства бюджета города, предусмотренные на обеспечение функций, возложенных на комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула. Объем финансового обеспечения выполнения мероприятий Подпрограммы составит 188050,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 45722,7 тыс. рублей;
2016 год - 47920,7 тыс. рублей;
2017 год - 47203,6 тыс. рублей;
2018 год - 47203,6 тыс. рублей.
Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы, приведен в приложении 4 к настоящей Программе.";
1.4. В приложении 2 к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2015 - 2018 годы":
1.4.1. В разделе "Паспорт подпрограммы "Автоматизация бюджетного процесса города Барнаула":
1.4.1.1. Строку "Участники Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула;
Администрация Железнодорожного района города Барнаула;
Администрация Индустриального района города Барнаула;
Администрация Ленинского района города Барнаула;
Администрация Октябрьского района города Барнаула;
Администрация Центрального района города Барнаула;
Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула;
Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула;
Комитет муниципального заказа города Барнаула;
Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула;
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула;
Комитет по культуре города Барнаула;
Комитет по образованию города Барнаула;
Комитет по социальной поддержке населения города Барнаула;
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула;
Комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула;
Комитет по физической культуре и спорту города Барнаула;
Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула";
Счетная палата города Барнаула;
Управление единого заказчика в сфере капитального строительства администрации города Барнаула";
1.4.1.2. Строку "Задачи Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Увеличение количества автоматизированных стадий бюджетного процесса;
обеспечение функционирования аппаратно-программных комплексов";
1.4.1.3. Строку "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Автоматизация стадии формирования и размещения муниципальных закупок;
автоматизация стадии разработки муниципальных программ, формирования и исполнения программного бюджета;
автоматизация стадии формирования муниципальных заданий и составления планов финансово-хозяйственной деятельности для бюджетных и автономных учреждений;
обеспечение доступа к сети Интернет;
обеспечение технической поддержки, модернизации и функционирования систем автоматизации бюджетного процесса;
обеспечение технической поддержки, модернизации и функционирования программно-аппаратной платформы";
1.4.1.4. Строку "Показатели Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Количество автоматизированных стадий бюджетного процесса;
количество функционирующих автоматизированных стадий бюджетного процесса".
1.4.2. Абзац 2 раздела 1 "Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Благодаря планомерной работе по автоматизации бюджетного процесса, которую осуществляет комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула, на сегодняшний день в городе сложился определенный уровень автоматизации. Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие автоматизации процесса исполнения бюджета города Барнаула на 2011 - 2013 годы" и отдельных мероприятий муниципальной программы "Автоматизация бюджетного процесса города Барнаула на 2014 - 2018 годы" позволила:
организовать процесс исполнения бюджета города Барнаула посредством автоматизированной системы "Бюджет";
создать систему исполнения бюджета с охватом всех участников бюджетного процесса посредством внедрения автоматизированной системы "УРМ";
внедрить сквозную систему планирования бюджета, обеспечивающую взаимосвязь приоритетных целей и задач развития муниципального образования с необходимыми для их реализации бюджетными ассигнованиями посредством автоматизированной системы "Планирование бюджета.";
1.4.3. В разделе 2 "Приоритетные направления реализации Подпрограммы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации":
1.4.3.1. Абзац 4 пункта 2.2 "Цель и задачи Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"обеспечение функционирования аппаратно-программных комплексов.";
1.4.3.2. Абзац 3 пункта 2.3 "Конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"увеличение количества функционирующих автоматизированных стадий бюджетного процесса до 5.";
1.5. Приложения 3, 4, 5 к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2015 - 2018 годы" изложить в новой редакции (приложения 2, 3, 4).
2. Пресс-центру (Павлинова Ю.С.) опубликовать постановление в газете "Вечерний Барнаул" и разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономической политике Химочку В.С.

Глава администрации г. Барнаула
И.Г.САВИНЦЕВ





Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 26 февраля 2015 г. № 248

Таблица 1

Основные показатели исполнения бюджета города

тыс. рублей
Показатель
2010 год факт
2011 год факт
2012 год факт
2013 год факт
2014 год факт
Доходы, в том числе:
8337858,8
10252636,9
9298112,3
10277084,3
10801139,8
налоговые и неналоговые доходы
5573357,4
6347289,0
5707191,0
6447922,5
6535515,8
безвозмездные поступления
2764501,4
3905347,9
3590921,3
3829161,8
4265624,0
Расходы
8135632,5
10203804,0
9009949,9
10343536,9
10668065,3
Профицит (+), дефицит (-)
202226,3
48832,9
288162,4
-66 452,6
133074,5
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций), %
84,0
75,0
75,0
77,2
60,5
Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов, рублей на душу населения
8541
9461
8374
9330
9394 <*>

--------------------------------
<*> Из расчета численности населения 695731 человек.

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН





Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 26 февраля 2015 г. № 248

Приложение 3
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами города Барнаула
на 2015 - 2018 годы"

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ п/п
Наименование индикатора (показателя)
Ед. изм.
Значение по годам
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2015 - 2018 годы"
1.
Доля расходов, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме бюджета города <*>
%
55,5
55,0
73
75
75
80
2.
Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета города в общем объеме расходов бюджета города
%
0
0
0
0
0
0
3.
Уровень автоматизации основных стадий бюджетного процесса
%
20
30
50
70
90
100
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса города Барнаула"
4.
Соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации требований по срокам внесения проекта бюджета города и отчета о его исполнении в представительный орган
да/нет
да
да
да
да
да
да
5.
Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) к количеству запланированных в сфере внутреннего муниципального финансового контроля
%
106,1
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
6.
Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города (без учета доходов от продажи материальных и нематериальных активов, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства) <**>
%
111,1
115,5
95,9
102,8
108,5
115,8
7.
Количество публикаций в средствах массовой информации и сети Интернет
количество
70
72
75
77
80
82
Подпрограмма "Автоматизация бюджетного процесса города Барнаула"
8.
Количество автоматизированных стадий бюджетного процесса
количество
1
2
3
4
5
5
9.
Количество функционирующих автоматизированных стадий бюджетного процесса
количество
1
1
2
3
4
5

--------------------------------
<*> Доля расходов, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме бюджета города в 2013 - 2014 годах, рассчитана без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий.
<**> Показатель 2013 года рассчитан исходя из нормативов отчислений, действующих в 2013 году. Налоговые и неналоговые доходы в 2015 - 2018 годах рассчитаны исходя из нормативов отчислений 2014 года и без учета переоценки кадастровой стоимости земли. Показатели динамики их поступления в 2015 - 2018 годах рассчитаны к уровню 2014 года.
На динамику поступления налоговых и неналоговых доходов 2015 года повлияла продажа в 2014 году права аренды двух крупных земельных участков на сумму 493,9 млн рублей.

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН





Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 26 февраля 2015 г. № 248

Приложение 4
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами города Барнаула
на 2015 - 2018 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Цель, задача, мероприятие
Срок реализации
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Сумма расходов, тыс. рублей
Источники финансирования
2015
2016
2017
2018
Всего:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса города Барнаула"
1.
Цель - повышение эффективности управления финансовыми ресурсами бюджета города
2015 - 2018
КФНКП
45722,7
47920,7
47203,6
47203,6
188050,6
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
45722,7
47920,7
47203,6
47203,6
188050,6
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
2.
Задача 1. Совершенствование планирования и исполнения бюджета города
2015 - 2018
КФНКП
45640,7
47838,7
47121,6
47121,6
187722,6
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
2.1.
Мероприятие 1.1. Обеспечение функций, возложенных на комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула
2015 - 2018
КФНКП
45640,7
47838,7
47121,6
47121,6
187722,6
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
45640,7
47838,7
47121,6
47121,6
187722,6
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
3.
Задача 2. Повышение прозрачности и открытости информации в сфере управления муниципальными финансами
2015 - 2018
КФНКП
82,0
82,0
82,0
82,0
328,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
82,0
82,0
82,0
82,0
328,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
3.1.
Мероприятие 2.1. Размещение информации о бюджете и бюджетном процессе в средствах массовой информации и сети Интернет
2015 - 2018
КФНКП
82,0
82,0
82,0
82,0
328,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
82,0
82,0
82,0
82,0
328,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Подпрограмма "Автоматизация бюджетного процесса города Барнаула"
4.
Цель - повышение уровня автоматизации бюджетного процесса города Барнаула
2015 - 2018
Всего:
9500,0
10000,0
11000,0
12000,0
42500,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
9500,0
10000,0
11000,0
12000,0
42500,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
5.
Задача 1. Увеличение количества автоматизированных стадий бюджетного процесса
2015 - 2018
КФНКП
3700,0
5000,0
1000,0
0,0
9700,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
3700,0
5000,0
1000,0
0,0
9700,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
5.1.
Мероприятие 1.1. Автоматизация стадии формирования и размещения муниципальных закупок
2015 - 2018
КФНКП
2200,0
3300,0
0,0
0,0
5500,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
2200,0
3300,0
0,0
0,0
5500,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
5.2.
Мероприятие 1.2. Автоматизация стадии разработки муниципальных программ, формирования и исполнения программного бюджета
2015 - 2018
КФНКП
1500,0
0,0
0,0
0,0
1500,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
1500,0
0,0
0,0
0,0
1500,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
5.3.
Мероприятие 1.3. Автоматизация стадии формирования муниципальных заданий и составления планов финансово-хозяйственной деятельности для бюджетных и автономных учреждений
2015 - 2018
КФНКП
0,0
1700,0
1000,0
0,0
2700,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
1700,0
1000,0
0,0
2700,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
6.
Задача 2. Обеспечение функционирования аппаратно-программных комплексов
2015 - 2018
КФНКП
5800,0
5000,0
10000,0
12000,0
32800,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
5800,0
5000,0
10000,0
12000,0
32800,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
6.1.
Мероприятие 2.1. Обеспечение доступа к сети Интернет
2015 - 2018
КФНКП
180,0
180,0
180,0
180,0
720,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
180,0
180,0
180,0
180,0
720,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
6.2.
Мероприятие 2.2. Обеспечение технической поддержки, модернизации и функционирования систем автоматизации бюджетного процесса
2015 - 2018
КФНКП
1954,0
2600,0
4300,0
4700,0
13554,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
1954,0
2600,0
4300,0
4700,0
13554,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
АЖР
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
АИР
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
АЛР
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
АОР
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
АЦР
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
ИКМО
2,7
0,0
0,0
0,0
2,7
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
2,7
0,0
0,0
0,0
2,7
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
КЖКХ
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники



КМЗ
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
КДХ
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
КЗР
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
КПК
13,5
0,0
0,0
0,0
13,5
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
13,5
0,0
0,0
0,0
13,5
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
КПО
29,7
0,0
0,0
0,0
29,7
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
29,7
0,0
0,0
0,0
29,7
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники



КСП
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
КСА
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
КУМС
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
КФК
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
ГОЧС
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники



СП
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
УЕЗ
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Всего:
2129,5
2600,0
4300,0
4700,0
13729,5
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
2129,5
2600,0
4300,0
4700,0
13729,5
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
6.3.
Мероприятие 2.3. Обеспечение технической поддержки, модернизации и функционирования программно-аппаратной платформы
2015 - 2018
КФНКП <*>
3490,5
2220,0
5520,0
7120,0
18350,5
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
3490,5
2220,0
5520,0
7120,0
18350,5
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Итого по муниципальной Программе:
55222,7
57920,7
58203,6
59203,6
230550,6


--------------------------------
<*> При формировании бюджета на очередной финансовый год суммы по мероприятию распределяются между участниками бюджетного процесса согласно заявленной и подтвержденной потребности в приобретении нового оборудования.

Принятые сокращения:
КФНКП - комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула
АЖР - администрация Железнодорожного района города Барнаула
АИР - администрация Индустриального района города Барнаула
АЛР - администрация Ленинского района города Барнаула
АОР - администрация Октябрьского района города Барнаула
АЦР - администрация Центрального района города Барнаула
ГОЧС - муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула"
ИКМО - избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула
КДХ - комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула
КЖКХ - комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула
КЗР - комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула
КМЗ - комитет муниципального заказа города Барнаула
КПК - комитет по культуре города Барнаула
КПО - комитет по образованию города Барнаула
КСА - комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
КСП - комитет по социальной поддержке населения города Барнаула
КУМС - комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула
КФК - комитет по физической культуре и спорту города Барнаула
СП - счетная палата города Барнаула
УЕЗ - управление единого заказчика в сфере капитального строительства администрации города Барнаула

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН





Приложение 4
к Постановлению
администрации города
от 26 февраля 2015 г. № 248

Приложение 5
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами города Барнаула
на 2015 - 2018 годы"

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источники и направления расходов
Сумма расходов, тыс. рублей
2015
2016
2017
2018
Всего:
Всего финансовых затрат, в том числе:
55222,7
57920,7
58203,6
59203,6
230550,6
из городского бюджета
55222,7
57920,7
58203,6
59203,6
230550,6
из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из внебюджетных источников
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капитальные вложения, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из городского бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из краевого бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из внебюджетных источников
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы, в том числе:
55222,7
57920,7
58203,6
59203,6
230550,6
из городского бюджета
55222,7
57920,7
58203,6
59203,6
230550,6
из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из внебюджетных источников
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН


------------------------------------------------------------------