По датам
Введите даты для поиска:
Полезное
Выборки
Типы документов
Постановление Администрации города Барнаула от 26.02.2015 N 243 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 11.08.2014 N 1730"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2015 г. № 243
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 11.08.2014 № 1730
В соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 28.11.2014 № 388 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 11.08.2014 № 1730 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2015 - 2020 годы" следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы финансирования Программы" раздела "Паспорт муниципальной программы "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Программы за счет средств бюджета города в 2015 - 2020 годах составляет 365234,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 35249,4 тыс. рублей;
2016 год - 35836,7 тыс. рублей;
2017 год - 36315,8 тыс. рублей;
2018 год - 85832,4 тыс. рублей;
2019 год - 86000,0 тыс. рублей;
2020 год - 86000,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период";
1.2. Строку "Ожидаемые результаты реализации Программы" раздела "Паспорт муниципальной программы "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2015 - 2020 годы", абзацы 1 - 3 пункта 2.3 "Конечные результаты реализации Программы" раздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапы ее реализации" изложить в следующей редакции:
"В результате выполнения мероприятий Программы ожидается:
снижение потребления ЭР, используемых учреждениями и организациями муниципальной бюджетной сферы, к 2020 году не менее чем на 27% по отношению к 2009 году;
заключение энергосервисных контрактов муниципальными учреждениями бюджетной сферы города.";
1.3. Раздел 4 "Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Программы за счет средств бюджета города в 2015 - 2020 годах составляет 365234,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 35249,4 тыс. рублей;
2016 год - 35836,7 тыс. рублей;
2017 год - 36315,8 тыс. рублей;
2018 год - 85832,4 тыс. рублей;
2019 год - 86000,0 тыс. рублей;
2020 год - 86000,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.
Сведения об объеме финансовых ресурсов приведены в приложение 3 к Программе.";
1.4. Приложения 1, 2, 3 к муниципальной программе "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2015 - 2020 годы" изложить в новой редакции (приложения 1, 2, 3).
2. Считать утратившими силу постановления администрации города:
от 10.10.2011 № 2996 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2012 - 2014 годы";
от 04.05.2012 № 1374 "О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению администрации города от 10.10.2011 № 2996";
от 24.09.2012 № 2666 "О внесении изменений в постановление администрации города от 10.10.2011 № 2996 (в редакции постановления от 04.05.2012 № 1374)";
от 07.11.2012 № 3303 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 10.10.2011 № 2996 (в редакции постановления от 24.09.2012 № 2666)";
от 25.04.2013 № 1547 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 10.10.2011 № 2996 (в редакции постановления от 07.11.2012 № 3303)";
от 20.08.2013 № 2864 "О внесении изменений в постановление администрации города от 10.10.2011 № 2996 (в редакции постановления от 25.04.2013 № 1547)";
от 25.03.2014 № 528 "О внесении изменений и дополнения в приложение к постановлению администрации города от 10.10.2011 № 2996 (в редакции постановления от 20.08.2013 № 2864)";
от 24.12.2014 № 2709 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 10.10.2011 № 2996 (в редакции постановления от 25.03.2014 № 528)".
3. Пресс-центру (Павлинова Ю.С.) опубликовать постановление в газете "Вечерний Барнаул" и разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству Алексеенко А.И.
Глава администрации г. Барнаула
И.Г.САВИНЦЕВ
Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 26 февраля 2015 г. № 243
Приложение 1
к муниципальной программе
"Повышение эффективности использования
энергетических ресурсов в муниципальном
бюджетном секторе города Барнаула
на 2015 - 2020 годы"
СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№ п/п
Наименование индикатора (показателя)
Ед. изм.
Значение по годам
2013
2014
годы реализации муниципальной программы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Муниципальная программа "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2015 - 2020 годы"
1.
Экономия потребления ЭР организациями и учреждениями муниципальной бюджетной сферы, по отношению к факту 2009 года в сопоставимых условиях:
- электрической энергии
%
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
21,0
24,0
26,0
- тепловой энергии
%
11,0
14,0
16,6
19,0
21,5
23,8
26,2
30,0
- холодной воды
%
13,0
15,7
16,0
17,0
18,0
21,0
24,0
26,0
2.
Количество заключенных энергосервисных контрактов (с начала реализации Программы)
шт.
0
8
9
10
11
12
13
14
Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН
Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 26 февраля 2015 г. № 243
Приложение 2
к муниципальной программе
"Повышение эффективности использования
энергетических ресурсов в муниципальном
бюджетном секторе города Барнаула
на 2015 - 2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Цель, задача, мероприятие
Срок реализации
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Сумма расходов, тыс. рублей
Источник финансирования
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2015 - 2020 годы"
1.
Цель - снижение удельного объема используемых ЭР в муниципальном бюджетном секторе города при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления
2015 - 2020 годы
органы местного самоуправления, МУБС
35249,4
35836,7
36315,8
85832,4
86000,0
86000,0
365234,3
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
35249,4
35836,7
36315,8
85832,4
86000,0
86000,0
365234,3
городской бюджет
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
2.
Задача 1. Сокращение объемов потребления ЭР в зданиях (помещениях), занимаемых учреждениями и организациями муниципальной бюджетной сферы, путем внедрения энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования
2015 - 2020 годы
органы местного самоуправления, МУБС
14074,5
29043,0
25052,4
85832,4
86000,0
86000,0
326002,3
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
14074,5
29043,0
25052,4
85832,4
86000,0
86000,0
326002,3
городской бюджет
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
2.1.
Мероприятие 1. Модернизация систем освещения на основе экономичных (в том числе светодиодных) осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения, установка датчиков движения
2015 - 2017 годы
органы местного самоуправления, МУБС
6276,7
6700,0
4100,0
25332,4
25500,0
25500,0
93409,1
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
КО, МУБС
3850,0
4200,0
4100,0
25332,4
25500,0
25500,0
88482,4
городской бюджет
КК, МУБС
1277,2
500,0
0
0
0
0
1777,2
АЛР
1149,5
0
0
0
0
0
1149,5
АОР
0
500,0
0
0
0
0
500,0
АЦР
0
500,0
0
0
0
0
500,0
АЖР
0
500,0
0
0
0
0
500,0
АИР
0
500,0
0
0
0
0
500,0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
2.2.
Мероприятие 2. Замена устаревшего технологического оборудования на оборудование не ниже класса энергоэффективности А, В
2015 - 2020 годы
органы местного самоуправления, МУБС
0
5543,0
2115,8
0
0
0
7658,8
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
КО, МУБС
0
5543,0
2115,8
0
0
0
7658,8
городской бюджет
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
2.3.
Мероприятие 3. Модернизация системы теплоснабжения зданий муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления с установкой погодозависимого индивидуального теплового пункта
2015 - 2020 годы
органы местного самоуправления, МУБС
7401,8
16100,0
18786,6
60000,0
60000,0
60000,0
222288,4
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
КО, МУБС
6300,0
15000,0
18786,6
60000,0
60000,0
60000,0
220086,6
городской бюджет
КК, МУБС
1101,8
300,0
0
0
0
0
1401,8
АЛР
0
800,0
0
0
0
0
800,0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
2.4.
Мероприятие 4. Модернизация системы водоснабжения зданий муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления с применением экономичной водоразборной арматуры
2015 - 2017 годы
органы местного самоуправления, МУБС
396,0
700,0
50,0
500,0
500,0
500,0
2646,0
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
ЦМЗ
5,6
0
0
0
0
0
5,6
городской бюджет
КК, МУБС
390,4
150,0
0
0
0
0
540,4
КО, МУБС
0
550,0
50,0
500,0
500,0
500,0
2100,0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
3.
Задача 2. Сокращение объемов потребления ЭР в зданиях (помещениях), занимаемых учреждениями и организациями муниципальной бюджетной сферы, путем снижения тепловых потерь в зданиях и определения потенциала их энергетической эффективности
2015 - 2017 годы
органы местного самоуправления, МУБС
21174,9
6793,7
11263,4
0
0
0
39232,0
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
21174,9
6793,7
11263,4
0
0
0
39232,0
городской бюджет
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
3.1.
Мероприятие 1. Замена деревянных оконных конструкций на пластиковые стеклопакеты с тройным остеклением и теплоотражающим покрытием светопроницаемых поверхностей
2015 - 2017 годы
органы местного самоуправления, МУБС
18993,6
4733,7
2000,0
0
0
0
25727,3
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
КО, МУБС
17250,0
3787,5
1000,0
0
0
0
22037,5
городской бюджет
КК, МУБС
1743,6
946,2
1000,0
0
0
0
3689,8
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
3.2.
Мероприятие 2. Утепление ограждающих конструкций с применением новейших утеплительных материалов, согласно рекомендациям из энергетического паспорта учреждения
2015 - 2017 годы
органы местного самоуправления, МУБС
2181,3
2060,0
0
0
0
0
4241,3
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
КК, МУБС
2181,3
1060,0
0
0
0
0
3241,3
городской бюджет
КО, МУБС
0
1000,0
0
0
0
0
1000,0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
4.
Мероприятие 3. Проведение обязательного энергетического обследования
2016 - 2017 годы
органы местного самоуправления, МУБС
0
0
9263,4
0
0
0
9263,4
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
КО, МУБС
0
0
7277,6
0
0
0
7277,6
городской бюджет
СпТО
0
0
98,5
0
0
0
98,5
АЖР
0
0
77,8
0
0
0
77,8
АИР
0
0
188,9
0
0
0
188,9
АЛР
0
0
127,0
0
0
0
127,0
АОР
0
0
90,0
0
0
0
90,0
АЦР
0
0
382,0
0
0
0
382,0
КСПН
0
0
25,9
0
0
0
25,9
КЗРиЗ
0
0
17,1
0
0
0
17,1
КСАРГ
0
0
30,0
0
0
0
30,0
КФНиКП
0
0
48,9
0
0
0
48,9
КМЗ, ЦМЗ
0
0
70,0
0
0
0
70,0
КК, МУБС
0
0
644,8
0
0
0
644,8
УГОиЧС
0
0
99,9
0
0
0
99,9
КДХБТС
0
0
65,0
0
0
0
65,0
СП
0
0
20,0
0
0
0
20,0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
Принятые сокращения:
АЖР
-
администрация Железнодорожного района
АИР
-
администрация Индустриального района
АЛР
-
администрация Ленинского района
АОР
-
администрация Октябрьского района
АЦР
-
администрация Центрального района
КЗРиЗ
-
комитет по земельным ресурсам и землеустройству
КК
-
комитет по культуре
КМЗ
-
комитет муниципального заказа
КДХБТС
-
комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи
КО
-
комитет по образованию
КСАРГ
-
комитет по строительству, архитектуре и развитию города
КСПН
-
комитет по социальной поддержке населения
КФНиКП
-
комитет по финансам, налоговой и кредитной политике
СП
-
Счетная палата
СпТО
-
муниципальное казенное учреждение "Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города"
УГОиЧС
-
муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула"
ЦМЗ
-
муниципальное казенное учреждение "Центр муниципального заказа города Барнаула"
МУБС
-
муниципальные учреждения бюджетной сферы города
Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН
Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 26 февраля 2015 г. № 243
Приложение 3
к муниципальной программе
"Повышение эффективности использования
энергетических ресурсов в муниципальном
бюджетном секторе города Барнаула
на 2015 - 2020 годы"
ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Источники и направления расходов
Сумма расходов, тыс. рублей
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего финансовых затрат, в том числе:
35249,4
35836,7
36315,8
85832,4
86000,0
86000,0
365234,3
из городского бюджета
35249,4
35836,7
36315,8
85832,4
86000,0
86000,0
365234,3
из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
0
0
0
0
0
0
0
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
0
0
0
0
0
0
0
из внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
Капитальные вложения, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
из городского бюджета
0
0
0
0
0
0
0
из краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
из внебюджетных источников (указать, каких)
0
0
0
0
0
0
0
Прочие расходы, в том числе:
35249,4
35836,7
36315,8
85832,4
86000,0
86000,0
365234,3
из городского бюджета
35249,4
35836,7
36315,8
85832,4
86000,0
86000,0
365234,3
из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
0
0
0
0
0
0
0
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
0
0
0
0
0
0
0
из внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН
------------------------------------------------------------------