Постановление Администрации города Барнаула от 26.02.2015 N 241 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 08.09.2014 N 1924 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на 2015 - 2017 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 февраля 2015 г. № 241

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 08.09.2014 № 1924 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ ГОРОДА БАРНАУЛА НА 2015 - 2017 ГОДЫ"

В соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 28.11.2014 № 388 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 08.09.2014 № 1924 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на 2015 - 2017 годы" следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы финансирования Программы" раздела "Паспорт муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на 2015 - 2017 годы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы из всех источников составляет 15587986,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 5230724,8 тыс. рублей;
2016 год - 5177777,7 тыс. рублей;
2017 год - 5179484,4 тыс. рублей;
в том числе за счет средств краевого бюджета - 7926169,0 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 2707497,0 тыс. рублей;
2016 год - 2609336,0 тыс. рублей;
2017 год - 2609336,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств бюджета города - 6499384,2 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 2136794,1 тыс. рублей;
2016 год - 2180441,7 тыс. рублей;
2017 год - 2182148,4 тыс. рублей;
в том числе за счет внебюджетных источников - 1162433,7 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 386433,7 тыс. рублей;
2016 год - 388000,0 тыс. рублей;
2017 год - 388000,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением Барнаульской городской Думы (далее - БГД) о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период";
1.2. Раздел 4 "Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы за счет всех источников - 15587986,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 5230724,8 тыс. рублей;
2016 год - 5177777,7 тыс. рублей;
2017 год - 5179484,4 тыс. рублей;
в том числе за счет краевого бюджета - 7926169,0 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 2707497,0 тыс. рублей;
2016 год - 2609336,0 тыс. рублей;
2017 год - 2609336,0 тыс. рублей;
в том числе за счет бюджета города - 6499984,2 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 2136794,1 тыс. рублей;
2016 год - 2180441,7 тыс. рублей;
2017 год - 2182148,4 тыс. рублей;
в том числе за счет внебюджетных источников - 1162433,7 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 386433,7 тыс. рублей;
2016 год - 388000,0 тыс. рублей;
2017 год - 388000,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, приведен в приложении 9 к Программе.";
1.3. Абзац 11 раздела 7 "Механизм реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"подготавливает ежеквартальные и годовые отчеты в модуле "Муниципальные программы" автоматизированной информационной системы "Социально-экономическое развитие города Барнаула" (далее - АИС);";
1.4. В приложении 1 к муниципальной программе "Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на 2015 - 2017 годы":
1.4.1. Строку "Объемы финансирования Подпрограммы" раздела "Паспорт подпрограммы "Развитие дошкольного образования в городе Барнауле на 2015 - 2017 годы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников финансирования - 6705679,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 2240281,7 тыс. рублей;
2016 год - 2232079,4 тыс. рублей;
2017 год - 2233 318,5 тыс. рублей;
в том числе за счет средств краевого бюджета - 2357215,0 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 812833,0 тыс. рублей;
2016 год - 772191,0 тыс. рублей;
2017 год - 772191,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств бюджета города - 3397829,1 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 1110813,2 тыс. рублей;
2016 год - 1142888,4 тыс. рублей;
2017 год - 1144127,5 тыс. рублей;
в том числе за счет внебюджетных источников - 950635,5 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 316635,5 тыс. рублей;
2016 год - 317000,0 тыс. рублей;
2017 год - 317000,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период";
1.4.2. Раздел 4 "Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников - 6705679,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 2240281,7 тыс. рублей;
2016 год - 2232079,4 тыс. рублей;
2017 год - 2233318,5 тыс. рублей;
в том числе за счет краевого бюджета - 2357215,0 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 812833,0 тыс. рублей;
2016 год - 772191,0 тыс. рублей;
2017 год - 772191,0 тыс. рублей;
в том числе за счет бюджета города - 3397829,1 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 1110 813,2 тыс. рублей;
2016 год - 1142 888,4 тыс. рублей;
2017 год - 1144127,5 тыс. рублей;
в том числе за счет внебюджетных источников - 950635,5 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 316635,5 тыс. рублей;
2016 год - 317000,0 тыс. рублей;
2017 год - 317000,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.";
1.5. В приложении 2 к муниципальной программе "Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на 2015 - 2017 годы":
1.5.1. Строку "Объемы финансирования Подпрограммы" раздела "Паспорт подпрограммы "Развитие общего образования в городе Барнауле на 2015 - 2017 годы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников - 5961305,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 2018372,2 тыс. рублей;
2016 год - 1971232,9 тыс. рублей;
2017 год - 1971700,5 тыс. рублей;
в том числе за счет средств краевого бюджета - 4731008,0 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 1606782,0 тыс. рублей;
2016 год - 1562113,0 тыс. рублей;
2017 год - 1562113,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств бюджета города - 1131379,2 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 378671,8 тыс. рублей;
2016 год - 376119,9 тыс. рублей;
2017 год - 376587,5 тыс. рублей;
в том числе за счет внебюджетных источников - 98918,4 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 32918,4 тыс. рублей;
2016 год - 33000,0 тыс. рублей;
2017 год - 33000,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период";
1.5.2. Раздел 4 "Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы за счет всех источников - 5961305,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 2018372,2 тыс. рублей;
2016 год - 1971232,9 тыс. рублей;
2017 год - 1971700,5 тыс. рублей;
в том числе за счет краевого бюджета - 4731008,0 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 1606782,0 тыс. рублей;
2016 год - 1562113,0 тыс. рублей;
2017 год - 1562113,0 тыс. рублей;
в том числе за счет бюджета города - 1131379,2 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 378671,8 тыс. рублей;
2016 год - 376119,9 тыс. рублей;
2017 год - 376587,5 тыс. рублей;
в том числе за счет внебюджетных источников - 98918,4 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 32918,4 тыс. рублей;
2016 год - 33000,0 тыс. рублей;
2017 год - 33000,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.";
1.6. В приложении 3 к муниципальной программе "Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на 2015 - 2017 годы":
1.6.1. Строку "Объемы финансирования Подпрограммы" раздела "Паспорт подпрограммы "Развитие дополнительного образования и молодежной политики в городе Барнауле на 2015 - 2017 годы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников - 1006198,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 328753,4 тыс. рублей;
2016 год - 338722,7 тыс. рублей;
2017 год - 338722,7 тыс. рублей;
в том числе за счет средств бюджета города - 979650,6 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 320205,2 тыс. рублей;
2016 год - 329722,7 тыс. рублей;
2017 год - 329722,7 тыс. рублей;
в том числе за счет внебюджетных источников - 26548,2 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 8548,2 тыс. рублей;
2016 год - 9000,0 тыс. рублей;
2017 год - 9000,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период";
1.6.2. Раздел 4 "Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы за счет всех источников - 1006198,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 328753,4 тыс. рублей;
2016 год - 338722,7 тыс. рублей;
2017 год - 338722,7 тыс. рублей;
в том числе за счет бюджета города - 979650,6 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 320205,2 тыс. рублей;
2016 год - 329722,7 тыс. рублей;
2017 год - 329722,7 тыс. рублей;
в том числе за счет внебюджетных источников - 26548,2 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 8548,2 тыс. рублей;
2016 год - 9000,0 тыс. рублей;
2017 год - 9000,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период."
1.7. В приложении 4 к муниципальной программе "Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на 2015 - 2017 годы":
1.7.1. Строку "Объемы финансирования Подпрограммы" раздела "Паспорт подпрограммы "Организация отдыха и занятости детей в городе Барнауле на 2015 - 2017 годы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников - 180859,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 59771,5 тыс. рублей;
2016 год - 60543,9 тыс. рублей;
2017 год - 60543,9 тыс. рублей;
в том числе за счет средств бюджета города - 94527,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 31439,9 тыс. рублей;
2016 год - 31543,9 тыс. рублей;
2017 год - 31543,9 тыс. рублей;
в том числе за счет внебюджетных источников - 86331,6 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 28331,6 тыс. рублей;
2016 год - 29000,0 тыс. рублей;
2017 год - 29000,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период";
1.7.2. Раздел 4 "Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы за счет всех источников - 180859,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 59771,5 тыс. рублей;
2016 год - 60543,9 тыс. рублей;
2017 год - 60543,9 тыс. рублей;
в том числе за счет бюджета города - 94527,7 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 31439,9 тыс. рублей;
2016 год - 31543,9 тыс. рублей;
2017 год - 31543,9 тыс. рублей;
в том числе за счет внебюджетных источников - 86331,6 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 28331,6 тыс. рублей;
2016 год - 29000,0 тыс. рублей;
2017 год - 29000,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.";
1.8. В приложении 6 к муниципальной программе "Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на 2015 - 2017 годы":
1.8.1. Строку "Объемы финансирования Подпрограммы" раздела "Паспорт подпрограммы "Комплексная безопасность в образовательных организациях города Барнаула на 2015 - 2017 годы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета города - 444367,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 147655,7 тыс. рублей;
2016 год - 148355,7 тыс. рублей;
2017 год - 148355,7 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период";
1.8.2. Раздел 4 "Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы за счет всех источников - 444367,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 147655,7 тыс. рублей;
2016 год - 148355,7 тыс. рублей;
2017 год - 148355,7 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.";
1.9. Приложения 8, 9 к муниципальной программе "Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на 2015 - 2017 годы" изложить в новой редакции (приложения 1, 2).
2. Пресс-центру (Павлинова Ю.С.) опубликовать постановление в газете "Вечерний Барнаул" и разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике Артемова А.В.

Глава администрации г. Барнаула
И.Г.САВИНЦЕВ





Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 26 февраля 2015 г. № 241

Приложение 8
к муниципальной программе
"Развитие образования и молодежной
политики города Барнаула
на 2015 - 2017 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Цель, задача, мероприятие
Срок реализации
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Сумма расходов, тыс. рублей
Источники финансирования
2015 год
2016 год
2017 год
Всего:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городе Барнауле на 2015 - 2017 годы"
1.
Цель 1. Увеличение доли детей дошкольного возраста, охваченных всеми формами дошкольного образования, за счет обеспечения доступности и повышения качества предоставляемой услуги в сфере дошкольного образования
2015 - 2017 годы
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, НДОО
2240281,7
2232079,4
2233318,5
6705679,6
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
812833,0
772191,0
772191,0
2357215,0
краевой бюджет
1110813,2
1142888,4
1144127,5
3397829,1
городской бюджет
316635,5
317000,0
317000,0
950635,5
внебюджетные источники
2.
Задача 1.1. Обеспечение доступности и повышение качества предоставляемой дошкольной образовательной услуги и (или) услуги по содержанию детей от 3 до 7 лет в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности
2015 - 2017 годы
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, НДОО
2240031,7
2231829,4
2233068,5
6704929,6
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
812833,0
772191,0
772191,0
2357215,0
краевой бюджет
1110563,2
1142638,4
1143877,5
3397079,1
городской бюджет
316635,5
317000,0
317000,0
950635,5
внебюджетные источники
2.1.
Мероприятие 1.1.1. Предоставление льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в МБДОУ, МАДОУ
2015 - 2017 годы
Комитет, МБДОУ, МАДОУ
43142,8
43142,8
43142,8
129428,4
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
43142,8
43142,8
43142,8
129428,4
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
2.2.
Мероприятие 1.1.2. Предоставление дошкольного образования в МБДОУ, МАДОУ, в том числе:
- оснащение новых дошкольных образовательных учреждений;
- обеспечение своевременного прохождения курсов повышения квалификации и переподготовка руководящих и педагогических работников дошкольного образования по внедрению ФГОС
2015 - 2017 годы
Комитет, МБДОУ, МАДОУ
2190358,4
2182192,0
2183431,1
6555981,5
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
806302,5
765696,4
765696,4
2337695,3
краевой бюджет
1067420,4
1099495,6
1100734,7
3267650,7
городской бюджет
316635,5
317000,0
317000,0
950635,5
внебюджетные источники
2.3.
Мероприятие 1.1.3. Обеспечение получения детьми дошкольного образования в НДОО за счет предоставления субсидий из бюджета Алтайского края
2015 - 2017 годы
Комитет, НДОО
6530,5
6494,6
6494,6
19519,7
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
6530,5
6494,6
6494,6
19519,7
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
3.
Задача 1.2. Оснащение и модернизация компьютерного оборудования системы дошкольного образования
2015 - 2017 годы
Комитет, МБДОУ, МАДОУ
250,0
250,0
250,0
750,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
250,0
250,0
250,0
750,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
3.1.
Мероприятие 1.2.1. Приобретение компьютерного оборудования
2015 - 2017 годы
Комитет, МБДОУ, МАДОУ
250,0
250,0
250,0
750,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
250,0
250,0
250,0
750,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Подпрограмма "Развитие общего образования в городе Барнауле на 2015 - 2017 годы"
4.
Цель 2. Увеличение удельного веса численности учащихся МБ(А)ОУ, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся МБ(А)ОУ за счет создания в системе общего образования равных возможностей для получения современного качественного образования
2015 - 2017 годы
Комитет, МБ(А)ОУ, НОО
2018372,2
1971232,9
1971700,5
5961305,6
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1606782,0
1562113,0
1562113,0
4731008,0
краевой бюджет
378671,8
376119,9
376587,5
1131379,2
городской бюджет
32918,4
33000,0
33000,0
98918,4
внебюджетные источники
5.
Задача 2.1. Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в МБ(А)ОУ, НОО
2015 - 2017 годы
Комитет, МБ(А)ОУ, НОО
2009672,2
1962532,9
1963000,5
5935205,6
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1606782,0
1562113,0
1562113,0
4731008,0
краевой бюджет
369971,8
367419,9
367887,5
1105279,2
городской бюджет
32918,4
33000,0
33000,0
98918,4
внебюджетные источники
5.1.
Мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в МБ(А)ОУ
2015 - 2017 годы
Комитет, МБ(А)ОУ
2001725,0
1954776,8
1955244,4
5911746,2
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1600391,5
1555913,6
1555913,6
4712218,7
краевой бюджет
368415,1
365863,2
366330,8
1100609,1
городской бюджет
32918,4
33000,0
33000,0
98918,4
внебюджетные источники
5.2.
Мероприятие 2.1.2. Предоставление субсидии НОО на реализацию государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в части расходов на оплату коммунальных услуг общеобразовательных организаций
2015 - 2017 годы
Комитет, НОО
7187,8
6996,7
6996,7
21181,2
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
6390,5
6199,4
6199,4
18789,3
краевой бюджет
797,3
797,3
797,3
2391,9
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
5.3.
Мероприятие 2.1.3. Оказание ежегодной финансовой поддержки 40 одаренным детям
2015 - 2017 годы
Комитет, МБ(А)ОУ
589,4
589,4
589,4
1768,2
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
589,4
589,4
589,4
1768,2
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
5.4.
Мероприятие 2.1.4. Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
2015 - 2017 годы
Комитет, МБ(А)ОУ
170,0
170,0
170,0
510,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
170,0
170,0
170,0
510,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
6.
Задача 2.2. Укрепление материально-технической базы МБ(А)ОУ
2015 - 2017 годы
Комитет, МБ(А)ОУ
8700,0
8700,0
8700,0
26100,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
8700,0
8700,0
8700,0
26100,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
6.1.
Мероприятие 2.2.1. Приобретение лабораторного, интерактивного, компьютерного, библиотечного оборудования МБ(А)ОУ
2015 - 2017 годы
Комитет, МБ(А)ОУ
8700,0
8700,0
8700,0
26100,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
8700,0
8700,0
8700,0
26100,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и молодежной политики в городе Барнауле на 2015 - 2017 годы"
7.
Цель 3. Увеличение доли детей, вовлеченных в систему дополнительного образования, за счет обеспечения доступности и качества предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования, развития активной жизненной позиции у молодежи
2015 - 2017 годы
Комитет, Комитет по делам молодежи, УДО, МБ(А)ОУ, ПОО, ООВО
328753,4
338722,7
338722,7
1006198,8
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
320205,2
329722,7
329722,7
979650,6
городской бюджет
8548,2
9000,0
9000,0
26548,2
внебюджетные источники
8.
Задача 3.1. Обеспечение условий эффективности развития сети дополнительного образования
2015 - 2017 годы
Комитет, УДО
311733,2
321702,5
321702,5
955138,2
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
303185,0
312702,5
312702,5
928590,0
городской бюджет
8548,2
9000,0
9000,0
26548,2
внебюджетные источники
8.1.
Мероприятие 3.1.1. Укрепление материально-технической базы УДО
2015 - 2017 годы
Комитет, УДО
660,0
660,0
660,0
1980,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
660,0
660,0
660,0
1980,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
8.2.
Мероприятие 3.1.2. Развитие и поддержка детского технического творчества
2015 - 2017 годы
Комитет, УДО
500,0
500,0
500,0
1500,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
500,0
500,0
500,0
1500,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
8.3.
Мероприятие 3.1.3. Оснащение УДО средствами информатизации
2015 - 2017 годы
Комитет, УДО
50,0
50,0
50,0
150,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
50,0
50,0
50,0
150,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
8.4.
Мероприятие 3.1.4. Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях
2015 - 2017 годы
Комитет, УДО
310168,2
320137,5
320137,5
950443,2
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
301620,0
311137,5
311137,5
923895,0
городской бюджет
8548,2
9000,0
9000,0
26548,2
внебюджетные источники
8.5.
Мероприятие 3.1.5. Проведение комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни
2015 - 2017 годы
Комитет, УДО
355,0
355,0
355,0
1065,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
355,0
355,0
355,0
1065,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
9.
Задача 3.2. Формирование комплексной системы гражданско-патриотического воспитания молодежи, интеграция молодежи в социокультурную жизнь общества
2015 - 2017 годы
Комитет, Комитет по делам молодежи, УДО, МБ(А)ОУ, МАОУ ДОД "ДООЦ "Каникулы", ПОО, ООВО
17020,2
17020,2
17020,2
51060,6
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
17020,2
17020,2
17020,2
51060,6
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
9.1.
Мероприятие 3.2.1. Проведение городских культурно-массовых мероприятий, акций
2015 - 2017 годы
Комитет, УДО, МБ(А)ОУ, МАОУ ДОД "ДООЦ "Каникулы"
9581,9
9581,9
9581,9
28745,7
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
9581,9
9581,9
9581,9
28745,7
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
9.2.
Мероприятие 3.2.2. Участие в конкурсах, соревнованиях, конференциях, олимпиадах различного уровня
2015 - 2017 годы
Комитет, УДО, МБ(А)ОУ
800,0
800,0
800,0
2400,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
800,0
800,0
800,0
2400,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
9.3.
Мероприятие 3.2.3. Проведение городских культурно-массовых мероприятий и акций в рамках реализации молодежной политики
2015 - 2017 годы
Комитет по делам молодежи, ПОО, ООВО
6638,3
6638,3
6638,3
19914,9
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
6638,3
6638,3
6638,3
19914,9
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Подпрограмма "Организация отдыха и занятости детей в городе Барнауле на 2015 - 2017 годы"
10.
Цель 4. Увеличение доли детей, охваченных разными видами отдыха и оздоровления, за счет организации оздоровления, отдыха и занятости детей
2015 - 2017 годы
Комитет, МБ(А)ОУ, МАОУ ДОД "ДООЦ "Каникулы", УДО
59771,5
60543,9
60543,9
180859,3
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
31439,9
31543,9
31543,9
94527,7
городской бюджет
28331,6
29000,0
29000,0
86331,6
внебюджетные источники
11.
Задача 4.1. Создание условий для обеспечения полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей
2015 - 2017 годы
Комитет, МБ(А)ОУ, МАОУ ДООЦ "Каникулы", УДО
59771,5
60543,9
60543,9
180859,3
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
31439,9
31543,9
31543,9
94527,7
городской бюджет
28331,6
29000,0
29000,0
86331,6
внебюджетные источники
11.1.
Мероприятие 4.1.1. Проведение профильных смен в загородных оздоровительных лагерях для различных категорий одаренных и социально активных детей, детей, состоящих на различных видах профилактического учета
2015 - 2017 годы
Комитет, МБ(А)ОУ, МАОУ ДОД "ДООЦ "Каникулы", УДО
2550,0
2550,0
2550,0
7650,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
2550,0
2550,0
2550,0
7650,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
11.2.
Мероприятие 4.1.2. Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений
2015 - 2017 годы
Комитет, МБ(А)ОУ, МАОУ ДОД "ДООЦ "Каникулы", УДО
13069,9
13069,9
13069,9
39209,7
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
13069,9
13069,9
13069,9
39209,7
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
11.3.
Мероприятие 4.1.3. Оплата 35% от средней стоимости путевки в загородные лагеря для работников бюджетной сферы
2015 - 2017 годы
Комитет, МБ(А)ОУ, МАОУ ДОД "ДООЦ "Каникулы"
4460,0
4460,0
4460,0
13380,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
4460,0
4460,0
4460,0
13380,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
11.4.
Мероприятие 4.1.4. Предоставление услуги отдыха и оздоровления детей
2015 - 2017 годы
Комитет, МБ(А)ОУ, УДО, МАОУ ДОД "ДООЦ "Каникулы"
38691,6
39464,0
39464,0
117619,6
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
10360,0
10464,0
10464,0
31288,0
городской бюджет
28331,6
29000,0
29000,0
86331,6
внебюджетные источники
11.5.
Мероприятие 4.1.5. Укрепление материально-технической базы МАОУ ДОД "ДООЦ "Каникулы"
2015 - 2017 годы
Комитет, МАОУ ДОД "ДООЦ "Каникулы"
1000,0
1000,0
1000,0
3000,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
1000,0
1000,0
1000,0
3000,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Подпрограмма "Совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников в городе Барнауле на 2015 - 2017 годы"
12.
Цель 5. Увеличение доли молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО и получивших муниципальные льготы, за счет создания условий для развития кадрового потенциала системы образования города Барнаула
2015 - 2017 годы
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО, МАОУ ДОД "ДООЦ "Каникулы"
5533,4
5533,4
5533,4
16600,2
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
5533,4
5533,4
5533,4
16600,2
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
13.
Задача 5.1. Повышение мотивации педагогических работников к саморазвитию и совершенствованию профессиональной компетентности
2015 - 2017 годы
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО, МАОУ ДОД "ДООЦ "Каникулы"
1930,1
1930,1
1930,1
5790,3
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
1930,1
1930,1
1930,1
5790,3
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
13.1.
Мероприятие 5.1.1. Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства
2015 - 2017 годы
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО, МАОУ ДОД "ДООЦ "Каникулы"
1780,1
1780,1
1780,1
5340,3
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
1780,1
1780,1
1780,1
5340,3
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
13.2.
Мероприятие 5.1.2. Организация один раз в год не менее двух поездок в другие города страны, проведение ежегодных конференций, слетов педагогических работников, издание информационно-методических сборников
2015 - 2017 годы
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО
150,0
150,0
150,0
450,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
150,0
150,0
150,0
450,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
14.
Задача 5.2. Обеспечение социальной поддержки педагогических работников
2015 - 2017 годы
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО, МАОУ ДОД "ДООЦ "Каникулы"
3603,3
3603,3
3603,3
10809,9
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
3603,3
3603,3
3603,3
10809,9
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
14.1.
Мероприятие 5.2.1. Осуществление единовременного денежного поощрения молодым специалистам, поступившим на работу в МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО
2015 - 2017 годы
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО
1800,0
1800,0
1800,0
5400,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
1800,0
1800,0
1800,0
5400,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
14.2.
Мероприятие 5.2.2. Оздоровление педагогических работников МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО, МАОУ ДОД "ДООЦ "Каникулы"
2015 - 2017 годы
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО, МАОУ ДОД "ДООЦ "Каникулы"
1803,3
1803,3
1803,3
5409,9
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
1803,3
1803,3
1803,3
5409,9
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Подпрограмма "Комплексная безопасность в образовательных организациях города Барнаула на 2015 - 2017 годы"
15.
Цель 6. Увеличение доли школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям безопасности, за счет обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельности
2015 - 2017 годы
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО, МАОУ ДОД "ДООЦ "Каникулы"
147655,7
148355,7
148355,7
444367,1
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
147655,7
148355,7
148355,7
444367,1
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
16.
Задача 6.1. Обеспечение технической безопасности функционирования образовательных учреждений
2015 - 2017 годы
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО, МАОУ ДОД "ДООЦ "Каникулы"
125666,9
126366,9
126366,9
378400,7
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
125666,9
126366,9
126366,9
378400,7
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
16.1.
Мероприятие 6.1.1. Обслуживание автоматических пожарных сигнализаций (АПС), тревожных кнопок (КТС), в том числе ремонт, установка
2015 - 2017 годы
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО, МАОУ ДОД "ДООЦ "Каникулы"
19321,3
19321,3
19321,3
57963,9
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
19321,3
19321,3
19321,3
57963,9
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
16.2.
Мероприятие 6.1.2. Реализация плана капитального ремонта по сохранению зданий МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО
2015 - 2017 годы
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО
74845,6
75545,6
75545,6
225936,8
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
74845,6
75545,6
75545,6
225936,8
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
16.3.
Мероприятие 6.1.3. Реализация плана капитального ремонта по сохранению зданий оздоровительных лагерей
2015 - 2017 годы
Комитет, МАОУ ДОД "ДООЦ "Каникулы"
1000,0
1000,0
1000,0
3000,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
1000,0
1000,0
1000,0
3000,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
16.4.
Мероприятие 6.1.4. Реализация плана текущего ремонта зданий МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО
2015 - 2017 годы
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО
7000,0
7000,0
7000,0
21000,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
7000,0
7000,0
7000,0
21000,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
16.5.
Мероприятие 6.1.5. Благоустройство прилегающих территорий
2015 - 2017 годы
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО
20000,0
20000,0
20000,0
60000,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
20000,0
20000,0
20000,0
60000,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
16.6.
Мероприятие 6.1.6. Снос аварийных объектов (хозяйственные постройки на территориях образовательных учреждений)
2015 - 2017 годы
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО
500,0
500,0
500,0
1500,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
500,0
500,0
500,0
1500,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
16.7.
Мероприятие 6.1.7. Установка систем видеонаблюдения
2015 - 2017 годы
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО
3000,0
3000,0
3000,0
9000,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
3000,0
3000,0
3000,0
9000,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
17.
Задача 6.2. Обеспечение мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений
2015 - 2017 годы
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО, МАОУ ДОД "ДООЦ "Каникулы"
18508,8
18508,8
18508,8
55526,4
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
18508,8
18508,8
18508,8
55526,4
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
17.1.
Мероприятие 6.2.1. Проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников образовательных учреждений
2015 - 2017 годы
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО, МАОУ ДОД "ДООЦ "Каникулы"
18508,8
18508,8
18508,8
55526,4
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
18508,8
18508,8
18508,8
55526,4
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
18.
Задача 6.3. Улучшение материально-технической базы МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО
2015 - 2017 годы
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО
3480,0
3480,0
3480,0
10440,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
3480,0
3480,0
3480,0
10440,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
18.1.
Мероприятие 6.3.1. Модернизация и приобретение технологически нового оборудования и мебели для МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО
2015 - 2017 годы
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, УДО
2500,0
2500,0
2500,0
7500,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
2500,0
2500,0
2500,0
7500,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
18.2.
Мероприятие 6.3.2. Приобретение автотранспорта для организации перевозок детей
2015 - 2017 годы
Комитет, МБ(А)ОУ, УДО
980,0
980,0
980,0
2940,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
980,0
980,0
980,0
2940,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Мероприятия
19.
Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий
2015 - 2017 годы
Комитет
23066,3
23896,6
23896,6
70859,5
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
23066,3
23896,6
23896,6
70859,5
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
20.
Функционирование централизованной бухгалтерии и технико-эксплуатационного отдела
2015 - 2017 годы
Комитет
104129,0
107101,5
107101,5
318332,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
104129,0
107101,5
107101,5
318332,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
21.
Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2015 - 2017 годы
Комитет
153842,0
147699,0
147699,0
449240,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
153842,0
147699,0
147699,0
449240,0
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
22.
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
2015 - 2017 годы
Комитет
126999,0
120649,0
120649,0
368297,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
126999,0
120649,0
120649,0
368297,0
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
23.
Компенсация (меры социальной поддержки) на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке
2015 - 2017 годы
Комитет, МБ(А)ОУ
22320,6
21963,6
21963,6
66247,8
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
7041,0
6684,0
6684,0
20409,0
краевой бюджет
15279,6
15279,6
15279,6
45838,8
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН





Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 26 февраля 2015 г. № 241

Приложение 9
к муниципальной программе
"Развитие образования и молодежной
политики города Барнаула
на 2015 - 2017 годы"

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Источники и направления расходов
Сумма расходов, тыс. рублей
2015 год
2016 год
2017 год
Всего:
1
2
3
4
5
Всего финансовых затрат, в том числе:
5230724,8
5177777,7
5179484,4
15587986,9
из бюджета города
2136794,1
2180441,7
2182148,4
6499384,2
из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
2707497,0
2609336,0
2609336,0
7926169,0
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
0,0
0,0
0,0
0,0
из внебюджетных источников
386433,7
388000,0
388000,0
1162433,7
Капитальные вложения, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
из бюджета города
0,0
0,0
0,0
0,0
из краевого бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
из внебюджетных источников (указать, каких)
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы, в том числе:
5230724,8
5177777,7
5179484,4
15587986,9
из бюджета города
2136794,1
2180441,7
2182148,4
6499384,2
из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
2707 497,0
2609336,0
2 609 336,0
7926169,0
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
0,0
0,0
0,0
0,0
из внебюджетных источников
386433,7
388000,0
388000,0
1162433,7

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН


------------------------------------------------------------------